2016年度江門市社會工作委員會預算公開
第一部分 2016年江門市社會工作委員會預算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市社會工作委員會既是市委的工作機構(gòu),又是市政府的工作機構(gòu)。主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策;牽頭研究擬訂并組織實施全市社會工作規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)相關(guān)部門起草社會工作方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,研究社會工作重大問題并提出政策建議。
(二)統(tǒng)籌指導和綜合協(xié)調(diào)全市開展社會工作,督促檢查社會工作規(guī)劃、政策和重點任務(wù)落實情況,建立健全社會建設(shè)和管理績效評估體系。
(三)參與擬訂教育、民政、司法、勞動就業(yè)、社會保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、體育等政策,統(tǒng)籌推進擴大公共服務(wù)、保障和改善民生,協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會救助體系。
(四)負責推進和創(chuàng)新群眾工作,協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處一、權(quán)益保障機制。
(五)配合推進社會領(lǐng)域黨建工作,推動建立健全共同價值體系和社會規(guī)范,統(tǒng)籌加強社會公德和社會誠信建設(shè)。
(六)研究推動社會建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新,參與擬訂社區(qū)治理、社會組織培育和發(fā)展、社會工作隊伍建設(shè)等政策并協(xié)調(diào)實施;協(xié)調(diào)構(gòu)建社會治安防控、流動人口和特殊人群管理服務(wù)-、虛擬社會管理等體系。
(七)承辦市委、市政府和省有關(guān)部門交辦的其他事項。
納入部門預算編制有0個下屬行政(事業(yè))單位。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市社會工作委員會編制9人,實有9人,離退休0人。
(三)預算年度的主要工作任務(wù)
2016年,我委將深入貫徹市委十二屆六次和全市社會工作會議精神,加強頂層設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導職能,統(tǒng)籌推進社會建設(shè)各項工作,為我市全面建成小康社會創(chuàng)造更加良好的社會環(huán)境。一是抓規(guī)劃,制定《江門市社會建設(shè)工作十三五規(guī)劃》,舉辦全市社會治理創(chuàng)新項目征集評選活動。提升我市社會建設(shè)工作整體性。二是抓統(tǒng)籌,統(tǒng)籌社會建設(shè)政策、社會建設(shè)項目、公益創(chuàng)投活動、公共服務(wù)站建設(shè)和深化社會體制改革工作,提升社會建設(shè)工作協(xié)調(diào)性。三是抓標準,建立健全社會建設(shè)基礎(chǔ)制度,提升社會建設(shè)工作規(guī)范性。四是抓督查,建立協(xié)調(diào)服務(wù)制度和跟蹤督查制度,提升社會建設(shè)工作實效性。
二、收入預算說明
2016年部門收入預算488.37萬元,其中:公共財政預算收入488.37萬元,占100%;基金預算收入0元,占0%;專款專用資金收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,占0%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2016年部門支出預算488.37萬元,其中本年支出488.37萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出450.38萬元,占92.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出15.33萬元,占3.13%;住房保障(類)支出15.77萬元,占3.22%;文化體育與傳媒支出6.9萬元,占1.43%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2016年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共488.37萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)179.47萬元。
項目支出預算308.90萬元,主要支出項目有:
1、業(yè)務(wù)培訓支出15萬;
2、公務(wù)出行租賃經(jīng)費0.9萬;
3、社會創(chuàng)新管理調(diào)研考察經(jīng)費15萬;
4、社會管理專項工作經(jīng)費75萬;
5、社會管理創(chuàng)新工作經(jīng)費46萬;
6、公益創(chuàng)投項目經(jīng)費127萬;
7、村(社區(qū))公共服務(wù)站專項工作經(jīng)費30萬。
其他支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016年江門市社會工作委員會用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計4.09萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,主要包括因公出國(境)經(jīng)費0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,主要包括公務(wù)用車購置費0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護費支3.90萬元,主要包括公務(wù)用車運行維護費3.90萬元。
(四)公務(wù)接待費支出0.19萬元,主要包括公務(wù)接待費0.19萬元。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計4.09萬元,比上年預算數(shù)減少5.41萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預算 0 萬元,與上年持平,根據(jù)“零基預算”原則,因公出國(境)經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位,由市財政部門在因公出國(境)經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,不列入本部門年初預算反映。并且2015年、2016年本單位無因公出國(境)工作安排,本項預算經(jīng)費均為0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出預算 0 萬元,與上年預算數(shù)持平。2015年、2016年本單位無公務(wù)用車購置工作安排,本項預算經(jīng)費均為0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出預算 3.9萬元,比上年預算數(shù)減少5.4萬元,增加原因:公務(wù)用車由3輛減少到1輛,公務(wù)用車運行維護費相應減少。
(四)公務(wù)接待費支出預算 0.19 萬元,比上年預算數(shù)減少0.01萬元,增加原因: 公務(wù)接待業(yè)務(wù)減少。
2016年部門預算報表