目 錄
第一部分 江門市土地儲(chǔ)備中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市土地儲(chǔ)備中心概況
一、部門職責(zé)
江門市土地儲(chǔ)備中心是負(fù)責(zé)市本級(jí)土地儲(chǔ)備工作的職能部門。主要職能:
(一)根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,組織編制土地儲(chǔ)備規(guī)劃和計(jì)劃,報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
(二)按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃,組織實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作,對(duì)市屬國(guó)有企(事)業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備;
(三)負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備;
(四)負(fù)責(zé)對(duì)納入市政府儲(chǔ)備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作;
(五)負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作;
(六)負(fù)責(zé)市政府儲(chǔ)備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營(yíng);
(七)負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理;
(八)協(xié)助市國(guó)土資源局辦理儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓前期工作;
(九)負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作;
(十)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算編報(bào)范圍的單位只有本單位1個(gè),本單位沒有下屬單位。
第二部分 江門市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算報(bào)表.XLS
第三部分 江門市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度總收入24,754.21萬元,其中本年收入23,624.7萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入23,615.47 萬元,比2015年決算數(shù)增加11,131.5萬元,增長(zhǎng)89.17%。主要原因是:政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出較上年增加11,100.49萬元(本年為:22,383.09萬元,上年為:11,282.6萬元)增長(zhǎng)98.39%。
2.其他收入9.23 萬元,比2015年決算數(shù)減少125.79萬元,下降93.16%。主要原因: 2015年收到融資工作經(jīng)費(fèi)120萬元,而2016年沒有該項(xiàng)收入。
(二)年度支出總體情況
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度總支出24,754.21萬元,其中本年支出23,588.32萬元。具體情況如下:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.79萬元,主要用于醫(yī)療保障與計(jì)劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加7.63萬元,增長(zhǎng)34.43%,主要原因是人員增加及醫(yī)保基數(shù)的調(diào)高。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,738.74萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償?shù)戎С觥1?015年決算數(shù)增加10,056.35萬元,增長(zhǎng)79.29%,主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出增加9,960.34萬元(本年支出22,364.31萬元,上年支出12,403.97萬元),增幅80.30%。
3.農(nóng)林水利支出6.23萬元,主要用于雇員工資福利支出。比2015決算數(shù)增加6.23萬元,增長(zhǎng)100%,增加的原因是:2016年入職雇員2名。
4.國(guó)土海洋氣象等支出784.46萬元,主要用于行政運(yùn)行、其他國(guó)土資源事務(wù)支出等。比2015年決算數(shù)增加110.53萬元,增長(zhǎng)16.4%,主要原因:支付土地前期開發(fā)整理工程款、人員增加導(dǎo)致人員支出及公用辦公支出增加。
5.住房保障支出29.09萬元,主要用于我中心按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出,比2015年決算數(shù)增加6.25萬元,增長(zhǎng)27.36%。主要原因是人員增加,導(dǎo)致職工住房公積金支出增加。
二、2016年收入決算情況說明
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度收入合計(jì)23,624.7萬元。
(一)財(cái)政撥款收入23,615.47 萬元,占本年收入合計(jì)的 99.96%。其中:
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.79萬元,占財(cái)政撥款收入的0.13%。包括:醫(yī)療保障支出24.37萬元,計(jì)劃生育事務(wù)支出5.43萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,759.67萬元,占財(cái)政撥款收入的96.38%。包括:征地拆遷補(bǔ)償支出22,383.09萬元,其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出176.58萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出200萬元。
農(nóng)林水利支出6.71萬元,占財(cái)政撥款收入的0.03%。包括:行政運(yùn)行6.71萬元。
國(guó)土海洋氣象等支出790.22萬元,占財(cái)政撥款收入的3.34%。包括:行政運(yùn)行359.43萬元,其他國(guó)土資源事務(wù)支出430.78萬元。
住房保障支出29.09萬元,占財(cái)政撥款收入的0.12%。包括:住房公積金支出25.77萬元,購(gòu)房補(bǔ)貼支出3.32萬元。
(二)其他收入 9.23萬元,占本年收入合計(jì)的0.04 %。
全部為國(guó)土海洋氣象等支出的行政運(yùn)行9.23萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度支出合計(jì)23,588.32 萬元。具體如下;
(一)基本支出390.03萬元,占本年支出合計(jì)的 1.65%。其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.79萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出;農(nóng)林水支出6.23萬元,主要用于支付雇員工資福利;國(guó)土海洋氣象等支出324.91萬元,主要用于本中心人員支出、公用辦公支出;住房保障支出29.09萬元,主要用于住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
(二)項(xiàng)目支出23,198.29萬元,占本年支出合計(jì)的98.35%
。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,738.74萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出及辦公樓裝修改造工程;國(guó)土海洋氣象等支出459.55萬元,包括行政運(yùn)行36.67萬元,其他國(guó)土資源事務(wù)支出422.88萬元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 23,615.47萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 855.81萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加113.30萬元,增長(zhǎng)15.26%;主要原因是新增公車補(bǔ)貼支出及人員增加導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22,759.67 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加22,394.67萬元,增長(zhǎng)6135.53%;主要原因是2016年部門預(yù)算不包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出收入,而2016年部門決算包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出22,383.09萬元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)23,857.30萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出848.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加106.04萬元,增長(zhǎng)14.28%;主要原因是新增公車補(bǔ)貼支出、人員增加等,導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22,738.74萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加22,373.74萬元,增長(zhǎng)6129.79%;主要原因是2016年部門預(yù)算不包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出收入,而2016年部門決算包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出22,383.09萬元。
