一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計劃并組織實施;發(fā)展體育市場,指導(dǎo)和推動體育體制改革。
納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)和下屬2個事業(yè)單位,包括:江門市體育運動學(xué)校(財政核撥事業(yè)單位)和江門市體育場館管理中心(公益二類事業(yè)單位)。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市體育局編制17人,實有44人(含雇員3人,離退休25人)。下屬事業(yè)單位編制114人,實有160人(含編外人員22人,離退休35人)。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要開展工作包括:根據(jù)第十五屆省運會規(guī)劃,啟動新周期訓(xùn)練工作;組織參加各項競賽及大型活動;推動體育項目進(jìn)校園;開展全民健身活動工作;加大全民健身場地、體育設(shè)施建設(shè);加強(qiáng)社會體育指導(dǎo)員隊伍建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算 6182.75 萬元,其中:一般公共預(yù)算2707.53萬元,占43.79%;基金預(yù)算 1800.00 萬元,占29.11%;專款專用資金 30 萬元,0.49%;事業(yè)收入 182.2 萬元,占2.95%;其他收入 500 萬元,占8.09%;上級(主管)部門補(bǔ)助收入 602.60 萬元,占9.75%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余360.41 萬元,占5.82%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算6182.75萬元,其中本年支出6182.75萬元,占100%,包括:教育(類)支出48.33萬元,占0.78%;文化體育與傳媒(類)支出2979.96萬元,占48.20%;社會保障和就業(yè)(類)支出431.11萬元,占6.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出200.97萬元,占3.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)300.00萬,占4.85%;住房保障(類)支出167.37萬元,占2.71%;其他支出(類)支出2055.00萬元,占33.24%。
(二)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017 年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4507.53萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)2101.70萬元。
項目支出預(yù)算2405.83萬元,主要支出項目有:
江門市體育局公務(wù)出行租賃經(jīng)費1.70萬元;體育競賽經(jīng)費165萬元;專項業(yè)務(wù)支出20萬元;彩票公益金項目支出1500萬元(含大型修繕300萬元;專項業(yè)務(wù)支出18萬元;體育競賽經(jīng)費258萬元;國民體質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費70萬元;全民健身活動經(jīng)費377萬元;全民健身體育設(shè)施維護(hù)經(jīng)費42萬元;元寶山體育公園維護(hù)管理支出160萬元;體育推廣經(jīng)費242.4萬元;體育場館維護(hù)管理支出32.6萬元。)
江門市體育運動學(xué)校專項業(yè)務(wù)支出62萬元;體校學(xué)生伙食補(bǔ)助185萬元;人員補(bǔ)助經(jīng)費100.8萬元;運動項目管理3萬元;彩票公益金項目支出300萬元(大型修繕);中職教育經(jīng)費專項支出48.33萬元。
江門市體育場館管理中心上級補(bǔ)助20萬元(體育場館免費低收費開放運行補(bǔ)助)。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年江門市體育局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計3.30萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0元。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.00萬元,主要包括公務(wù)用車的車輛保險費、年票、油費等運行費用。
(四)公務(wù)接待費支出0.30萬元,主要包括公務(wù)接待的費用支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計3.30萬元,與上年預(yù)算數(shù)減少了1.70萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算3.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)減少了1.70萬元。
(四)公務(wù)接待費支出預(yù)算0.30 萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算87.67萬元,比2016年減少10.68萬元,減少原因是:日常辦公費用減少
(二)政府采購情況。
2017 年本部門政府采購預(yù)算總額338.25萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算97.4萬元、政府采購工程預(yù)算49.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算191.25萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年2月9日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2707.53萬元。
第二部分 2017年江門市體育局部門預(yù)算報表
預(yù)算01表:收支預(yù)算總表之一
預(yù)算02表:預(yù)算總表之二
預(yù)算03表:收入預(yù)算總表
預(yù)算04表:支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
預(yù)算05表:支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)
預(yù)算06表:基本支出預(yù)算總表(按經(jīng)濟(jì)分類)
預(yù)算07表:基本支出(工資福利和對個人補(bǔ)助)
預(yù)算08表:基本支出(社會保障)
預(yù)算09表:基本支出(商品和服務(wù))
預(yù)算10表:項目支出預(yù)算表
預(yù)算11表:項目支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類)
預(yù)算12表:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
預(yù)算13表:政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
預(yù)算14表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表:行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表
預(yù)算16表:一般公共預(yù)算撥款基本支出———工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算17表:一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表
預(yù)算18表:一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
預(yù)算19表:政府采購預(yù)算表
預(yù)算20表:人員基本情況表
預(yù)算21表:高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算22表:公用基本情況表
預(yù)算23表:三公經(jīng)費預(yù)算表
預(yù)算24表:財政撥款收支預(yù)算總表
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、教育支出(類)普通教育(款):反映各類普通教育的支出。
十五、教育支出(類)職業(yè)教育(款):反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育的支出。
十六、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款):反映用教育費附加安排的支出。
十七、教育支出(類)其他教育支出(款):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
十八、文化體育與傳媒支出(類)體育(款):反映體育方面的支出。
十九、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款):反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。
二十四、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款):反映用于農(nóng)村(包括國有農(nóng)場、國有林場)扶貧開發(fā)等方面的支出。
二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
二十六、其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款):反映彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
二十七、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。