目 錄
第一部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責(zé)
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位,副處級(jí)。主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定,制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi),管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)(含市依法治市辦)和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(三)負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開(kāi)支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作,制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(五)負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開(kāi)的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。
(六)負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo),市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納,以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。
(七)負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù),負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。
(八)負(fù)責(zé)外地調(diào)入(含交流任職、提拔任命)四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。
(九)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作,協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。
(十)負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。
(十一)負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作,協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。
(十二)承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。
根據(jù)職責(zé),市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)科(市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心)、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè),包括局本級(jí)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市委市政府車隊(duì)。
第二部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算表(詳見(jiàn)附件)
01表:收入支出決算總表
02表:收入決算表
03表:支出決算表
04表:財(cái)政撥款收入支出決算總表
05表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
06表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
07表:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
08表:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
09表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)2016年度收入總體情況
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度總收入4,610.21萬(wàn)元,其中本年收入3,980.64萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入3,837.92萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加270.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.60 %。主要原因:2016年工資待遇的調(diào)整、人員的變動(dòng)等原因,按實(shí)際需要安排經(jīng)費(fèi)。
2.其他收入142.72萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加129.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)978.76 %。主要原因是根據(jù)財(cái)政相關(guān)文件轉(zhuǎn)列收入司法局原辦公樓修繕工程款及道路鋪設(shè)瀝青工程款。
(二)2016年度支出總體情況
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度總支出4,610.21萬(wàn)元,其中本年支出4,000.48萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)3,141.63萬(wàn)元,主要用于日常行政管理的支出,比2015年決算數(shù)增加543.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.90%,主要原因一是由于 2016年工資待遇的調(diào)整、人員的變動(dòng)等原因, 人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加;二是大院內(nèi)辦公樓修繕、公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面的支出因應(yīng)實(shí)際的需要有所增長(zhǎng),三是根據(jù)財(cái)政相關(guān)文件轉(zhuǎn)列支辦公樓修繕工程款及道路鋪設(shè)瀝青工程款。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)308.28萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有離退休干部工資、津補(bǔ)貼、撫恤金支出等,比2015年決算數(shù)增加46.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.60%,主要原因是按政策調(diào)增離退休人員的工資補(bǔ)貼。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)262.10萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有干部職工、離退休人員的醫(yī)療保障支出等,比2015年決算數(shù)減少7.15萬(wàn)元,下降2.66%,與上年基本持平。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)194.90萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目用于大院供電線路改造、機(jī)關(guān)大院維護(hù)等,比2015年決算數(shù)增加80.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.68%,主要原因是按工程進(jìn)度支付工程款。
5. 住房保障支出(類)93.57萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼,比 2015年決算數(shù)增加6.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.81%,主要原因是人員工資待遇提高相應(yīng)增加的住房公積金支出。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度收入合計(jì)3,980.64萬(wàn)元。具體如下:
(一)財(cái)政撥款收入3,837.92萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的96.41%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)3,005.75萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的78.32%。包括:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 2,985.95萬(wàn)元,黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)19.80萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)308.28萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的8.03%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)281.93萬(wàn)元,撫恤(款)26.33萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)0.02萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)273.36萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的7.12%。包括:醫(yī)療保障(款)249.80萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)23.56萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)156.97萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.09%。包括:城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)156.97 萬(wàn)元。
住房保障支出(類)93.57萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的2.44%。包括:住房改革支出(款)93.57萬(wàn)元。
(二)其他收入142.72萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的3.59%。
其中:一般公共服務(wù)支出(類)142.72萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度支出合計(jì)4,000.48萬(wàn)元。具體如下:
