目 錄
第一部分 江門市信訪局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 江門市信訪局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市信訪局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市信訪局概況
(一)部門主要職能
江門市信訪局是主管全市信訪工作的職能部門,主要職能:負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪、網(wǎng)上信訪工作;負(fù)責(zé)中共中央、國務(wù)院,省委、省政府交辦、轉(zhuǎn)辦信件和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦信件的辦理工作;負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、督促各市(區(qū))和市直部門的信訪工作;做好信訪人民的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作;負(fù)責(zé)綜合分析人民群眾來信來訪反映的問題和情況征集、篩選工作,提供信訪信息和建議;對帶有全局性的或重要信訪問題開展調(diào)研,向黨委、政府提出解決問題的意見建議;按照國務(wù)院《信訪條例》和《廣東省信訪條例》的規(guī)定,根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)對有關(guān)處理信訪問題的部門或單位提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的建議;負(fù)責(zé)市委市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市信訪局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),為局本級。
第二部分 江門市信訪局2016年部門決算表
《收入支出決算總表》
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
《收入決算表》
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。
《支出決算表》
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
注:我局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。
本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
第三部分 江門市信訪局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
江門市信訪局2016年度總收入492.82萬元,其中本年收入488.22萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入487.42萬元;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元;
3.事業(yè)收入0萬元;
4.經(jīng)營收入0萬元;
5.其他收入0.8萬元;
6. 政府性基金收入0萬元。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
(二)年度支出總體情況
江門市信訪局2016年度總支出492.82萬元,其中本年支出 479.33萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出414.01萬元;主要支出項(xiàng)目有政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出2.30萬元,主要支出項(xiàng)目有其他科學(xué)技術(shù)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出5.57萬元,主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.23萬元,主要支出有醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出。
5.住房保障支出27.22萬元,主要支出有住房改革支出。
6. 政府性基金收入0萬元。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
二、2016年收入決算情況說明
江門市信訪局2016年度收入合計(jì)488.22萬元。
(一)財(cái)政撥款收入487.42萬元,占本年收入合計(jì)的99.84%。其中:
1、一般公共服務(wù)(類)422.1萬元,占財(cái)政撥款收入的86.46%。包括:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)390.93萬元,黨委辦公(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)31.17萬元。
2、科學(xué)技術(shù)支出2.30萬元,占財(cái)政撥款收入的0.47%。包括:其他科學(xué)技術(shù)支出2.30萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出5.57萬元,占財(cái)政撥款收入的1.14%。包括:行政事業(yè)單位離退休支出5.57萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.27萬元,占財(cái)政撥款收入的6.21%。包括:醫(yī)療保障支出24.03萬元,計(jì)劃生育事務(wù)支出6.20萬元。
5、住房保障支出27.22萬元,占財(cái)政撥款收入的5.58%。包括:住房改革支出27.22萬元。
6. 政府性基金收入0萬元。
(二)事業(yè)收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%。
(三)經(jīng)營收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%。
(四)其他收入0.8萬元,占本年收入合計(jì)的0.16%。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市信訪局2016年度支出合計(jì)479.33萬元。具體如下;
(一)基本支出395.58萬元,占本年支出合計(jì)的82.53%。其中:一般公共服務(wù)支出332.56萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。社會保障和就業(yè)支出5.57萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.23萬元,主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出。住房保障支出27.22萬元,主要用于住房改革支出。
(二)項(xiàng)目支出83.75萬元,占本年支出合計(jì)的17.47%。其中,一般公共服務(wù)支出81.45萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。科學(xué)技術(shù)支出2.3萬元,主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出。
(三)上繳上級支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
(四)經(jīng)營支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
江門市信訪局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)490.10萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入487.42萬元。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
江門市信訪局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)490.10萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.53萬元。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出413.21萬元,主要用于公共服務(wù)支出;科學(xué)技術(shù)支出2.30萬元,主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出;社會保障和就業(yè)支出5.57萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.27萬元,主要用于醫(yī)療保障支出和計(jì)劃生育事務(wù);住房保障支出27.22萬元主要用于住房改革支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 478.53萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)413.21萬元,占86.35%;科學(xué)技術(shù)支出2.30萬元,占0.48%。社會保障和就業(yè)支出5.57萬元,占1.16%。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.27萬元,占6.33%。住房保障支出27.22萬元,占5.69%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.53萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出413.21 萬元,完成年初預(yù)算數(shù)385.07萬的107.30%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了信訪法律服務(wù)和網(wǎng)上信訪等業(yè)務(wù),相關(guān)開支增大。
2、科學(xué)技術(shù)支出2.30萬元,年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是臨時(shí)新增了科學(xué)技術(shù)類業(yè)務(wù)。
3、社會保障和就業(yè)支出5.57萬元,年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有干部于2016年6月退休,工資收入調(diào)整,相應(yīng)社會保障和就業(yè)費(fèi)用調(diào)整。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.27萬元,完成年初預(yù)算28.94萬元的104.60%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資收入調(diào)整,相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育費(fèi)用調(diào)整。
5、住房保障支出27.22萬元,完成年初預(yù)算28.09萬元的96.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有干部退休后,工資收入調(diào)整,相應(yīng)住房保障費(fèi)用調(diào)整。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 395.58萬元,其中:
(一)工資福利支出261.13萬元,占基本支出的66.01%。主要包括基本工資58.38萬元、津貼補(bǔ)貼124.73萬元、獎(jiǎng)金34.32萬元、社會保障繳費(fèi)30.49萬元、其他工資福利支出13.21萬元。
(二)商品和服務(wù)支出36.29萬元,占基本支出的9.17%。主要包括辦公費(fèi)0.69萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.59萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.31萬元、差旅費(fèi)0.54萬元、因公出國(境)費(fèi)用 0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.30萬元、其他交通費(fèi)用15.63萬元,其他商品和服務(wù)支出5.07萬元。
(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.16萬元,占基本支出的24.81%。主要包括離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)5.57萬元、醫(yī)療費(fèi)1.43萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金21.10萬元、住房公積金25.96萬元、購房補(bǔ)貼1.34萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.77萬元。
(四)其他資本性支出0萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市信訪局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0萬元,完成預(yù)算3.7萬元的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元(預(yù)算為0);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元支出決算0萬元,我局無該項(xiàng)預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算1.7萬元的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算2萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,且全年沒有公務(wù)用車的相關(guān)開支和公務(wù)接待工作。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年沒有公務(wù)出國(境)工作。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,全年沒有公務(wù)用車相關(guān)開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,全年沒有公務(wù)接待工作。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.29萬元。
江門市信訪局為2016年新調(diào)整的一級預(yù)算單位,2015年的決算合并在中共江門市委辦公室的決算中體現(xiàn)。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額36.78萬元,其中:政府采購貨物支出15.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.32萬元,占政府采購支出總額的98.75%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,無保有量;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我局各項(xiàng)開支沒有需要納入預(yù)算績效評價(jià)的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。(各部門根據(jù)本部門實(shí)際使用的款級功能分類科目進(jìn)行解釋)