江門市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報告
——2018年1月17日在江門市第十五屆人民代表大會第四次會議上
江門市財政局局長 李文聰
各位代表:
受江門市人民政府委托,我向大會報告江門市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案,請予審議。
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2017年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2017年全市一般公共預(yù)算收入完成2,223,498萬元,為代編預(yù)算數(shù)2,110,490萬元的105.4%,為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)2,154,793萬元的103.2%,同口徑增長12.57%,按省可比口徑增長10.98%(下稱“可比增長”)。
全市一般公共預(yù)算支出完成3,353,664萬元,為代編預(yù)算數(shù)2,461,076萬元的136.3%,為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)3,204,370萬元的104.7%,可比口徑增長14.5%。
2017年全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補助、調(diào)入資金、債券收入等,與一般公共預(yù)算支出、債券支出以及上解支出等相抵后,收支平衡。
全市一般公共預(yù)算收支主要特點:
一是財政收入平穩(wěn)較快增長,收入質(zhì)量提高。2017年全市一般公共預(yù)算收入同口徑增長12.57%,可比增長10.98%,高于全省平均增幅。其中,稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重70.2%,較去年提高1.13個百分點,保持較好收入質(zhì)量。
二是經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好,稅收增長較快。受房地產(chǎn)市場興旺和經(jīng)濟回升拉動,全年稅收增長13.8%。稅收收入中,增值稅增長11.3%,其中工業(yè)現(xiàn)稅增長16.5%,顯示我市經(jīng)濟企穩(wěn)向好,營改增收入逐步回升,增長8.4%。
三是重點領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障。全市一般公共預(yù)算支出完成335.37億元,同比增長14.5%,教育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出得到較好保障。全市民生投入227.8億元,可比增長15.3%。全市各級財政撥付省十件民生實事資金36.8億元,完成年初預(yù)算的108.5%;撥付市十件民生實事資金31.2億元,完成年初預(yù)算的101.04%。
(二)2017年市本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2017年市本級一般公共預(yù)算收入完成444,787萬元,為年初預(yù)算數(shù)419,861萬元的105.9%,同口徑增長13.9%,按省可比口徑增長9.3%。
2017年市本級一般公共預(yù)算支出完成588,098萬元,為年初預(yù)算數(shù)510,857萬元的115.1%,同比增長19%。2017年市本級一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補助、調(diào)入資金、債券收入等,與一般公共預(yù)算支出、上解支出、債券支出等相抵后,收支平衡。2017年預(yù)備費預(yù)算4,200萬元,實際支出2,362萬元,剩余1,838萬元轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
在年度預(yù)算執(zhí)行中,由于省下達我市2017年地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金和一般債券置換債券轉(zhuǎn)貸資金,根據(jù)《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,需相應(yīng)調(diào)整市本級2017年一般公共預(yù)算收支安排。調(diào)整方案已按規(guī)定報市人大常委會審批通過。市本級2017年一般公共預(yù)算具體收支待決算完成,報省批復(fù)后將向市人大常委會報告。
(三)2017年市本級政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2017年市本級基金預(yù)算收入完成601,769萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)569,188萬元的105.7%,同比增長154.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入實現(xiàn)超收,完成536,751萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)510,446萬元的105.2%,同比增長190.6%。
2017年市本級基金預(yù)算收入601,769萬元,加上中央、省轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入和新增債券及置換債券收入等235,621萬元,總收入為837,390萬元。
2017年市本級基金預(yù)算總支出837,390萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)786,503萬元的106.47%,其中,市本級支出365,122萬元,對下級轉(zhuǎn)移支付支出、調(diào)出資金和債券轉(zhuǎn)貸支出等327,003萬元。2017年市本級基金預(yù)算總收入大于總支出145,265萬元,其中,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用109,050萬元;落實上級實行更加嚴格的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理精神,對單項政府性基金超過當年預(yù)算收入20%的部分36,215萬元用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
在年度預(yù)算執(zhí)行中,由于土地出讓較為理想,基金預(yù)算收入有所超收,結(jié)合土地收儲權(quán)限和污水處理事權(quán)下放、取消城市公用事業(yè)費附加等政策因素,以及省下達我市新增專項債券和置換債券專項債券的實際情況,要對基金預(yù)算收支計劃進行調(diào)整。調(diào)整方案已按規(guī)定報市人大常委會審批通過。市本級2017年基金預(yù)算具體收支待決算完成,報省批復(fù)后將向市人大常委會報告。