(一)基本支出1,759.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的43.97%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 1,233.96萬(wàn)元,主要用于日常行政管理支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)281.93萬(wàn)元,主要用于離退休干部工資、津補(bǔ)貼支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)26.33萬(wàn)元,主要用于撫恤金支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)0.02萬(wàn)元,主要用于退休人員生活補(bǔ)貼支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)99.80萬(wàn)元,主要用于在職醫(yī)療保險(xiǎn)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)23.56萬(wàn)元,主要用于計(jì)生獎(jiǎng)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)93.57萬(wàn)元,主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
(二)項(xiàng)目支出2,241.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的56.03%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)1,887.87萬(wàn)元,主要用于大院維護(hù)、公共消防、水電費(fèi)、合同工工資、大院保衛(wèi)工作、大院綠化、保潔、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出等;一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)19.80萬(wàn)元,主要用于結(jié)算中心日常維護(hù)支出等; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)138.74萬(wàn)元,主要用于干部職工醫(yī)療保障支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)96.48萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)大院維護(hù)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)98.43萬(wàn)元,主要用于排除安全隱患,對(duì)大院部分辦公用房進(jìn)行線路改造及宿舍樓修繕。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3,837.92萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,680.95萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加816.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.50%;主要原因是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的經(jīng)費(fèi);
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入156.97萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3,868.99萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,674.09萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加789.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.37%;主要原因一是工資政策調(diào)整后相應(yīng)增加的人員經(jīng)費(fèi)支出;二是大院維護(hù)、安全管理、綠化衛(wèi)生等因應(yīng)實(shí)際需要增加的支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出194.90萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少164.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.80%;主要原因是按工程進(jìn)度支付工程款。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2,990.34萬(wàn)元,主要用于大院維護(hù)、公共消防、水電費(fèi)、合同工工資、大院保衛(wèi)工作、大院綠化、保潔、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出等;一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)19.80萬(wàn)元,主要用于結(jié)算中心日常維護(hù)支出等;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)281.93萬(wàn)元,主要用于離退休干部工資、津補(bǔ)貼支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)26.33萬(wàn)元,主要用于撫恤金支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)0.02萬(wàn)元,主要用于退休人員生活補(bǔ)貼支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)238.54萬(wàn)元,主要用于干部職工醫(yī)療保障方面的支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)23.56萬(wàn)元,主要用于計(jì)生獎(jiǎng)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)96.48萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)大院維護(hù)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)98.43萬(wàn)元,主要用于排除安全隱患,對(duì)大院部分辦公用房進(jìn)行線路改造及宿舍樓修繕;住房保障支出(類)住房改革支出(款)93.57萬(wàn)元,主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,674.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.84%。與2015年相比,增加467.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.59 %。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)3,010.14萬(wàn)元,占81.93%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)308.28萬(wàn)元,占8.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)262.10元,占7.13%;住房保障支出(類)93.57萬(wàn)元,占2.55%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,674.09萬(wàn)元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2,990.34萬(wàn)元,比2015年增加403.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.58%,主要原因一是人員待遇調(diào)增,二是按工程進(jìn)度支出經(jīng)費(fèi);完成年初預(yù)算的125.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員的變動(dòng)及工資政策的調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要支出;二是因應(yīng)工作實(shí)際需要增加的專項(xiàng)支出,如公務(wù)用車購(gòu)置更新。
2.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)19.80萬(wàn)元,比2015年增加19.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是經(jīng)費(fèi)支出的功能分類調(diào)整;完成年初預(yù)算的100%,與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)281.93萬(wàn)元,比2015年增加43.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.42%,主要原因是按政策調(diào)增離退休人員的工資補(bǔ)貼;完成年初預(yù)算的115.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策調(diào)增離退休人員的工資補(bǔ)貼。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)26.33萬(wàn)元,比2015年增加2.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.67%,主要原因是按實(shí)際需要支付撫恤支出;年初預(yù)算為零,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此情況未能預(yù)估。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)0.02萬(wàn)元,比2015年減少0.03萬(wàn)元,降低60%,主要原因是年中追加退休生活補(bǔ)助支出;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加退休生活補(bǔ)貼支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)238.54萬(wàn)元,比2015年減少9.01萬(wàn)元,下降3.64%,基本與上年持平;完成年初預(yù)算的231.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?qū)嶋H需要追加的醫(yī)療費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)23.56萬(wàn)元,比2015年增加1.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.57%,主要原因是按實(shí)際需要安排支出;完成年初預(yù)算的113.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的變動(dòng)及人均計(jì)生獎(jiǎng)金額的提升。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)93.57萬(wàn)元,比2015年增加6.