目 錄
第一部分 江門市審計局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、專款專用支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表
十二、政府采購預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市審計局概況
一、主要職責(zé)
江門市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)審計工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃,制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。向市人民政府和省審計廳提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和省審計廳報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果等。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本局科室9個,分別是辦公室、法規(guī)審理科、經(jīng)濟責(zé)任審計科、財政審計科、行政事業(yè)審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、企業(yè)審計科、社會保障審計科和績效審計科。
江門市審計局編制42人(另外1人為軍轉(zhuǎn)行政編制,實行單列管理),實有55人(含政府雇員4人),離退休17人。無下屬事業(yè)單位。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:收入總體情況表
預(yù)算03表:支出總體情況表(按科目)
預(yù)算04表:財政撥款收支總體情況表
預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
預(yù)算07表:政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算08表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算09表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
預(yù)算10表:部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表
預(yù)算12表:政府采購預(yù)算表
預(yù)算13表:一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
預(yù)算14表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
江門市審計局將緊緊圍繞市的中心工作,開展審計制度改革,完善審計制度,加強和改進新常態(tài)下的審計工作。加大審計監(jiān)督力度,持續(xù)對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等政策措施落實情況進行審計。推進經(jīng)濟責(zé)任審計,加大任中審計力度,推行領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任輪審制度,推進鎮(zhèn)(街)經(jīng)濟責(zé)任異地同步審計,推動領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋,著力檢查領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)情況。全面深化財政全口徑審計,對4個部門實施預(yù)算審計,對政府還貸等專項資金實施監(jiān)督,重點關(guān)注財政資金的存量和增量,激活沉淀資金,促進公共資金安全高效使用。加強民生審計,對保障性安居工程等項目實施審計監(jiān)督,促進惠民政策落地。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算1,238.87萬元,比上年增加96.50萬元,增長8.45%,增加原因是:人員變動引起增人增資的收入。其中:公共財政一般公共預(yù)算收入1,213.87萬元,占97.98%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.00萬元,占2.02%。
(二)支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算1,238.87萬元,其中本年支出1,238.87萬元,占100%,比上年增加96.50萬元,增長8.45%,增加原因是:人員變動引起增人增資的支出。包括:一般公共服務(wù)(類)支出933.49萬元,占75.35%;社會保障和就業(yè)(類)支出157.14萬元,占12.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出83.95萬元,占6.78%;住房保障(類)支出64.29萬元,占5.19%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年一般公共預(yù)算安排的支出共1,213.87萬元(無基金預(yù)算安排的支出),比上年增加了139.22萬元,增長12.95%。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1,008.08萬元,比上年增加了128.88萬元,增長14.66%,增加原因主要是:人員變動引起增人增資的支出。
項目支出預(yù)算205.79萬元,比上年增加了10.34萬元,增長5.29%,主要支出項目有:
1、重大工程審計項目專項支出45萬元;
2、經(jīng)濟責(zé)任審計專項資金23.75萬元;
3、2017年縣委書記和縣長異地審計經(jīng)費25.00萬元。
公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加96.50萬元(主要是基本支出預(yù)算增加),主要原因是由于人員變動引起增人增資的支出。
三、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年江門市審計局(無下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計6.00萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出3.00萬元,主要包括公務(wù)用車的燃料費、保險費、保養(yǎng)費、維修費、過橋過路費等。
(四)公務(wù)接待費支出3.00萬元,主要包括接待各級單位業(yè)務(wù)交流支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.00萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少4.20萬元,減少41.18%。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少4.20萬元,減少原因:根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定,租車費用4.20萬元從2017年起列“30239其他交通費用”,不列入“30231公務(wù)用車運行維護費”。
(四)公務(wù)接待費支出預(yù)算3.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費94.37萬元,比2016年增加3.87萬元,增長4.10%,增長原因是:其他交通費用的增加。其中:辦公費11.00萬元,印刷費0.30萬元,郵電費1.00萬元,差旅費3.00萬元,會議費3.00萬元,福利費1.74萬元,日常維修費4.00萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費14.50萬元,辦公用房水電費5.80萬元,辦公用房物業(yè)管理費2.00萬元,公務(wù)用車運行維護費3.00萬元等。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預(yù)算總額15.70萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算13.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.20萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年1月31日(最新情況),本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2017年,本部門沒有績效目標(biāo)申報項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。