(四)2017年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成20,958萬元,完成年度預(yù)算20,928萬元的100.1%。2017年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成20,958萬元,完成年度預(yù)算20,928萬元的100.1%。上年結(jié)轉(zhuǎn)4,262萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵后,結(jié)余788萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(五)2017年全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.2017年全市七項社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年全市七項社會保險(包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育保險)基金總收入1,493,845萬元,完成預(yù)算數(shù)1,377,736萬元的108.4%,總支出為1,345,365萬元,完成預(yù)算數(shù)1,335,149萬元的100.8%。2017年全市七項社會保險基金當期結(jié)余148,480萬元,累計結(jié)余1,655,245萬元。
2.2017年全市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年,全市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金年初預(yù)算總收入為839,343萬元,基金總支出年初預(yù)算為816,329萬元,累計結(jié)余23,014萬元。由于各市(區(qū))于2017年下半年才陸續(xù)出臺執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的貫徹意見,且受省業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)補繳功能開發(fā)進度的影響,2014年10月至機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險啟動前的補繳工作將于2018年才正式開展。截至2017年12月底,全市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金總收入為7,922萬元,基金總支出為2,699萬元,當期結(jié)余5,223萬元,歷年累計結(jié)余5,223萬元。
(六)2017年財政管理與改革情況。
1.抓好收支主業(yè),保持財政運行平穩(wěn)。
一是狠抓財政收入穩(wěn)增長。2017年,我市各級財政部門圍繞收入目標任務(wù),科學(xué)研判政策和形勢,加強各級財稅部門協(xié)調(diào),對財政經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和重點稅源企業(yè)稅收監(jiān)控,加強稅收入征管。同時,清理規(guī)范財政專戶,加強非稅收入管理,提高財政收入質(zhì)量,全市財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。二是抓好財政支出促發(fā)展。按照上級工作要求,采取積極措施,加強支出管理,盤活財政存量資金,有效加快財政支出進度,民生和重點領(lǐng)域各項支出得到有力保障。
2.加大民生保障力度,增強人民幸福感、獲得感。
一是推進醫(yī)療衛(wèi)生改革。大力推進全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革示范市創(chuàng)建,各級財政投入“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)項目資金2.7億元,實施基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)提升工程,推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層延伸。二是提高民生待遇標準。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)最低生活保障標準,全市城鎮(zhèn)和東部三區(qū)一市農(nóng)村低保標準由600元提高到700元,臺山、開平、恩平三市農(nóng)村最低生活保障標準由500元提高到600元;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準再提高10元,每月達到120元;其它各項底線民生保障待遇也相應(yīng)提高。同時,經(jīng)爭取省支持自2018年起將開平市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保納入省轉(zhuǎn)移支付補助范圍。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全市財政統(tǒng)籌投入10.2億元落實“三二一”工程;支持實施五邑大學(xué)省市共建,創(chuàng)建高水平理工科大學(xué);安排資金7,660萬元,啟動江門幼專新校區(qū)建設(shè)。四是實施精準扶貧、精準脫貧。統(tǒng)籌落實市級扶貧資金1.1億元,重點幫扶建檔立卡貧困戶約5000人實現(xiàn)了精準脫貧,對建檔立卡幫扶對象100%實施醫(yī)療保障,完善基本公共服務(wù)和資源管護激勵相結(jié)合的財政補貼政策,全市行政村集體年可支配收入全部達18萬元以上。五是做好救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。撥付資金1.58億元,迅速做好臺風(fēng)“天鴿”、“帕卡”等自然災(zāi)害防御和救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作,加強有關(guān)資金的撥付、管理和監(jiān)督。六是補齊文化短板,全市文化體育支出7.65億元,同比增長43.85%。至2017年底,我市人均公共文化財政支出達到170元,超額完成省下達我市的目標任務(wù),各項文化體育事業(yè)水平提高,僑鄉(xiāng)文化底蘊進一步厚實。
3.落實工業(yè)立市戰(zhàn)略,推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。
