2017年江門市直機(jī)關(guān)工委部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江門市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、專款專用支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十二、政府采購預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職責(zé)
中共江門市直屬機(jī)關(guān)工作委員會是市委的派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的工作。主要職能:貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,從實(shí)際出發(fā),提出市直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。做好對黨員的教育、管理工作,檢查、指導(dǎo)組織發(fā)展工作;按規(guī)定權(quán)限審批直屬機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置及機(jī)關(guān)黨支部(總支)、機(jī)關(guān)黨委正副書記的任免;指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行監(jiān)督管理,了解黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時(shí)向市委反映直屬機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部的情況等。
我委沒有納入部門預(yù)算編制的下屬行政(事業(yè))單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為委本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本委部室3個(gè),分別是:辦公室、組織部、宣傳部
中共江門市直屬機(jī)關(guān)工作委員會共有編制13人,實(shí)有人數(shù)20人(含紀(jì)委派駐紀(jì)工委3人,機(jī)關(guān)雇員3人,合同工作人員2人),離退休7人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:收入總體情況表
預(yù)算03表:支出總體情況表(按科目)
預(yù)算04表:財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算07表:政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算08表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算09表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算10表:部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
預(yù)算12表:政府采購預(yù)算表
預(yù)算13表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算14表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
2017年市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算報(bào)表.XLS
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在市直機(jī)關(guān)深入開展中央、省委和市委全會精神的學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng),強(qiáng)化理論武裝,把廣大機(jī)關(guān)黨員干部思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來。優(yōu)化“江門紅星網(wǎng)”網(wǎng)站和微信平臺建設(shè),發(fā)揮其網(wǎng)上思想建設(shè)陣地的作用。舉辦多層次的黨務(wù)干部培訓(xùn)班,提高黨員教育的針對性、實(shí)效性。進(jìn)一步深化黨建工作的激勵(lì)機(jī)制,推動(dòng)黨建“責(zé)任清單”落實(shí)。組織開展黨組織書記黨建工作述職評議,落實(shí)管黨治黨責(zé)任。繼續(xù)深化“黨員流動(dòng)服務(wù)站”活動(dòng),將其打造成為市直機(jī)關(guān)黨員志愿服務(wù)的金字招牌。做好機(jī)關(guān)作風(fēng)測評工作,以網(wǎng)絡(luò)評議、現(xiàn)場測評等方式,廣泛征求社會各界對各部門機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的意見建議,督促各部門加強(qiáng)整改,提高群眾滿意度。開展市直機(jī)關(guān)管理創(chuàng)新評選活動(dòng),營造創(chuàng)新氛圍,推動(dòng)江門經(jīng)濟(jì)社會加速發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)檢工作,組織紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,組織開展行風(fēng)評議。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建帶工建、團(tuán)建、婦建,統(tǒng)籌推進(jìn)黨、工、青、婦基層組織建設(shè),結(jié)合中心工作和群團(tuán)組織工作實(shí)際,創(chuàng)新載體,開展活動(dòng)。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算882.7萬元,比上年減少12.86萬元,下降1.4%,減少原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:一般公共預(yù)算882.7萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1、支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算882.7萬元,其中本年支出882.7萬元,占100%,比上年減少12.86萬元,下降1.4%,減少原因是人員支出減少。包括:一般公共服務(wù)(類)支出741.71萬元,占84.03%;社會保障和就業(yè)(類)支出80.77萬元,占9.15%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出34.53萬元,占3.91%;住房保障(類)支出25.70萬元,占2.1%。
比2016年減少12.86萬元,根據(jù)工作計(jì)劃個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算收入減少。
2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年一般公共預(yù)算安排的支出共882.7萬元,比上年減少12.86萬元,下降1.4%,減少原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)436.1萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算446.6萬元,主要支出項(xiàng)目有:市直機(jī)關(guān)黨建活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)82萬元;市作風(fēng)辦工作經(jīng)費(fèi)40萬元;市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委工作經(jīng)費(fèi)65萬元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8萬元;公務(wù)出行租賃費(fèi)1.6萬元;市直機(jī)關(guān)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)250萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年中共江門市直機(jī)關(guān)工委用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)12.4萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬元,主要包括燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)費(fèi)等。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出5.2萬元,主要包括接待上級部門、兄弟單位到我市考察調(diào)研市直機(jī)關(guān)黨建工作。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12.4萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平,原因:根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位,由市財(cái)政部門在因公出國(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,不列入本部門年初預(yù)算反映。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。2017年沒有購置車輛計(jì)劃。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.2萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.6萬元,減少原因:根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定,租車費(fèi)用1.6萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”,不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.2萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元,增加原因:根據(jù)2017年工作計(jì)劃,組織多個(gè)活動(dòng),需要增加接待費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39萬元,比2016年減少0.41萬元,減少原因是人員減少。其中:辦公費(fèi)12.02萬元,福利費(fèi)0.69萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元,其他商品和服務(wù)支出5.28萬元等。
五、政府采購情況。
2017 年本部門政府采購預(yù)算總額8.2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.6萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250萬元。
第三部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。