五邑大學(xué)
江門市本級2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 五邑大學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 五邑大學(xué)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 五邑大學(xué)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 五邑大學(xué)概況
(一)部門職責(zé)
五邑大學(xué)是一所以工科為主的綜合性大學(xué)。學(xué)校1985年建校,1990年成為學(xué)士學(xué)位授予單位,1993年開始接收外國留學(xué)生,1996年通過本科教學(xué)合格評估,1998年成為碩士學(xué)位授予單位,2008年教育部本科教學(xué)工作水平評估獲得優(yōu)秀等級。
學(xué)校占地1000余畝,總建筑面積約60萬平方米。設(shè)有17個教學(xué)院(部),擁有工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)等7個學(xué)科門類,有70個本科專業(yè)(方向),其中理工類專業(yè)(方向)42個,占專業(yè)(方向)總數(shù)的60%;擁有6個一級碩士學(xué)位授權(quán)點和5個獨立二級碩士學(xué)位授權(quán)點(共27個二級碩士學(xué)位授權(quán)點)和工程碩士、教育碩士兩個類別共10個專業(yè)碩士授權(quán)領(lǐng)域,碩士授權(quán)覆蓋學(xué)校所有理工科專業(yè)。擁有6個省級重點學(xué)科,9個廣東省工程技術(shù)研究中心和人文社科基地,29個省教育廳、江門市工程技術(shù)中心與科研平臺。現(xiàn)有國家級特色專業(yè)、國家級專業(yè)綜合改革試點共5個,省級重點(名牌)專業(yè)、省級應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范專業(yè)等共29個,省級實驗教學(xué)示范中心13個。
學(xué)校面向全國21個省、自治區(qū)、直轄市及港澳地區(qū)和臺灣省招收本科生,面向國內(nèi)外招收研究生。現(xiàn)有各類在籍學(xué)生18,122人,其中全日制本科生17,788人,研究生334人。
學(xué)校現(xiàn)有在職教職工1,092人,具有高級職稱的教師占專任教師比例近45%,具有碩、博學(xué)位的教師占專任教師比例近80%。
學(xué)校堅持“根植僑鄉(xiāng),服務(wù)社會,內(nèi)外合力,特色發(fā)展”的辦學(xué)理念,以本科教育為立校之本,以人才戰(zhàn)略為強校之基,以協(xié)調(diào)發(fā)展為治校之策,以提高質(zhì)量為辦校之責(zé),以創(chuàng)新精神為建校之魂,以服務(wù)地方為興校之路;堅持全面融入地方經(jīng)濟社會,全力提高學(xué)科建設(shè)水平,全員培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。作為五邑僑鄉(xiāng)的最高學(xué)府,學(xué)校發(fā)展成為僑鄉(xiāng)及周邊地區(qū)“人才培養(yǎng)的搖籃,科技研發(fā)的基地,文化傳承的紐帶,政府決策的參謀,聯(lián)系海內(nèi)外鄉(xiāng)親的橋梁”。
學(xué)校的主要職能:堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),堅持社會主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨和國家的教育方針,以人才培養(yǎng)為根本任務(wù),圍繞僑鄉(xiāng)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要,開展教學(xué)、科學(xué)研究、社會服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動。學(xué)校正在努力實現(xiàn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益、特色協(xié)調(diào)發(fā)展,努力創(chuàng)建特色鮮明的廣東省高水平工科大學(xué)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入五邑大學(xué)2016年部門決算編報范圍的單位共1個,即五邑大學(xué)本級。本部門沒有下屬單位。
第二部分 五邑大學(xué)2016年部門決算表
公開01表:收入支出決算總表
公開02表:收入決算表
公開03表:支出決算表
公開04表:財政撥款收入支出決算總表
公開05表:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開09表:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 五邑大學(xué)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
五邑大學(xué)2016年度總收入59,358.73萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入19,955.6萬元,比2015年決算數(shù)增加4,279.69萬元,增長27.30%。主要原因:創(chuàng)新強校工程專項資金、高校財政撥款補助補充人員經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金等專項經(jīng)費等增加4,251萬元。
2.上級補助收入0萬元,2015年也為0萬元。