一是落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動計劃。堅持“放管服”改革主線,圍繞“兩無兩藏”,牽頭制定并落實我市降成本行動計劃目標和政策措施,有效降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本。2017年全市為企業(yè)減負近100億元,超額完成全年61億元的目標。二是推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。加大政策和資金支持力度,做好相關(guān)政策的兌現(xiàn),2017年全市科技投入11.1億元,為我市實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略提供財力保障。三是推進小微雙創(chuàng)工作。完善投融資體系,引導(dǎo)鼓勵小微企業(yè)直接融資,破解小微企業(yè)融資難題,小微雙創(chuàng)工作獲財政部高度肯定。四是加快企業(yè)技術(shù)改造。落實財政扶持政策,撥付資金1.3億元,兌現(xiàn)機器人應(yīng)用項目34個、企業(yè)技術(shù)改造事后獎補項目39個,完成省下達我市企業(yè)技改投資額230億元任務(wù)。五是推進重大項目落地,整合省級珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展資金3.86億元,以股權(quán)投資方式支持汽車零部件及配件生產(chǎn)基地建設(shè)。六是發(fā)揮基金杠桿作用。啟動江門市先進裝備制造產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金的子基金申報,加快推進上下聯(lián)動的基金體系。
4.加強生態(tài)環(huán)境治理,構(gòu)建宜居城鄉(xiāng)環(huán)境。
貫徹新發(fā)展理念,加大生態(tài)環(huán)保投入,建設(shè)宜居城市。推進城市科學(xué)規(guī)劃布局。安排各類規(guī)劃編制經(jīng)費2,000萬元,開展城市帶發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及相關(guān)規(guī)劃編制、修編,優(yōu)化城市空間布局。推進交通大會戰(zhàn)。通過融資以及與社會資本合作等方式,統(tǒng)籌落實城建和交通建設(shè)投資102億元,完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入公交發(fā)展專項資金7,051萬元,支持公交優(yōu)先發(fā)展,城鄉(xiāng)公交一體化水平明顯提高,群眾出行更加便捷。創(chuàng)建國家森林城市。撥付資金8,135萬元,推進城市公園建設(shè),獲得“國家森林城市”稱號。改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。大力治理黑臭水體,采取PPP等模式,推進截污主管網(wǎng)建設(shè);加大潭江母親河保護,統(tǒng)籌安排3,828萬元潭江水保護專項資金;推進重點污染源治理,落實污染源治理設(shè)施改造專項資金1,500萬元,改善城市環(huán)境質(zhì)量。
5.落實簡政放權(quán),推進財政管理改革。
一是調(diào)整完善財政體制機制。深化“放管服”改革,按照市的決策部署,落實下放蓬江區(qū)、江海區(qū)土地收儲權(quán)限和生活污水處理事權(quán),調(diào)整市本級與兩區(qū)土地收入及污水處理費收入劃分,進一步調(diào)動各級發(fā)展積極性,增強區(qū)級發(fā)展和建設(shè)的能力。二是以大數(shù)據(jù)加強財稅征管。以房地產(chǎn)業(yè)為切入點,建設(shè)房地產(chǎn)稅收一體化管理平臺系統(tǒng)并投入使用,利用信息管理手段,提高房地產(chǎn)業(yè)稅收管理質(zhì)效。三是推進預(yù)算管理改革。探索中期財政規(guī)劃編制和管理,提高預(yù)算編制前瞻性;按照“凡支出必進項目庫”的要求,做實市級財政項目庫,加強預(yù)算編制及執(zhí)行的約束;推進財政資金的統(tǒng)籌使用,進一步清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于預(yù)算執(zhí)行中新增急需支出;加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預(yù)算力度,增強財政統(tǒng)籌能力。四是完善市人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)。升級改造人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),加強聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督結(jié)果的分析運用,按“預(yù)算內(nèi)容全覆蓋、預(yù)算過程全監(jiān)督”目標,配合市人大加強對預(yù)決算的審查監(jiān)督,促進廉潔政府建設(shè)和規(guī)范財政預(yù)算管理。五是推進財政信息公開。繼續(xù)完善財政預(yù)決算以及三公經(jīng)費預(yù)決算信息公開工作,細化完善公開內(nèi)容,自覺接受人大和社會公眾監(jiān)督。
6.加強債務(wù)管理,防范政府債務(wù)風(fēng)險。
一是健全機制,壓實責(zé)任。市縣兩級成立地方政府性債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,由市(區(qū))政府主要負責(zé)人任組長,明確各級政府為本地區(qū)政府債務(wù)管理責(zé)任主體,壓實責(zé)任,為規(guī)范我市政府債務(wù)管理提供了組織保障。二是壓降債務(wù),防控風(fēng)險。認真開展政府舉債融資擔保行為的清理排查工作,全面整改不規(guī)范的政府舉債融資行為。落實非政府債券形式的存量政府債務(wù)置換計劃,通過多項措施有效化解債務(wù),降低債務(wù)率。根據(jù)上級核定我市2016年底全市債務(wù)限額,加上新增債券額度,我市預(yù)計2017年債務(wù)限額517.76億元(其中,一般債務(wù)355.61億元,專項債務(wù)162.15億元)。結(jié)合年票轉(zhuǎn)增政府債務(wù)和還款因素,預(yù)計2017年底全市政府性債務(wù)不超過499.91億元,一般債務(wù)和專項債務(wù)均在控制限額以內(nèi)(具體余額待債務(wù)年報編制完成后另行向市人大報告)。
7.創(chuàng)新政府投融資改革,大力推廣應(yīng)用PPP模式。
一是發(fā)揮示范項目帶動效應(yīng)。積極申報財政部PPP示范項目,截至2017年底,我市納入財政部PPP綜合信息平臺系統(tǒng)的項目22個(其中2017年新增13個),總投資規(guī)模約153億元,實際落地率77.3%。江門市廣佛江快速通道江門段(江門大道)PPP改造項目簽約落地,成為省內(nèi)首個存量項目PPP改造簽約落地的項目。二是增強PPP基金效益。給予政策配套支持,在全省率先成立地市級政企合作融資支持基金(PPP基金)。積極對接中國PPP基金、廣東珠三角優(yōu)化發(fā)展基金和廣東省基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等上級政府投資基金,創(chuàng)新豐富我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投融資渠道。三是積極爭取省專項建設(shè)基金支持。成功申報18.05億元建設(shè)融資納入省專項建設(shè)基金貼息扶持范圍,成為省內(nèi)首個獲得省專項建設(shè)基金支持的地市,加快推進深茂鐵路江門至茂名段、廣中江高速公路建設(shè)等重點工程。