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.81%,主要原因是2016年工資政策的調(diào)整相應(yīng)增加住房公積金支出;完成年初預(yù)算的97.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的調(diào)動(dòng)及按實(shí)際需要安排支出。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,746.26萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出849.71萬(wàn)元,占基本支出的48.66%。主要包括基本工資193.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼298.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)金77.49萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)146.46萬(wàn)元、績(jī)效工資115.61萬(wàn)元、其他工資福利支出18.25萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出276.63萬(wàn)元,占基本支出的15.84%。主要包括辦公費(fèi)16.19萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、水費(fèi)1.26萬(wàn)元、電費(fèi)4.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.88萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.26萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)19.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.88萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.74萬(wàn)元、福利費(fèi)3.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.96元、其他交通費(fèi)用33.67、其他商品和服務(wù)支出9.58萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助605.40萬(wàn)元,占基本支出的34.67%。主要包括離休費(fèi)10.80萬(wàn)元、退休費(fèi)227.77萬(wàn)元、撫恤金26.33萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金66.13萬(wàn)元、住房公積金82.86萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼10.71萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出174.46萬(wàn)元。
(四)其他資本性支出14.53萬(wàn)元,占基本支出的0.83%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置14.20萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.16萬(wàn)元、其他資本性支出0.17萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為338.62萬(wàn)元,完成預(yù)算227.49萬(wàn)元的148.85%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為5.49萬(wàn)元,年初預(yù)算為零,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理,不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位,由市財(cái)政部門在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位,由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)的決算公開(kāi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為332.67萬(wàn)元,完成預(yù)算218.6萬(wàn)元的152.18%,決算大于預(yù)算的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要,經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn),臨時(shí)增加購(gòu)買車輛。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬(wàn)元,完成預(yù)算8.89萬(wàn)元的5.29%,決算小于預(yù)算的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加55.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.79 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少4.29萬(wàn)元,下降43.87%,支出減少的主要原因是嚴(yán)格按照市政府出訪任務(wù)計(jì)劃安排出訪工作,本年出訪任務(wù)減少;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加65.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.36%,支出增加的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要,經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn),臨時(shí)增加購(gòu)買車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.92萬(wàn)元,下降91.28 %,支出減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)5.49萬(wàn)元,占1.62%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出332.67萬(wàn)元,占98.24%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元,占0.14%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.49萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排市領(lǐng)導(dǎo)、局機(jī)關(guān)出國(guó)(境)團(tuán)組13個(gè)、累計(jì)43人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)市領(lǐng)導(dǎo)參加出國(guó)開(kāi)展合作交流支出1.96萬(wàn)元,主要用于船票、城市交通費(fèi)、差旅補(bǔ)助等支出;(2)市領(lǐng)導(dǎo)參加境外研修班支出2.20萬(wàn)元,主要是差旅款;(3)局機(jī)關(guān)用于港澳牌照車輛的辦證、年檢等所發(fā)生的差旅費(fèi)用、辦證費(fèi)用等支出共1.33萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出332.67萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為154.77萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)3輛,主要包括兩輛中巴,一輛面包車;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出177.90萬(wàn)元,根據(jù)職能,我局負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作及日常的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2016年局機(jī)關(guān)及下屬的江門市委市政府車隊(duì)2個(gè)單位共保留5輛公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元,主要用于單位交流工作等方面的接待。根據(jù)職能,我局負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi),2016年,市領(lǐng)導(dǎo)、局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待7批次,接待共77人次。主要包括按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.16萬(wàn)元,比2015年增加168.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)137.26%。主要原因是核算口徑新增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1,596.08萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出412.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出499.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出684.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1260.31萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.96%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1187.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的74.39%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,局本部及下屬的江門市委市政府車隊(duì)共保留車輛5輛,其中,機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛,其他公務(wù)用車4輛(江門市委市政府車隊(duì)為公益一類事業(yè)單位,未進(jìn)行車改)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)(套),分別是會(huì)議室大屏顯示系統(tǒng)1套,我局持有及根據(jù)職能代市委市政府管理的大中型客車4輛,小客車1輛,吉普車2輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門不需組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
十、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款):反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。