3.事業(yè)收入16,635.03萬元,比2015年決算數(shù)增加1,905.88 萬元,增長12.94%。主要原因:學(xué)生人數(shù)增加和學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致增加;科研事業(yè)收入有所增加。
4.經(jīng)營收入939.41萬元,比2015年決算數(shù)增加322.76萬元,增長52.34%。主要原因是收回鋪面租金。
5.其他收入21,828.69萬元,比2015年決算數(shù)增加10,070.48萬元,增長85.65%。主要原因:返還陳朗坑地塊款9,367.00萬元。
(二)年度支出總體情況
五邑大學(xué)2016年度總支出36,704.73萬元。具體情況如下:
1.教育(類)支出36,611.15萬元,主要支出項目有高等教育36,273.72萬元,其他教育費附加安排的支出285.12萬元,其他教育支出52.31萬元,比2015年決算數(shù)增加2,300.06萬元,增長6.7%,主要原因是人員增加和正常調(diào)資。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)12.71萬元,主要支出項目為自然科學(xué)基金8.85萬元,產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)2.4萬元,其他科學(xué)技術(shù)支出1.47萬元,比2015年決算數(shù)增加9.01萬元,增長243.51%,主要原因是科研項目支出增加。
3.文化體育與傳媒支出(類)5.68萬元,主要支出項目是其他文化支出5.68萬元,比2015年決算數(shù)增加1.18萬元,增長26.22%,主要原因是項目支出增加。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)13.42萬元,主要支出項目是事業(yè)單位離退休費13.42萬元,比2015年決算數(shù)減少758.44萬元,下降98.26%,主要原因是2016年決算中將776萬元離退休費列入教育(類)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.78萬元,主要支出項目是事業(yè)單位醫(yī)療61.78萬元,與2015年持平。
二、2016年收入決算情況說明
五邑大學(xué)2016年度收入合計59,358.73萬元。
(一)財政撥款收入19,955.6萬元,占本年收入合計的33.62%。其中:
教育支出(類)18,212.29萬元,占財政撥款收入的91.26%。包括:普通教育(款)18,124.49萬元,教育費附加安排的支出(款)18.36萬元,其他教育支出(款)69.44萬元。
科學(xué)技術(shù)支出(類)1,647.3萬元,占財政撥款收入的8.25%,包括:基礎(chǔ)研究(款)90萬元,應(yīng)用研究(款)1,387.3萬元,技術(shù)研究與開發(fā)(款)160萬元,其他科學(xué)技術(shù)支出(款)10萬元。
文化體育與傳媒支出(類)20萬元,占財政撥款收入的0.1%,包括:文化體育與傳媒支出(款)20萬元。
社會保障和就業(yè)支出(類)14.23萬元,占財政撥款收入的0.07%,包括:行政事業(yè)單位離退休(款)13.42萬元,其他社會保障和就業(yè)支出(款)0.81萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)61.78萬元,占財政撥款收入的0.31%,包括:醫(yī)療保障(款)61.78萬元。
(二)事業(yè)收入16,635.03萬元,占本年收入合計的28.02%。其中:
教育支出(類)16,635.03萬元。
(三)經(jīng)營收入939.41萬元,占本年收入合計的1.58%。其中:
教育支出(類)939.41萬元。
(四)其他收入21,828.69萬元,占本年收入合計的36.77%。其中:
教育支出(類)21,828.69萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
五邑大學(xué)2016年度支出合計36,704.73萬元。具體如下;
(一)基本支出27,607.63萬元,占本年支出合計的75.22%。其中:
1.教育支出(類)普通教育(款)27,532.43萬元,主要用于教職工全年的工資福利支出15,173.47萬元,商品和服務(wù)支出5,350.81萬元,對個人和家庭的補助5,779.59萬元,其他資本性支出1,228.56萬元;
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)13.42萬元,主要用于對個人和家庭的補助13.42萬元; 2016年決算中將776萬元離退休費列入教育(類)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)61.78萬元,主要用于對個人和家庭的補助61.78萬元。
(二)項目支出8,907.71萬元,占本年支出合計的24.27%。其中:
1.教育支出(類)普通教育(款)8,551.89萬元,主要用于補充人員經(jīng)費310.24萬元,商品和服務(wù)支出2,144.83萬元,對個人和家庭的補助1,978.1萬元,其他資本性支出3,799.27萬元,債務(wù)利息支出319.45萬元;
2.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)285.12萬元,主要用于對個人和家庭的補助285.12萬元;
3.教育支出(類)其他教育支出(款)52.31萬元,主要用于對個人和家庭的補助52.31萬元;
4.科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)8.85萬元,主要用于商品和服務(wù)支出8.85萬元;
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)2.4萬元,主要用于商品和服務(wù)支出2.4萬元;
6.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)1.47萬元,主要用于商品和服務(wù)支出1.47萬元;