分功能科目看,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.79萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,738.74萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出及辦公樓裝修改造工程;農(nóng)林水利支出6.23萬元,主要用于雇員工資福利支出;國(guó)土海洋氣象等支出783.44萬元,主要用于本中心土地資源儲(chǔ)備支出(土地儲(chǔ)備零星收入支出)、人員支出、公用辦公支出;住房保障支出29.09萬元,主要用于住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)848.55萬元,占本年支出合計(jì)的3.60%。與2015年相比,增加135.82萬元,增長(zhǎng)19.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.79萬元,占3.51%;農(nóng)林水支出6.23萬元,占0.73%;國(guó)土海洋氣象等支出783.44萬元,占92.33%;住房保障支出29.09萬元,占3.43%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出848.55萬元,具體情況如下:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.79萬元,比2015年決算數(shù)增加7.63萬元,增長(zhǎng)34.43%,主要原因是人員增加及醫(yī)保基數(shù)的調(diào)高;完成年初預(yù)算的112.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員繳費(fèi)增加。
2. 農(nóng)林水支出6.23萬元,比2015年決算數(shù)增加6.23萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增雇員2名,人員支出增加。完成預(yù)算追加的92.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雇員年終考核稱職獎(jiǎng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
3.國(guó)土海洋氣象等支出783.44萬元,比2015年增加115.73萬元,增長(zhǎng)17.33%,主要原因是:新增住房補(bǔ)貼、公車補(bǔ)貼、人員增加,導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加;完成年初預(yù)算的241.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是土地資源儲(chǔ)備支出增加400萬元;二是人員增加導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加。
4.住房保障支出29.09萬元,主要用于我中心按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出,比2015年決算數(shù)增加6.25萬元,增長(zhǎng)27.36%。完成年初預(yù)算數(shù)的107.58%主要原因是人員增加,職工住房公積金支出增加。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出389 萬元,其中:
(一)工資福利支出256.51 萬元,占基本支出的 65.94%。主要包括基本工資56.15 萬元、津貼補(bǔ)貼162.45 萬元、獎(jiǎng)金 5.26萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)27.73 萬元、其他工資福利支出4.93萬元。
(二)商品和服務(wù)支出 40.96萬元,占基本支出的10.53%。主要包括辦公費(fèi)1.64萬元、電費(fèi) 2.48萬元、郵電費(fèi)1.66 萬元、差旅費(fèi)0.13 萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04 萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.64萬元、福利費(fèi)4.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元、其他交通費(fèi)17.05萬元、其他商品和服務(wù)支出4.82萬元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 91.53萬元,占基本支出的23.53%。主要包括:獎(jiǎng)勵(lì)金20.26 萬元、住房公積金 26.18萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼3.32 萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41.78萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市土地儲(chǔ)備中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.70萬元,完成預(yù)算5.90萬元的62.71 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.60萬元,完成預(yù)算 5.5萬元的65.45%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算0.4萬元的25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.11萬元,下降36.32 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算維持2015年水平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2萬元,下降35.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元,下降52.38%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2015年決算數(shù)的主要原因:我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比去年有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元,占97.30%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元,占2.70 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;2016年我中心公務(wù)用車保有量為1輛,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.6萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審、年票和其他日常運(yùn)行費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元,主要用于相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流工作等方面的接待。2016年,我中心共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1次,接待人數(shù)共19人,主要包括同級(jí)業(yè)務(wù)單位開展業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加13.58萬元,增長(zhǎng)49.60%。主要原因是人員增加及新增交通補(bǔ)貼支出導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額197.19萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出46.44萬元、政府采購(gòu)工程支出113.32萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出37.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額197.19萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額197.19萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金165萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì)“土地資源儲(chǔ)備支出”一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,“土地資源儲(chǔ)備支出”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),專家組給出的評(píng)審分?jǐn)?shù)為81分,評(píng)價(jià)等級(jí)良。
組織對(duì)1個(gè)部門(單位)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,“土地資源儲(chǔ)備支出”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。專家組給出的評(píng)審分?jǐn)?shù)為81分,評(píng)價(jià)等級(jí)良。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。