目 錄
第一部分 江門市委政策研究室、市委改革辦概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、專款專用支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市委政策研究室、市委改革辦概況
一、主要職責(zé)
市委政研室主要職能
市委政研室成立于1983年,是市委直接領(lǐng)導(dǎo)下為市委決策服務(wù)、從事綜合性研究的工作部門。主要職能是:
1.貫徹市委的工作部署,組織對(duì)有關(guān)政策問題,重點(diǎn)是對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、商貿(mào)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政金融、科技、城市建設(shè)、教育、文化等方面改革和發(fā)展的方針政策問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議,供市委決策參考。
2.負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門,參加起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿等。
3.組織協(xié)同各市、區(qū)和市直有關(guān)單位開展重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。
4.檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況,向市委反饋信息,反映新情況、新問題、新經(jīng)驗(yàn)。
5.組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市改革發(fā)展的文章,編輯有關(guān)書刊。
6.承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。
市委改革辦主要職能
2014年,市委成立市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組。市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),直接受領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)處理領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作。主要職能是:
1.貫徹落實(shí)中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作部署,承擔(dān)向省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報(bào)備、請(qǐng)示、聯(lián)絡(luò)等工作。
2.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。
3.向領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告,匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點(diǎn),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)提交市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定。
4.協(xié)調(diào)提出中長(zhǎng)期改革規(guī)劃建議,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議同意后實(shí)施。
5.研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示,接受各市(區(qū))和市直各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案向領(lǐng)導(dǎo)小組備案,研究評(píng)估后向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。
6.收集匯總有關(guān)改革問題的信息材料,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查研究工作的部署和落實(shí),協(xié)調(diào)各專項(xiàng)小組、有關(guān)部門和地方、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢,在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出看法和對(duì)策建議,為領(lǐng)導(dǎo)小組提供參考。
7.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議相關(guān)工作,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)備會(huì)議議程和材料,整理會(huì)議文件,負(fù)責(zé)會(huì)議精神的傳達(dá)落實(shí)。
8.負(fù)責(zé)對(duì)各專項(xiàng)小組工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)。
9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。
10.完成市委和領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
市決咨委辦主要工作職能
2013年,市委市政府成立江門市重大決策專家咨詢論證委員會(huì)。市決咨委辦公室設(shè)在市委政研室,承擔(dān)決咨委日常工作。主要職能是:
1.對(duì)我市發(fā)展和改革具有全局性的重大問題進(jìn)行決策研究,對(duì)貫徹執(zhí)行中央、省的宏觀調(diào)控和重大改革開放決策的政策措施進(jìn)行研究論證,提出對(duì)策性意見和建議。
2.對(duì)我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)和研究,提出戰(zhàn)略性、前瞻性的意見和建議;對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的突出問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建設(shè)性的意見、建議和對(duì)策措施。
3.對(duì)市委、市政府關(guān)注的亟待解決的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)或突發(fā)性問題進(jìn)行調(diào)研,提供決策建議。
4.對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、重要民生工程等,提供咨詢論證、相關(guān)服務(wù)與支持。
5.對(duì)市委、市政府重大決策進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及實(shí)施情況或成果進(jìn)行綜合評(píng)估,對(duì)本市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行理論性總結(jié)分析,形成指導(dǎo)江門市發(fā)展的理論和經(jīng)驗(yàn)。
6.對(duì)市委、市政府認(rèn)為應(yīng)當(dāng)咨詢論證的其他事項(xiàng)開展咨詢論證。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為室本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本室科室5個(gè),分別是:辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)科、秘書科、協(xié)調(diào)科
江門市委政策研究室、市委改革辦行政編制19名,普通雇員員額2名,高級(jí)雇員員額1名,實(shí)有20人(含公務(wù)員15人,機(jī)關(guān)雇員3人、編外人員2人),退休6人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:收入總體情況表
預(yù)算03表:支出總體情況表(按科目)
預(yù)算04表:財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算07表:政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算08表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算09表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算10表:部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
預(yù)算12表:政府采購(gòu)預(yù)算表
預(yù)算13表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算14表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年,將緊緊圍繞市委中心工作,結(jié)合各階段重大工作部署,以全面深化改革為統(tǒng)攬,扎實(shí)開展調(diào)查研究,全力做好政策文稿服務(wù),著力提高決策咨詢質(zhì)量和黨建工作水平,為市委市政府科學(xué)決策作出新的更大貢獻(xiàn)。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算731.03萬元,比上年增加80.65萬元,增長(zhǎng)13.4%,增加原因是:一是2017年新錄用公務(wù)員2名,普通雇員1名,編外人員1名,人員經(jīng)費(fèi)有所增加;二是我們一套人馬、三塊牌子,同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù),調(diào)研任務(wù)繁重,調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。其中:一般公共預(yù)算收入731.03萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算731.03萬元,其中本年支出731.03萬元,占100%,比上年增加80.65萬元,增長(zhǎng)13.4%,增加原因是:一是2017年新錄用公務(wù)員2名,普通雇員1名,編外人員1名,人員經(jīng)費(fèi)有所增加;二是我們一套人馬、三塊牌子,同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù),調(diào)研任務(wù)繁重,調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。包括:一般公共服務(wù)(類)支出602.79萬元,占82.46%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出65.38萬元,占8.94%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出34.36萬元,占4.7%;住房保障(類)支出28.5萬元,占3.9%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共731.03萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)422.63萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算308.4萬元,主要支出項(xiàng)目有重大課題工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、《江門調(diào)研》等刊物編輯、印刷、發(fā)行費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、市決咨委工作經(jīng)費(fèi)、市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年江門市委政策研究室、市委改革辦用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)20.4萬元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,主要包括公務(wù)用車的日常維護(hù)、油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等開支。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出14.4萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)20.4萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元,減少原因:根據(jù)中央規(guī)定和財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定,租車費(fèi)用從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”,不列入“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.4萬元,與上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算41.01萬元(與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年減少1.16萬元,減少原因是:2016年12月調(diào)出一人,其他交通費(fèi)用減少。其中:辦公費(fèi)4萬元,印刷費(fèi)0萬元,郵電費(fèi)0.5萬元,差旅費(fèi)0萬元,會(huì)議費(fèi)0萬元,福利費(fèi)0.72萬元,日常維修費(fèi)0萬元,專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元,辦公用房水電費(fèi)2.6萬元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元等。
五、政府采購(gòu)情況。
2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額99.6萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75.6萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日(最新情況),本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。