一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市人民政府金融工作局是協(xié)調全市金融工作的工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省關于金融工作的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂本市金融產業(yè)發(fā)展措施與發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導全市金融改革創(chuàng)新工作;負責本市金融改革創(chuàng)新綜合試驗建設工作;培育和發(fā)展農村金融體系;建立和完善融資擔保等金融中介服務體系;指導地方金融國有資產運營;指導和推進企業(yè)改制上市,參與協(xié)調發(fā)行地方政府債券等融資工作;協(xié)助和支持中央和省金融監(jiān)管機構監(jiān)管各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構,指導證券期貨保險、擔保機構以及小額貸款公司等金融行業(yè)自律組織,防范、處置、化解金融機構的金融風險;組織協(xié)調實施金融突發(fā)事件應急處置工作,建立金融風險預警預報體系,組織或配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動;統(tǒng)籌協(xié)調和落實市人民政府與金融機構戰(zhàn)略合作及協(xié)助其重點項目融資工作;開展金融交流與合作;承辦市委、市政府交辦的其他事項。
江門市人民政府金融工作局下設4個科室,包括綜合科、銀行信貸市場科、企業(yè)上市科以及征信和保險市場科。納入部門預算編制有下屬0個行政(事業(yè))單位。
(二)人員構成情況
局機關共有編制13人,實有人數(shù)12人。
(三)預算年度的主要工作任務
1.抓企業(yè)上市。爭取實現(xiàn)2016年有1-2家企業(yè)在A股上市,鼓勵中小企業(yè)在新三板和股權交易中心掛牌融資。建設多層次資本市場,對中小微企業(yè)到新三板等場外交易市場掛牌融資給予扶持,增強我市企業(yè)直接融資能力。
2.抓誠信建設。推進全國小微企業(yè)信用體系試驗區(qū)建設,力爭2016年累計評級企業(yè)達600家。
3.抓江澳合作。加強與澳門的金融合作,落實江澳金融合作備忘錄。爭取至2016年底,推動企業(yè)在澳門融資有新的突破。
4.抓金融發(fā)展。加強地方金融監(jiān)管,營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。
二、收入預算說明
2016年部門收入預算1035.23萬元,其中:一般公共預算收入1035.23萬元,占100%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2016年部門支出預算1035.23萬元,其中本年支出1035.23萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出1035.23萬元,占100%。
(二)一般公共預算和基金預算支出情況
2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1035.23萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)236.43萬元。
項目支出預算798.8萬元,主要支出項目有
1.發(fā)展金融經費51萬元;
2. 推進企業(yè)改制上市專項資金400萬元;
3. 扶持市區(qū)企業(yè)外部評級補助資金300萬元;
4.金融部門行政運行支出47.8萬元。
四、“三公”經費預算說明
2016年江門市人民政府金融工作局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計8.3萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0元。
(二)公務用車購置費支出0元。
(三)公務用車運行維護費支出4.3萬元,主要包括我局公車的日常維護和加油的費用。
(四)公務接待費支出4萬元,主要包括接待上級有關部門、兄弟市有關部門的來訪以及工作協(xié)調。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經費支出預算合計8.3萬元,比上年預算數(shù)減少10.09萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出預算0元,與上年預算數(shù)持平。
(二)公務用車購置費支出預算0元,與上年預算數(shù)持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算4.3萬元,比上年預算數(shù)減少3.7萬元,減少原因:本著節(jié)儉辦事的原則,削減公務用車費用。
(四)公務接待費支出預算4萬元,比上年預算數(shù)減少6.39萬元,減少原因:本著節(jié)儉辦事的原則,削減公務接待費用。