九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)概況
(一)部門(mén)職責(zé)
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)是民主黨派市委會(huì),主要職責(zé)是履行民主監(jiān)督、參政議政、社會(huì)服務(wù)職能。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定發(fā)方案確定的職能,下設(shè)辦公室。本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。
第二部分 九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算表
第三部分 九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
2016年收入預(yù)算125.62萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入124.02萬(wàn)元,其他收入1.6萬(wàn)元。
具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入124.02萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加29.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.13%。主要原因:一是工資調(diào)整,二是雇員經(jīng)費(fèi)支出,三是公務(wù)出行交通補(bǔ)貼;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬(wàn)0元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
5.其他收入1.6萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少2.07萬(wàn)元,下降56.4 %。主要原因:社省委減少調(diào)研經(jīng)費(fèi)
(二)年度支出總體情況
2016年度總支出114.79萬(wàn)元,其中本年支出114.79萬(wàn)元。
具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出92.09萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加15.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.89%,主要原因是調(diào)研活動(dòng)增加、雇員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.87萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休,比上年決算數(shù)增加2.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.57%,主要原因是工資調(diào)整、雇員經(jīng)費(fèi)支出增加;
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬(wàn)元;主要用于醫(yī)療保障,比上年決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.48%,主要原因是工資調(diào)整、醫(yī)療保障繳費(fèi)支出增加;
4.住房保障支出4.31萬(wàn)元;主要用于住房改革支出,比上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.02%,主要原因是公積金繳費(fèi)調(diào)整;
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度收入合計(jì)125.62萬(wàn)元。其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款124.02萬(wàn)元,其他收入1.6萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入124.02萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的98.73%。其中:
一般公共服務(wù)(類(lèi))101.33萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的81.70%。包括:民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出101.33萬(wàn)元;
社會(huì)保障和就業(yè)支出12.87萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的10.38%。包括:行政事業(yè)單位離退休12.87萬(wàn)元;
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬(wàn)元;占財(cái)政撥款收入的4.45%。包括:醫(yī)療保障5.52萬(wàn)元;
住房保障支出4.31萬(wàn)元;占財(cái)政撥款收入的3.47%。包括:住房改革支出4.31萬(wàn)元;
(二)事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。
(三)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。
(四)其他收入1.6萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.27 %。
其中:民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出1.6萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度支出合計(jì)114.79萬(wàn)元。具體如下;
(一)基本支出71.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的61.89%。
其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(款)48.35萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.87萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬(wàn)元;住房保障支出4.31萬(wàn)元;
(二)項(xiàng)目支出43.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.11%。
其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(款)43.74萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出;
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0 %。
(四)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 %。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)124.02萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.02萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加29.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.13%;主要原因:一是工資調(diào)整,二是雇員經(jīng)費(fèi)支出,三是公務(wù)出行交通補(bǔ)貼;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明一般公共服務(wù)(類(lèi))支出92.09萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加15.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,主要原因是調(diào)研活動(dòng)增加、雇員經(jīng)費(fèi)支出增加。
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)92.09萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.09萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加15.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,主要原因是調(diào)研活動(dòng)增加、雇員經(jīng)費(fèi)支出增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(款),主要用于行政運(yùn)行、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出;
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)92.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的80.22%。比上年決算數(shù)增加15.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:
(二) 1、基本支出71.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的61.89%。
其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(款)48.35萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.87萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬(wàn)元;住房保障支出4.31萬(wàn)元;
2、項(xiàng)目支出43.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.11%。
其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(款)43.74萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
5.九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114.79萬(wàn)元,具體情況如下:
6.1、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出92.09萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加15.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.89%,主要原因是調(diào)研活動(dòng)增加、雇員經(jīng)費(fèi)支出增加。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加調(diào)研活動(dòng)、工資調(diào)整。
7.2、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.87萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休,比上年決算數(shù)增加2.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.57%,主要原因是工資調(diào)整、雇員經(jīng)費(fèi)支出增加;完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要工資調(diào)整。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬(wàn)元;主要用于醫(yī)療保障,比上年決算數(shù)增加0.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.48%,主要原因是工資調(diào)整、醫(yī)療保障繳費(fèi)支出增加;完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要工資調(diào)整、醫(yī)療保障繳費(fèi)支出增加。
8.
4、住房保障支出4.31萬(wàn)元;主要用于住房改革支出,比上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降8.02%,主要原因是公積金繳費(fèi)調(diào)整;完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要公積金繳費(fèi)金額調(diào)整。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114.79萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出40.85萬(wàn)元,占基本支出的35.59%。
主要包括基本工資8.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.45萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.79萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)5.9萬(wàn)元、其他工資福利支出3.69萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出4.23萬(wàn)元,占基本支出的3.68%。
主要包括辦公費(fèi)0.38萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.53萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.05 萬(wàn)元、福利費(fèi)0.06萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用2.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.97萬(wàn)元,占基本支出的22.62%。主要包括退休費(fèi)12.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.6萬(wàn)元、住房公積金3.89萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.42萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.19萬(wàn)元
(四)其他資本性支出0萬(wàn)元,占基本支出的0%。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
九三學(xué)社江門(mén)市委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算0.5萬(wàn)元的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元,完成預(yù)算0.2萬(wàn)元的 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算0.3萬(wàn)元的100%。與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少(增加)2.7萬(wàn)元,下降84.38 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.3萬(wàn)元,下降86.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.20萬(wàn)元,下降70.59%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車(chē)改革;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是減少接待、兄弟組織交流學(xué)習(xí)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬(wàn)元,占40%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元,占60%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0.2萬(wàn)元,2016年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。2016年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待3次,接待人數(shù)共35人。主要包括社省委來(lái)訪、兄弟組織間交流學(xué)習(xí)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加(減少)(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.3萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出4.3萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。我單位沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù):反映各民主黨派(包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公、九三、臺(tái)盟等)及辦事機(jī)構(gòu)的支出,工商聯(lián)的支出。
十五、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十六、參政議政:反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
十七、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。