目 錄
第一部分江門(mén)市國(guó)土資源局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收支總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出(工資福利和對(duì)個(gè)補(bǔ)助)
八、基本支出(社會(huì)保障)
九、基本支出(商品和服務(wù))
十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算收支情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金收入計(jì)劃表
十六、政府采購(gòu)預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門(mén)市國(guó)土資源局概況
一、主要職責(zé)
江門(mén)市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén),受省國(guó)土資源廳和市政府的領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、耕地保護(hù)、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及土地礦產(chǎn)資源的執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,包括局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:江門(mén)市地價(jià)評(píng)估事務(wù)所、江門(mén)市國(guó)土資源信息中心、江門(mén)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本局科室有8個(gè),分別是辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)科、土地規(guī)和耕地保護(hù)科、土地利用管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)管理科、測(cè)繪管理科、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì),另設(shè)下屬行政機(jī)構(gòu)江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)登記局,與局本級(jí)一同編制部門(mén)預(yù)算。江門(mén)市國(guó)土資源局行政編制人數(shù)為46人(其中執(zhí)法專項(xiàng)編制18人),實(shí)有43人,離退休16人,保留原管理方式機(jī)關(guān)雇員1人,按現(xiàn)管理方式機(jī)關(guān)雇員6人;下屬事業(yè)單位:市區(qū)地價(jià)評(píng)估事務(wù)所事業(yè)編制4人,實(shí)有4人;市國(guó)土資源信息中心事業(yè)編制8人,實(shí)有7人;江門(mén)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制5人,實(shí)有2人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
附件:江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)預(yù)算表.XLS
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
按國(guó)務(wù)院、省的部署完成第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作;完成江門(mén)市土地潛力分析工作;繼續(xù)做好高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作;繼續(xù)做好“金土工程”,加大國(guó)土資源信息化建設(shè);加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查,繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理;按省、市政府要求完成“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)”建設(shè);按上級(jí)的統(tǒng)一部署有序推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記各項(xiàng)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓金的征收入庫(kù)工作;做好土地儲(chǔ)備及運(yùn)營(yíng),提高政府對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控能力。
二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算3,399.92萬(wàn)元,比上年收入預(yù)算2,752.22萬(wàn)元增加23.53%,主要是人員支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加158.83、日常公用支出增加140萬(wàn)元,專項(xiàng)支出增加“信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新—全市二等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)”項(xiàng)目500萬(wàn)元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出—高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費(fèi)”68萬(wàn)元等。其中:一般公共預(yù)算撥款2,782.12萬(wàn)元,占81.83%;基金預(yù)算收入493萬(wàn)元,占14.5%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.8萬(wàn)元,占3.67%。
(二)、支出預(yù)算說(shuō)明
1.支出總體情況
2016年部門(mén)支出預(yù)算3,399.92萬(wàn)元,其中本年支出3,399.92萬(wàn)元,占100%。比上年支出預(yù)算2,752.22萬(wàn)元增加23.53%,主要是人員支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加158.83、日常公用支出增加140萬(wàn)元,專項(xiàng)支出增加“信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新—全市二等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)”項(xiàng)目500萬(wàn)元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出—高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費(fèi)”68萬(wàn)元等。包括:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出130.12萬(wàn)元,占3.83%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出100.19萬(wàn)元,占2.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出493萬(wàn)元,占14.5%;國(guó)土海洋氣象(類)等支出2,590.87萬(wàn)元,占76.2%;住房保障(類)支出85.74萬(wàn)元,占2.52%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3,275.12萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1,222.99萬(wàn)元,比上年基本支出增加295.47萬(wàn)元,增加31.86%。主要是人員支出增加107.44萬(wàn)元,公用支出增加136.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加51.39萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出2,048.93萬(wàn)元,比上年增加721.23萬(wàn)元,增加54.32%。主要項(xiàng)目有:原地礦退休人員及臨工工資91萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出93萬(wàn)元、國(guó)土資源規(guī)劃及管理專項(xiàng)資金240.42萬(wàn)元、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)專項(xiàng)資金187萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新500萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出300萬(wàn)元、土地出讓業(yè)務(wù)支出210萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出163萬(wàn)元等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2016年部門(mén)匯總財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.21萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23萬(wàn)元,主要包括本部門(mén)及下屬單位公務(wù)用車(chē)油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)3.21萬(wàn)元,主要包括本部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)26.21萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.49萬(wàn)元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位,由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算23萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少6.5萬(wàn)元,減少原因主要是市直機(jī)關(guān)實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,減少公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù),相應(yīng)減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(四)當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.21萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.01萬(wàn)元,增加原因主要是上年使用了結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo),當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排較少。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算189.9萬(wàn)元(與部門(mén)預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加139.78萬(wàn)元,增加原因是:一是本年成立市不動(dòng)產(chǎn)登記局,增加人員編制;二是公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租賃費(fèi)等納入公用經(jīng)費(fèi),并且上年公用經(jīng)費(fèi)安排減少。因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體比上年增加。其中:辦公費(fèi)34.6萬(wàn)元,印刷費(fèi)2萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元,水費(fèi)2.2萬(wàn)元,電費(fèi)26萬(wàn)元,郵電費(fèi)22萬(wàn)元,差旅費(fèi)13.5萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)5.17萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元,工會(huì)費(fèi)5.45萬(wàn)元,福利費(fèi)1.29萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬(wàn)元,其他交通費(fèi)39.44萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出10.38萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1,451.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算932.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算518.93萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛12輛,其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是皮卡車(chē),用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,489.53萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)科學(xué)技術(shù)支出:指用于科學(xué)研究信息化方面的支出,涉及本部門(mén)的主要是信息化類項(xiàng)目支出。
(十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門(mén)的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出,涉及本部門(mén)的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
(十六)國(guó)土海洋氣象等支出:指國(guó)土資源、海洋、氣象、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要是國(guó)土資源事務(wù)支出,包括行政運(yùn)行、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。
(十七)住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門(mén)的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
(十八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。