7.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)5.68萬元,主要用于商品和服務(wù)支出5.68萬元。
(三)上繳上級支出0萬元,占本年支出合計的0%。
(四)經(jīng)營支出189.4萬元,占本年支出合計的0.52%。主要是用于支付經(jīng)營成本及稅費。
(五)對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出合計的0%。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
五邑大學(xué)2016年度財政撥款收入合計19,955.6萬元。其中:其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入19,955.6萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1,917.66萬元,增長10.63%;主要原因是年中追加撥款,包括中央支持地方高校專項資金500萬元、省撥創(chuàng)新強校工程款920萬元、省自然科學(xué)基金90萬元、扶持科技發(fā)展專項160萬元、僑務(wù)強市專項42萬元、宣傳文化發(fā)展專項20萬元、各種獎助學(xué)金150.39萬元、教師節(jié)慰問金21.28萬元、創(chuàng)新周專項10萬元以及立法基地、離休干部補助等;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(二)2016年度財政撥款支出說明
五邑大學(xué)2016年度財政撥款支出合計13,934.37萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出13,934.37萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少4,103.57萬元,下降22.75%,主要原因:一是2016年預(yù)算安排用于創(chuàng)新強校工程專項資金使用較差,未按計劃完成;,二是政府采購業(yè)務(wù)的影響,政府采購過程時間長,再加上我校設(shè)備采購,采用驗收合格付款,導(dǎo)致部分已在2016年立項采購的設(shè)備尚未完成支付;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
分功能科目看:
1.教育支出(類)普通教育(款)13,503.36萬元,主要用于人員經(jīng)費6,488.36萬元,用于日常公用經(jīng)費3,342.10萬元,用于對個人和家庭的補助2,691.09萬元,其他資本性支出981.81萬元;
2.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)285.12萬元,主要用于對個人和家庭的補助285.12萬元;
3.教育支出(類)其他教育支出(款)52.31萬元,主要用于對個人和家庭的補助52.31萬元;
4.科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)8.85萬元,主要用于日常公用經(jīng)費8.85萬元;
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)2.4萬元,主要用于日常公用經(jīng)費2.4萬元;
6.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)1.47萬元,主要用于日常公用經(jīng)費1.47萬元;
7.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)5.68萬元,主要用于日常公用經(jīng)費2.66萬元,其他資本性支出3.02萬元;
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)13.42萬元,主要用于對個人和家庭的補助13.42萬元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)61.78萬元,主要用于對個人和家庭的補助61.78萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
五邑大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計13,934.37萬元,占本年支出合計的37.96%。與2015年相比,增加1,015.79萬元,增長7.86 %。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
五邑大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)13,840.78萬元,占99.33%;科學(xué)技術(shù)支出(類)12.71萬元,占0.09%;文化體育與傳媒支出(類)5.68萬元,占0.04%;社會保障和就業(yè)支出(類)13.42萬元,占0.10%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)61.78萬元,占0.44%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
五邑大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,934.37萬元,具體情況如下:
1.教育支出(類)13,840.79萬元,比2015年增加2,213.1萬元,增長19.03%,主要原因是2016年離退休費列入教育(類)支出和創(chuàng)新強校等項目支出增加。完成年初預(yù)算80.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是設(shè)備購置需待設(shè)備驗收完成后支付,因此創(chuàng)強專項中的設(shè)備購置資金支付進度較低。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)12.72萬元,比2015年增加9.02萬元,增長243.78%,主要原因是新增基礎(chǔ)研究支出和其他科學(xué)技術(shù)支出。2016年預(yù)算沒有該類支出安排。
