2016年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)
部門決算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年部
門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年部
門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)概況
(一)部門職責(zé)
工作職能主要是廣泛團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生熱愛祖國(guó),擁護(hù)黨的方針政策,進(jìn)一步擴(kuò)大愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線,幫助他們排憂解難,積極開展聯(lián)誼工作。聯(lián)合起來(lái),堅(jiān)決反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng),加強(qiáng)兩岸交流,為爭(zhēng)取臺(tái)灣早日回歸祖國(guó),實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一而努力。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門(江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì))2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),為本級(jí)單位。沒有下屬單位。
第二部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)
2016年部門決算表
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年部門決算表(見附件)。
第三部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì) 2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度總收入120.88萬(wàn)元,其中本年收入120.88萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入120.86萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加17.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.05%。主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。
2.其他收入0.02萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平。主要原因:?jiǎn)挝粠衾⑹杖搿?/span>
(二)年度支出總體情況
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度總支出118.63萬(wàn)元,其中本年支出118.63萬(wàn)元。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出95.24萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)和其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.74%,主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.74萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi)及退休人員福利支出。比2015年增加2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.84%,主要原因是本年度退休人員工資福利上調(diào)。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.14萬(wàn)元,主要用于行政單位繳交在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。比2015年增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%,增加原因是本年度在職退休人員工資福利上調(diào)。
4、住房保障支出6.51萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。比2015年增加0.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.46%,增加原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度收入合計(jì)120.88萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入120.86萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的99.98%。其中:
1、一般公共服務(wù)(類)96.38萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的79.75%。包括:(1)基本支出57.96萬(wàn)元。主要為:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。(2)項(xiàng)目支出37.28萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目包括臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、宣傳教育費(fèi)、對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)、困難臺(tái)胞補(bǔ)助款、公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.74萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi)及退休人員福利支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.14萬(wàn)元,主要用于行政單位繳交在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、住房保障支出6.51萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。
(二)其他收入0.02萬(wàn)元,占本年收入0.02%。主要為本單位帳戶利息收入。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度支出合計(jì)118.63萬(wàn)元。具體如下:
(一)基本支出81.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的68.57%。其中:工資福利支出44.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出7.4萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出37.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的31.43%。其中:臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,主要用于臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)中秋茶話會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi);專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)13.49萬(wàn)元,主要用于臺(tái)聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi);宣傳教育費(fèi)1.5萬(wàn)元,主要用于對(duì)臺(tái)宣傳教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi);對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,主要用于對(duì)臺(tái)交流學(xué)習(xí)考察經(jīng)費(fèi);困難臺(tái)胞補(bǔ)助款5.99萬(wàn)元,主要用于困難臺(tái)胞生活補(bǔ)助;公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元,主要用于公務(wù)出行及租賃。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)120.86萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.86萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加9.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.64%。主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)118.63萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.63萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加7.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.64%;主要原因是本年度在職退休人員工資福利上調(diào)及臺(tái)聯(lián)業(yè)務(wù)增多等。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出類行政運(yùn)行款79.75萬(wàn)元,主要用于部分基本支出,包括:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出;和部分項(xiàng)目支出,包括:臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)中秋茶話會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出類一般行政管理事務(wù)款1.5萬(wàn)元,主要用于部分項(xiàng)目支出,包括:臺(tái)胞臺(tái)屬宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出類其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出款14萬(wàn)元,主要用于部分項(xiàng)目支出,包括:困難臺(tái)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出11.74萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi)及退休人員福利支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.14萬(wàn)元,主要用于行政單位繳交在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房保障支出6.51萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)118.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %。比2015年決算數(shù)增加13.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.88%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)95.24萬(wàn)元,占80.29%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)11.74萬(wàn)元,占11.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.14萬(wàn)元,占4.34%;住房保障支出6.51萬(wàn)元,占5.49%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.63萬(wàn)元,具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出類行政運(yùn)行款79.75萬(wàn)元,比上年增加11.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.87%,主要原因是本年度在職退休人員工資福利上調(diào)及臺(tái)聯(lián)業(yè)務(wù)增多等。
一般公共服務(wù)支出類一般行政管理事務(wù)款1.5萬(wàn)元,比上年減少1.5萬(wàn)元,下降50%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制宣傳教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。
一般公共服務(wù)支出類其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出款14萬(wàn)元,與上年持平。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.74萬(wàn)元,比2015年增加2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.84%,增加原因是本年度退休人員工資福利上調(diào);完成年初預(yù)算的125.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休人員工資福利上調(diào)。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.14萬(wàn)元,比2015年增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%,增加原因是醫(yī)療費(fèi)增加;完成年初預(yù)算的105.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療費(fèi)增加。
4、住房保障支出6.51萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。比2015年增加0.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.46%,增加原因是本年度在職人員工資福利上調(diào);完成年初預(yù)算的118.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出81.34萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出44.64萬(wàn)元,占基本支出的54.88%。主要包括基本工資10.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼29.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.84萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.17萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出7.4萬(wàn)元,占基本支出的9.1%。主要包括辦公費(fèi)1.05萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.63萬(wàn)元、維修費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.57萬(wàn)元、福利費(fèi)0.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.14萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.3萬(wàn)元,占基本支出的36.03%。主要包括退休費(fèi)11.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.73萬(wàn)元、住房公積金5.8萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.71萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.33萬(wàn)元。
(四)其他資本性支出0萬(wàn)元,占基本支出的0%。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.1萬(wàn)元,完成預(yù)算4.2萬(wàn)元的97.62%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.41萬(wàn)元,完成預(yù)算3.5萬(wàn)元的97.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.69萬(wàn)元,完成預(yù)算0.7萬(wàn)元的98.58%。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.46萬(wàn)元,下降10.09%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.34萬(wàn)元,下降9.07%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元,減少14.82%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)和接待經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.41萬(wàn)元,占83.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬(wàn)元,占16.83%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.41萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.41萬(wàn)元,2016年單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于日常公務(wù)出行及接待等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和對(duì)臺(tái)交流工作等方面的接待等。2016年,單位共接待國(guó)內(nèi)接待5次,接待人次共56人。主要包括臺(tái)灣島內(nèi)單位來(lái)訪交流等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.4萬(wàn)元,比2015年增加增加4.59萬(wàn)元,增加163.35%。主要原因是:根據(jù)相關(guān)政策,公務(wù)員2016年開始發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼,屬機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)里的其他交通費(fèi)用。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于公務(wù)出行、接待工作等)。價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套;價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門未達(dá)到開展績(jī)效自評(píng)管理工作的條件,因此未開展相關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”以外的收入,主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。