(七)落實市人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。
1.認真研究落實市十五屆人大一次會議對預(yù)算草案報告的決議和市人大預(yù)算委員會的審查意見。
市十五屆人大一次會議人大代表在審議預(yù)算草案報告的過程中,提出了有關(guān)審查意見和建議,包括強化預(yù)算收支管理,確保完成預(yù)算任務(wù);落實各項扶持政策,促進經(jīng)濟加快創(chuàng)新發(fā)展;繼續(xù)推進公共服務(wù)均等化,提高民生保障水平;完善全口徑預(yù)算編制,提升預(yù)算管理水平。對此,市財政部門認真研究,積極采取措施,并在工作中積極落實。一是強化預(yù)算執(zhí)行管理。面對各項減稅清費政策,加強預(yù)判分析,全市一盤棋統(tǒng)籌組織收支工作,確保完成預(yù)算任務(wù)和收支平衡。二是積極履行財政職能。將加快發(fā)展作為第一要務(wù),全力推進“小微雙創(chuàng)”工作,促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),落實財政一攬子扶持政策,大力扶持實體經(jīng)濟發(fā)展。三是持續(xù)加大民生投入。落實好省、市十件民生實事,促進各項民生事業(yè)加快發(fā)展。四是改進預(yù)算編制工作。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算編制,實施中期財政規(guī)劃管理,改變預(yù)算編制模式,壓實部門主體責(zé)任,完善財政預(yù)決算以及三公經(jīng)費預(yù)決算信息公開,提高財政透明度。五是落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。通過健全預(yù)算執(zhí)行進度通報和考核制度、盤活存量資金、加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理、實施績效跟蹤等多項措施,加快預(yù)算執(zhí)行進度,提高資金使用效益。
2.認真研究落實市人大代表意見建議。
2017年,市財政部門共接收會辦市十五屆人大一次會議代表建議49件。市財政部門強化組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作程序,明確辦理責(zé)任,抓好協(xié)調(diào)督辦,深入基層走訪代表、委員,傾聽基層呼聲、開展座談協(xié)商,加強交流溝通,共同解決問題和困難。相關(guān)建議均已按時辦理完畢,并切實提高人大建議的“采納率”和“落實率”,承擔起政府部門對代表委員的承諾,讓代表委員滿意、讓人民群眾受益。
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,全市各級政府和各部門密切配合、共同努力,預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作取得了較好成效。但同時也要看到,當前財政運行和管理也面臨一些困難和問題:一是全市財政收入總量不大,東西部財力和基本公共服務(wù)保障水平差距較大,各級財政收支矛盾仍然比較突出。二是部分財政資金的使用效益有待提高,一些部門和專項資金支出進度慢的問題仍然存在,支出執(zhí)行均衡性和科學(xué)性有待提高等。對此,我們將高度重視,切實采取更有效措施,認真加以解決。
二、2018年預(yù)算草案
(一)2018年預(yù)算編制的總體思路和原則。
1.2018年市本級預(yù)算編制總體思路。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大精神,認真落實中央經(jīng)濟工作會議、省委十二屆二次、三次全會和市委十三屆五次、六次全會精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持依法理財,圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”,加強保障和改善民生,推進基本公共服務(wù)均等化,落實簡政放權(quán),完善財政管理體制機制,深化預(yù)算管理制度改革,實施“三個千億計劃”行動,著力打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn),全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作,推動高質(zhì)量發(fā)展,為江門加快打造粵港澳大灣區(qū)西翼樞紐門戶城市、粵港澳合作重大創(chuàng)新發(fā)展平臺,全面建成小康社會提供堅實的財政保障。
2.2018年市本級預(yù)算收支編制的主要原則。
一是財政收入增長和經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)。堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,進一步減稅清費,結(jié)合我市經(jīng)濟社會發(fā)展情況,以及市委、市政府各項重點工作和保障民生等增支等因素,統(tǒng)籌考慮,科學(xué)合理預(yù)計收入增長。
二是樹立過“緊日子”思想,壓縮一般性支出。厲行節(jié)約,三公經(jīng)費只減不增,嚴格控制一般性經(jīng)費增支,新增財力優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保重點。
三是推行零基預(yù)算,強化預(yù)算約束。按零基預(yù)算的原則,在完善財政供養(yǎng)分類定員額標準體系的基礎(chǔ)上,結(jié)合實際需要,按量財辦事、輕重緩急的原則合理安排項目支出,提高預(yù)算編制的科學(xué)性。推進項目支出管理改革,整合規(guī)范專項資金,實行項目支出分類分級管理。強化支出預(yù)算約束,落實預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤機制。
四是深化預(yù)算改革,創(chuàng)新機制體制。改進預(yù)算管理和控制機制,實施中期財政規(guī)劃,建立跨年度預(yù)算平衡機制。實施政府收支經(jīng)濟分類改革,提高預(yù)算執(zhí)行靈活性。進一步強化項目支出績效管理,強化績效評價與預(yù)算安排相結(jié)合機制。加強一般公共預(yù)算、基金預(yù)算、國資預(yù)算的銜接,推進財政資金統(tǒng)籌使用,提高資金配置效率。加強政府債務(wù)管理,創(chuàng)新政府投融資機制,防范債務(wù)風(fēng)險。
(二)2018年一般公共預(yù)算草案。
1.2018年全市代編一般公共預(yù)算收支安排。
2018年全市一般公共預(yù)算收入計劃在2017年收入完成數(shù)2,223,498萬元的基礎(chǔ)上,按增長9%安排,預(yù)計收入2,423,613萬元。在此基礎(chǔ)上,加上省稅收返還、調(diào)入資金等,減除各項上解款后,預(yù)計全市可支配財力為3,436,408萬元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則,2018年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排3,436,408萬元。
2.2018年市本級一般公共預(yù)算草案。
2018年市本級一般公共預(yù)算收入計劃為484,818萬元,按增長9%安排。加上預(yù)計上級補助收入、各市(區(qū))上解收入和調(diào)入資金等,預(yù)計2018年市本級一般公共預(yù)算總收入為947,947萬元。
按照收支平衡的原則,2018年市本級一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排947,947萬元。其中:一般公共預(yù)算支出586,421萬元(含上級提前下達補助資金支出27,629萬元,一般債務(wù)利息支出29,874萬元,基金調(diào)入資金安排支出22,713),上解支出53,316萬元,對下級轉(zhuǎn)移支付支出181,540萬元,一般債務(wù)還本支出126,670萬元。
3.2018年市本級一般公共預(yù)算重點支出安排情況。
圍繞市委、市政府的工作部署,做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障:
(1)堅持新發(fā)展理念,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
支持實體經(jīng)濟發(fā)展,加快培育經(jīng)濟發(fā)展新動能,推動高質(zhì)量加快發(fā)展,2018年統(tǒng)籌安排各項扶持經(jīng)濟發(fā)展政策資金4億元。一是加快創(chuàng)新驅(qū)動,安排市級扶持科技發(fā)展資金6,013萬元,加大科技創(chuàng)新1+8政策及小微雙創(chuàng)科技類政策扶持。落實創(chuàng)新驅(qū)動配套政策資金,推進培育高新企業(yè),加快企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;新增安排支持企業(yè)研發(fā)融資專項資金1,000萬元,激勵企業(yè)加大自主研發(fā)力度,推進產(chǎn)研深度融合。二是重振“江門制造”,安排扶持先進裝備制造業(yè)專項資金2,500萬元,推動企業(yè)技術(shù)改造升級;加快培育大型骨干企業(yè),安排實施誠信骨干企業(yè)綠卡計劃專項資金1,000萬元。三是深化“小微雙創(chuàng)”,統(tǒng)籌安排資金4,710萬元,兌現(xiàn)小微企業(yè)上規(guī)模扶持資金,落實深化商事改革促進小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和金融支持小微企業(yè)發(fā)展獎補資金,引導(dǎo)和支持小微企業(yè)做大做強。四是促進“江門質(zhì)造”品牌提升,安排質(zhì)量強市經(jīng)費1,500萬元,深化質(zhì)量品牌建設(shè)。五是實施人才強市戰(zhàn)略,統(tǒng)籌人才資金投入超過4,850萬元,達到不低于市本級一般公共預(yù)算收入1%的規(guī)模,用于加快引進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和團隊,推進博士后科研工作站、創(chuàng)新實踐基地、高技能人才公共實訓(xùn)基地建設(shè),占領(lǐng)人才高地。六是推動招商引資提效,安排招商引資和外貿(mào)發(fā)展等資金1,782萬元,落實“招商引資激勵政策十二條”等扶持政策,推動重大項目落戶,促進外貿(mào)穩(wěn)定增長。
(2)提升民生保障水平,促進發(fā)展成果共享。
堅持以民為本,民生優(yōu)先,結(jié)合省、市確定的十件民生實事,針對人民群眾關(guān)心的熱點問題和難題,加大財政傾斜力度,保障城鄉(xiāng)居民平等享有基本公共服務(wù)民生政策。
一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。2018年安排教育投入8.97億元,同比增長15.87%。建立普惠性學(xué)前教育機制。安排學(xué)前教育專項和資助資金900萬元,推動學(xué)前教育第二期三年行動計劃。鞏固義務(wù)教育投入機制。安排786萬元市直城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金和困難市(區(qū))城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金,促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡標準化發(fā)展。同時,安排民辦教育發(fā)展扶持引導(dǎo)資金,鼓勵和引導(dǎo)社會力量興辦教育。保障中職生均財政撥款水平。統(tǒng)籌安排市直各中職學(xué)校生均經(jīng)費9,364萬元,逐步完善中等職業(yè)學(xué)校生均撥款制度,提高中職學(xué)校生均撥款水平,督促各級落實生均撥款政策。加強高等職業(yè)教育建設(shè)。通過融資和財政安排統(tǒng)籌落實投資4.33億元,推進江門幼專新校區(qū)建設(shè);提高江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)水平,統(tǒng)籌安排江門職院高職生均財政撥款1.29億元。支持中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院建設(shè)發(fā)展,統(tǒng)籌落實廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院第二期建設(shè)專項補助。支持五邑大學(xué)創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)。2018年統(tǒng)籌落實增加投入2億元,推動加快創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)。
二是加強社會保障體系建設(shè)。落實保障資金7.34億元,同比增長16.32%,加大社會保障和就業(yè)、扶貧等民生投入。加大底線民生保障力度。落實六項底線民生保障項目投入1.9億元,同比增加7,100萬元,加快落實城鄉(xiāng)低保一體化建設(shè),推進扶貧線與低保線“兩線合一”;結(jié)合上級要求,落實進一步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金;按不低于當?shù)爻青l(xiāng)最低生活保障標準1.6倍保障特困人員供養(yǎng);加大困難殘疾人生活和重度殘疾人護理關(guān)心力度,關(guān)注無戶籍或非江門市常住人口嚴重精神障礙患者監(jiān)護。堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌落實市級扶貧資金1.48億元,全面完成全市建檔立卡的5097戶16659人貧困人口精準脫貧任務(wù),確保村集體年可支配收入進一步提高到20萬元以上。推進就業(yè)與創(chuàng)業(yè)。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金1,163萬元,加大對碩士創(chuàng)業(yè)基地、小微雙創(chuàng)、殘疾人就業(yè)等政策扶持力度。加強基層基本公共服務(wù)平臺建設(shè)。統(tǒng)籌安排1,533萬元,繼續(xù)實施公益創(chuàng)投,落實“平安通”服務(wù)平臺運營補助和居家養(yǎng)老中心等補助,完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),加快培育和發(fā)展社會組織,健全我市社會養(yǎng)老助殘服務(wù)體系。落實住房保障。推進公共租賃住房建設(shè),落實里村大道二期建設(shè)、勝利新村等保障性住房建設(shè)。加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。安排資金1,000萬元,逐步縮小地區(qū)間在提供基本公共服務(wù)能力上的差距。
三是積極打造“健康江門”。安排醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.89億元,支持創(chuàng)建全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革示范市和食品安全示范城市等,提升醫(yī)療衛(wèi)生和食品安全服務(wù)水平。推進“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)。安排“醫(yī)聯(lián)體”項目補助7,400萬元,進一步加快基層中心衛(wèi)生院升級建設(shè)和縣級醫(yī)療急救體系標準化建設(shè)。安排實施家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助資金1,000萬元,積極構(gòu)建以家庭醫(yī)生為基礎(chǔ)的分級診療模式。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。落實公立醫(yī)院綜合改革取消藥品加成補助經(jīng)費2,761萬元,基本公共衛(wèi)生經(jīng)費補助3,200萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支差額補償1,600萬元等。大力支持創(chuàng)建食品安全示范城市。安排創(chuàng)建經(jīng)費1,851萬元,推動構(gòu)建食品安全體系。
四是建設(shè)美麗江門。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)管理、節(jié)能環(huán)保、交通運輸資金10.76億元。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,整合統(tǒng)籌安排獎補專項資金1億元,重點傾斜西部臺開恩地區(qū),建立激勵獎補機制,引導(dǎo)開展示范村標準化整治。鞏固國家森林城市成果。安排公園城市建設(shè)市級獎補專項資金2,000萬元,推進建設(shè)一批國家級、省級公園建設(shè);安排資金10,091萬元,加快市屬國有林場分類改革,擴大生態(tài)公益林面積。建設(shè)農(nóng)業(yè)強市和海洋強市。安排專項扶持資金4,032萬元,推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,支持創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排相關(guān)水利項目和堤圍管護資金10,252萬元,加快推進江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程項目和水利設(shè)施建設(shè)。加強生態(tài)環(huán)境保護。落實潭江水保護專項資金4,200萬元,加大對母親河的保護;安排6,651萬元,加大城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)和黑臭水體的整治力度;安排生態(tài)轉(zhuǎn)移支付補助1,000萬元,逐步完善生態(tài)保護補償機制。推進交通大會戰(zhàn)。落實交通設(shè)施建設(shè)投入,全面提升城市品質(zhì),加快打造粵港澳大灣區(qū)西翼樞紐門戶城市。落實公交發(fā)展投入機制,市本級安排公交發(fā)展專項資金4, 423萬元。
五是建設(shè)文化強市。2018年公共文化體育事業(yè)投入1.85億元,圍繞全面建成小康社會指標體系人均公共文化財政支出目標,進一步加大公共文化投入,預(yù)計我市人均公共文化財政支出超過200元,高于省下達160元的目標。支持文化強市建設(shè)。安排文化強市專項資金1,000萬元,打造城市文化品牌,提升城市文化品位。促進公共文化均等。安排公共文化購買服務(wù)資金567萬元,購買公益演出、送戲下鄉(xiāng);支持粵劇團等藝術(shù)團體發(fā)展粵劇事業(yè)發(fā)展和文化創(chuàng)作保護。加大文化宣傳力度。安排宣傳文化事業(yè)資金1,932萬元,加強正確輿論導(dǎo)向,加大十九大精神宣傳落實。推動文化設(shè)施共享。安排“四館”免費開放等專項經(jīng)費1,741萬元,安排文化館升級改造、美術(shù)館原址升級改建工程6,465萬元,做好四館整合提升,提供高水平公共文化服務(wù)。完善城鄉(xiāng)公共體育服務(wù)體系。加大公共體育投入,安排體育項目資金2,979萬元,積極申辦第十六屆省運會,加強體育場館和社區(qū)體育設(shè)施建設(shè)。豐富基層文化內(nèi)容。安排基層公共文化發(fā)展補助466萬元,支持2131工程(農(nóng)村放電影),完善農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1,600萬元,抓好中國國際特色旅游目的地創(chuàng)建。
六是建設(shè)平安江門。安排國防、公共安全和應(yīng)急資金等11.83億元。保障公共安全。落實公共安全投入8.24億元,保障各項公共安全運行需求,開展公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃項目、反恐指揮中心和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目、治安改造等項目建設(shè)。落實安全發(fā)展。安排安全生產(chǎn)專項資金投入3,261萬元。完善突發(fā)事件和應(yīng)急保障。安排總預(yù)備5,000萬元,提高應(yīng)對和處置突發(fā)事件能力。保障債務(wù)還本付息。按規(guī)定安排調(diào)入一般債務(wù)付息支出2.76億元,加強債務(wù)管理,防范債務(wù)風(fēng)險。
(3)推進改革創(chuàng)新,提升政府服務(wù)效率。
安排政府公共服務(wù)和市直行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.04億元。加快數(shù)字化政府建設(shè)。安排信息化建設(shè)專項資金7,000萬元,提升電子政務(wù)水平,加快推進數(shù)字政府建設(shè),構(gòu)建大數(shù)據(jù)項目體系,深化“一門式、一網(wǎng)式”政府服務(wù)改革。落實重要改革。為應(yīng)對年度內(nèi)新出臺有關(guān)政策和改革性增支,安排重大事項和改革調(diào)節(jié)金5,000萬元。嚴格控制三公經(jīng)費。認真貫徹落實“八項規(guī)定”,堅持厲行節(jié)約,市本級行政事業(yè)單位三公經(jīng)費5,446萬元,比上年預(yù)算減少71萬元,下降1.28%,其中:因公出國(境)支出559萬元、公務(wù)用車購置及運行維護支出3,331萬元、公務(wù)接待費支出1,556萬元。
(三)2018年基金預(yù)算草案。
1.2018年全市代編基金預(yù)算收支計劃。
2018年全市代編制基金預(yù)算收入2,789,925萬元,增長21.2%;基金預(yù)算支出2,537,704萬元,增長36.72%。主要收入項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入2,597,539萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入51,226萬元。
2.2018年度市本級基金預(yù)算收支計劃。
2018年市本級基金預(yù)算收入計劃710,457萬元,比2017年調(diào)整預(yù)算數(shù)569,188萬元增加141,269萬元,增長24.82%;比2017年完成數(shù)601,769萬元增加108,688萬元,增長18.06%。。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金109,050萬元、上級補助收入1,020萬元和兩區(qū)上繳收入120,000萬元,2018年市本級基金預(yù)算總收入940,527萬元。
按照基金性質(zhì)和專款專用原則,市本級2018年度基金預(yù)算總支出940,527萬元,同比增長12.32%。其中,市本級支出421,362萬元,對下級轉(zhuǎn)移支付支出339,908萬元,調(diào)出資金(一般公共預(yù)算)179,257萬元。
3.2018年度市本級政府性基金預(yù)算重點支出安排情況。
積極主動融入大灣區(qū)建設(shè),結(jié)合我市“三個千億計劃”和降低政府債務(wù)率、防范重大風(fēng)險的要求,主要安排:一是安排債務(wù)還本付息資金28.2億元,用于消化2017年提前償還債務(wù)20億元,保障當年到期地方政府債券償還本息8億元,以及污水處理廠項目世行貸款利息1,211萬元等。二是安排城市品質(zhì)提升計劃項目資金10.83億元,包括道路建設(shè)項目6.65億元,實施交通大會戰(zhàn),保障篁莊西延線、勝利南路延長線、江門大道及輔道工程、會港大道等項目建設(shè);生態(tài)環(huán)境提升和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目6,988萬元,用于杜阮污水廠管網(wǎng)工程、棠下污水廠首期及配套管網(wǎng)工程等;公共設(shè)施和城市綠化提升1.47億元,用于公園設(shè)施完善和綠化工程、市區(qū)交通公路生命防護工程、市區(qū)應(yīng)急水源PPP項目等;城市提質(zhì)項目資金2億元,用于2018年新開工的重大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(四)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入117,731萬元,其中利潤收入36,722萬元、股利股息收入9,625萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1,500萬元、其他收入69,884萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)869萬元,收入總計118,600萬元。
2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出118,439萬元,主要支出項目包括:解決歷史遺留問題及改革成本支出8,950萬元、國有企業(yè)資本金注入10,995萬元、國有企業(yè)政策性補貼600萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出71,747萬元、調(diào)出資金(一般公共預(yù)算)26,147萬元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年(凈結(jié)余)161萬元,支出總計118,600萬元。
2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2018年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12,374萬元,其中利潤收入10,068萬元、股利股息收入276萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1,500萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為530萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)788萬元,收入總計13,162萬元。
2018年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13,099萬元,主要支出項目包括:解決歷史遺留問題及改革成本支出2,099萬元、國有企業(yè)資本金注入2,200萬元、國有企業(yè)政策性補貼600萬元、調(diào)出資金(一般公共預(yù)算)8,200萬元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年(凈結(jié)余)63萬元,支出總計13,162萬元。
(五)2018年全市社會保險基金預(yù)算草案。
2018年全市社會保險基金預(yù)算總收入2,586,516萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入754,149萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1,088,168萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入115,363萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入385,340萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入199,967萬元,工傷保險基金收入13,920萬元,失業(yè)保險基金收入16,923萬元,生育保險基金收入12,687萬元。
2018年全市社會保險基金預(yù)算總支出2,554,718萬元。2018年全市社會保險基金預(yù)算當期結(jié)余31,798萬元,累計結(jié)余1,692,265萬元。