3.文化體育與傳媒支出(類)5.68萬元,比2015年增加1.18萬元,增長26.22%,主要原因是新增宣傳文化發(fā)展專項支出。2016年預(yù)算沒有該類支出安排。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)13.42萬元,比2015年減少758.44萬元,減少98.26%,完成年初預(yù)算1.71%。主要原因是2016年決算中將預(yù)算安排的769.54萬元離退休費列入教育(類)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)61.78萬元,與2015年持平,完成年初預(yù)算100%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五邑大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10,291.28萬元,其中:
(一)工資福利支出6,178.12萬元,占基本支出的60.03%。主要包括基本工資2,069.44萬元、津貼補貼714.71萬元、獎金1,032.77萬元、其他社會保障繳費898.66萬元、績效工資1,456.9萬元,其他工資福利支出5.63萬元。
(二)商品和服務(wù)支出2,660.77萬元,占基本支出的25.85%。主要包括辦公費135.05萬元、印刷費274.37萬元、咨詢費10.95萬元、郵電費46.67萬元、物業(yè)管理費40.96萬元、差旅費547.6萬元、維修(護)費647.87萬元、租賃費2.37萬元、會議費12.64萬元、培訓(xùn)費53.18萬元、專用材料費361.43萬元、勞務(wù)費156.2萬元、工會經(jīng)費71萬元、公務(wù)用車運行維護費25.85萬元、其他商品和服務(wù)支出274.63萬元。
(三)對個人和家庭的補助859.38萬元,占基本支出的8.35%。主要包括離休費45.09萬元、退休費731.23萬元、醫(yī)療費61.78萬元、其他對個人和家庭的補助支出21.28萬元。
(四)其他資本性支出593.01萬元,占基本支出的5.76%。主要包括專用設(shè)備購置380.37萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新15萬元、其他資本性支出197.64萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
五邑大學(xué)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為25.85萬元,完成預(yù)算30.4萬元的85.03%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為25.85萬元,完成預(yù)算30萬元的86.17%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0.4萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少4.4萬元,下降14.55%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.85萬元,占100 %。具體情況如下:
公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.85萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出25.85萬元,2016年學(xué)校公務(wù)用車保有量為12輛,主要用于日常公務(wù)活動、招生宣傳、出差之用。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3,253.78萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年增加0.15萬元,增長0%。主要原因是:按預(yù)算撥款數(shù)安排支出。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額9,552.76萬元,其中:政府采購貨物支出2,050.90萬元、政府采購工程支出7,141.86萬元,五邑大學(xué)現(xiàn)代工程綜合訓(xùn)練中心工程設(shè)計項目 360萬。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車12輛,其他用車主要是日常公務(wù)活動、招生宣傳、出差之用;單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目7個,二級項目33個,共涉及資金7,767.94萬元,自評覆蓋率達到100%。
重點組織了對“促進本地文化教育發(fā)展資金”等6個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出1,079.96萬元。從評價情況來看,“促進本地文化教育發(fā)展資金”項目支出績效情況不夠理想,主要是項目獲批時間晚,建設(shè)周期2年,導(dǎo)致資金使用進度較低。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“促進本地文化教育發(fā)展資金”項目自評得分為84分。改進措施:一是加強預(yù)算執(zhí)行管理,積極推進預(yù)算項目開展;二是加強規(guī)劃管理,結(jié)合學(xué)校中長期發(fā)展規(guī)劃做預(yù)算,減少預(yù)算執(zhí)行過程中的變動因素。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。(各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋)