2018年
江門市委政法委部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江門市委政法委概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、政府性資金預(yù)算支出情況表
八、專款專用支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十二、政府采購預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2018年江門市委政法委概況
一、主要職責(zé)
市委政法委機(jī)關(guān)于2016年12月完成重組.是社會(huì)工作委員會(huì)由單獨(dú)設(shè)置調(diào)整為與市委政法委機(jī)關(guān)一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子;市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與市委政法委機(jī)關(guān)合署,市委全面依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機(jī)關(guān)。上述機(jī)構(gòu)實(shí)行一體化運(yùn)作。主要職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委的決策與部署,把握正確政治方向,統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng);牽頭抓總統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政法、綜治、維穩(wěn)、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。
(2)組織推進(jìn)全市社會(huì)治安綜合治理工作。
(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
(4)牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定。
(5)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市防范邪教工作。
(6)統(tǒng)籌全面依法治市工作。
(7)牽頭組織推進(jìn)全市司法體制改革、社會(huì)體制改革工作,組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。
(8)研究和指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍建設(shè);組織和指導(dǎo)全省政法干部的教育和培訓(xùn)工作;協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。
(9)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市政法宣傳工作;研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作;研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法信息化建設(shè)。
(10)承辦省委政法委和市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
市委政法委機(jī)關(guān)設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、政治處、研究室、輿情信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、法治監(jiān)督室、依法治市科。
市委政法委機(jī)關(guān)共有行政編制40人,事業(yè)編制2名,雇員編制13名。在編在職實(shí)有人數(shù)37人,其他人員11人(含機(jī)關(guān)雇員11人、編外0人),離退休9人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
(詳見附件表格)
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:收入總體情況表
預(yù)算03表:支出總體情況表
預(yù)算04表:財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算07表:政府性資金預(yù)算支出情況表
預(yù)算08表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算09表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算10表:部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
預(yù)算12表:政府采購預(yù)算表
預(yù)算13表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算14表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
積極主動(dòng)做好維穩(wěn)工作,貫徹落實(shí)“準(zhǔn)、快、狠、小”工作原則,抓好社會(huì)矛盾排查化解,健全完善社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。積極主動(dòng)做好綜治平安工作,健全落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,建立社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)約束性指標(biāo)考評(píng)機(jī)制,抓好“中心+網(wǎng)格化+信息化”、“雪亮工程”建設(shè)。積極主動(dòng)做好依法治市工作,抓好法治城市、法治縣(市、區(qū))和法治鎮(zhèn)(街)創(chuàng)建工作,落實(shí)司法體制改革措施。積極主動(dòng)做好基層治理工作,培育社會(huì)治理創(chuàng)新觀察項(xiàng)目,抓好公共服務(wù)中心和村(社區(qū))公共服務(wù)站建設(shè),推進(jìn)公益創(chuàng)投活動(dòng),強(qiáng)化基層社區(qū)服務(wù)和社區(qū)治理工作。從嚴(yán)從實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè),建立健全培訓(xùn)機(jī)制、干部成長機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)干部下基層抓落實(shí)工作制度、督查巡查機(jī)制和政治督察機(jī)制,確保黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)落到實(shí)處。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算3485.35萬元,比上年增加1721.33萬元,增加97.60%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)重組,職能增加,按工作需求支出。其中:一般公共預(yù)算收入3485.35萬元.
(二)支出預(yù)算說明。
1.支出總體說明。
2018年部門支出預(yù)算3485.35萬元,其中本年支出3485.35萬元,占100%,比上年增加1721.33萬元,增加97.60%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)重組、職能增加、工作需要。包括:一般公共服務(wù)支出3182.97萬元,占91.32%,比上年增加1751.36萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)重組、職能增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出150.13萬元,占4.31%,比上年減少21.71萬元,主要原因是按規(guī)定厲行節(jié)約;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.15萬元,占2.21%,比上年減少9.76萬元,主要原因是按規(guī)定厲行節(jié)約;住房保障支出75.09萬元,占2.16%,比上年減少1.44萬元,主要原因是按規(guī)定厲行節(jié)約。
2.一般公共預(yù)算總體說明。
2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3485.35萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1122.82萬元,比上年減少14.6萬元,原因是按照規(guī)定厲行節(jié)約。
項(xiàng)目支出2362.53萬元,比上年增加1753.93萬元,增加原因是機(jī)構(gòu)重組,職能增加。主要支出項(xiàng)目有:政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)48萬元、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)23萬元、社會(huì)治安綜合治理工作經(jīng)費(fèi)324萬元、610專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.5萬元、創(chuàng)建平安江門工作經(jīng)費(fèi)43萬元、社會(huì)矛盾化解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元、江門市法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出115萬元(包括專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)5萬元,業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出6.2萬元,辦公設(shè)備購置15萬元,其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出88.80萬元)、大型修繕經(jīng)費(fèi)771.90萬元、 社會(huì)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)49.6萬元、社會(huì)創(chuàng)新管理調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)15萬元、 公益創(chuàng)投項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)127萬元、社會(huì)管理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)46萬元、江門市區(qū)居家養(yǎng)老助殘服務(wù)“平安通”項(xiàng)目116.53萬元、公益創(chuàng)投市級(jí)種子專項(xiàng)資金585萬元、政法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)45萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年江門市委政法委(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)11萬元。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元,主要包括3輛機(jī)要通信和應(yīng)急公務(wù)用車的燃油、維修保養(yǎng)和保險(xiǎn)等費(fèi)用。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)11萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.22萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬元,與持平。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.22萬元,減少原因:嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”,規(guī)范管理,厲行節(jié)約,進(jìn)一步縮減公務(wù)接待費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算122.97萬元,比上年減少9.71萬元,減少原因是按規(guī)定厲行節(jié)約。其中:辦公費(fèi)24.80萬元,印刷費(fèi)15萬元,水費(fèi)1萬元,電費(fèi)5萬元,郵電費(fèi)5萬元,物業(yè)管理費(fèi)5萬元,差旅費(fèi)6萬元,維修(護(hù))費(fèi)3萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,勞務(wù)費(fèi)5萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元,福利費(fèi)1.35萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,其他交通費(fèi)用32.82萬元,其他商品和服務(wù)支出3萬元。
五、政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算額567.20萬元,其中:政府采購貨物15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算552.5萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018年,本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算撥款1198.90萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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