(六)2018年市本級部門預(yù)算草案。
2018年市本級部門預(yù)算由94個部門組成,列入部門預(yù)算的支出總計為1,561,373萬元,其中基本支出預(yù)算為461,004萬元,占支出預(yù)算總數(shù)的29.53%;項目支出預(yù)算為1,100,369萬元,占支出預(yù)算總數(shù)的70.47%。各部門的部門預(yù)算草案,一并提交本次會議審議。
(七)關(guān)于預(yù)算審查意見和建議的修改落實情況。
根據(jù)《江門市本級預(yù)算決算審查監(jiān)督工作流程》要求,市財政部門積極配合市人大預(yù)算委員會、財經(jīng)工委組織對2018年預(yù)算進行審查,在預(yù)算編制過程中,將市本級2018年預(yù)算草案報告和市本級各部門的部門預(yù)算同步提供給市人大代表和專家咨詢組審閱,配合做好集中審查預(yù)算工作,并按要求向市人大預(yù)算委員會進行匯報,充分溝通和聽取人大和專家咨詢組的審查意見和建議,組織認真研究,積極采納相關(guān)意見進行修改,做好跟進落實和反饋工作。
(八)2018年市本級預(yù)算批復(fù)前撥付的支出情況。
按《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,2018年市本級預(yù)算批復(fù)前預(yù)撥1月份市直機關(guān)事業(yè)單位人員和公用經(jīng)費20,078萬元,保障正常運轉(zhuǎn);預(yù)撥部分專項資金570.4萬元,主要是1月份召開的全市性會議經(jīng)費及部門急需開展的專項工作經(jīng)費。
三、全面貫徹落實黨的十九大精神,推動財政發(fā)展改革上新臺階
2018年,全市各級財政部門將按照市委、市政府的決策部署,圍繞上述預(yù)算安排和改革工作,抓好以下工作:
(一)貫徹新發(fā)展理念,抓好財政收支主業(yè)。做好收入組織工作,利用信息化手段提升財政收入預(yù)測能力,支持預(yù)算管理一體化系統(tǒng)和房地產(chǎn)稅收一體化管理平臺建設(shè),推進部門間數(shù)據(jù)共享,優(yōu)化部門協(xié)作,保持財政收入持續(xù)增長,并有針對性地提高財政收入質(zhì)量。加強財政支出管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴控一般性項目增支,集中財力確保民生支出和重點項目;強化預(yù)算約束,落實支出進度與預(yù)算安排掛鉤機制,提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、時效性,強化財政資金績效管理。
(二)堅持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展,推動工業(yè)立市戰(zhàn)略落實。落實扶持經(jīng)濟政策,增強經(jīng)濟發(fā)展后勁;推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,抓好實體經(jīng)濟降成本工作。推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,加大科技投入力度,全力支持五邑大學(xué)創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)和江門“人才島”建設(shè)。加大實體經(jīng)濟扶持力度,支持實施“招商引資激勵政策十二條”、“實體經(jīng)濟十條”,推進招商引資項目加快落地。支持融入粵港澳大灣區(qū),推進“5+1”重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺和“人才島”建設(shè)。加快珠西綜合交通樞紐江門站建設(shè)。推進小微雙創(chuàng)工作,確保2018年我市小微雙創(chuàng)城市順利通過國家檢查驗收。
(三)始終以人民為中心,支持提高保障和改善民生水平。推進深化綜合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,支持“醫(yī)聯(lián)體”試點分院加快建設(shè)。加大教育投入,支持推進義務(wù)教育“三二一”工程。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,探索開展涉農(nóng)資金整合,切實改善農(nóng)村生活生態(tài)條件。提高社會保障水平,落實好各項民生保障項目。支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn),推進扶貧線與低保線“兩線合一”。推進環(huán)境治理和生態(tài)保護,支持打贏大氣、土壤、水污染三大戰(zhàn)役。推動僑鄉(xiāng)文化發(fā)展,支持加快發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè),逐步補齊公共文化支出短板。
(四)打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn),實現(xiàn)防風(fēng)險和促發(fā)展“兩手硬”。加強債務(wù)管理,推進政府存量債務(wù)置換工作,全面完成剩余政府債務(wù)置換工作,做好新增債券申報。規(guī)范PPP模式發(fā)展,深入推進PPP模式在教育、醫(yī)療以及城鎮(zhèn)綜合開發(fā)等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用,加快存量項目PPP改造。創(chuàng)新投融資機制,積極探索新形勢下重大項目建設(shè)保障新機制,降低融資成本,拓寬融資渠道。支持推動我市國資做大做強,加快推動我市融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展,引導(dǎo)市屬國資公司參與城市建設(shè)和城鎮(zhèn)綜合開發(fā),打造“江門國企”品牌。
(五)深化財政體制改革,加快建立現(xiàn)代財政制度。調(diào)整完善財政體制機制,支持做好行政區(qū)劃調(diào)整,思考研究啟動完善財政體制調(diào)整工作,激發(fā)體制活力。積極探索構(gòu)建生態(tài)轉(zhuǎn)移支付機制,扎實推進生態(tài)文明建設(shè),激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力,均衡城鄉(xiāng)發(fā)展差距。推進財政預(yù)算管理改革,全面實施績效管理,推進零基預(yù)算改革,完善中期財政規(guī)劃編制,建立跨年度預(yù)算滾動平衡機制,增強部門預(yù)算的前瞻性,強化部門預(yù)算約束力,提高部門預(yù)算編制水平。
各位代表,新的一年,我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大精神,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,勇?lián)姑_拓進取,抓好各項財政工作目標和任務(wù)落實,為決勝全面建成小康社會努力奮斗!
2018年江門市本級政府預(yù)算報告(補充公開).pdf.pdf