江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 江門市統(tǒng)計(jì)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市統(tǒng)計(jì)局概況
(一)部門職責(zé)
江門市統(tǒng)計(jì)局是主管全市統(tǒng)計(jì)工作的職能部門。主要職能:
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī);組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)、信息和咨詢建議。依法審批或備案全市及各市(區(qū))、市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求納入江門市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括:江門市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)和下屬2個(gè)預(yù)算單位,江門市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
第二部分 江門市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算表
第三部分 江門市統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度總收入1334.46萬元,其中本年收入1288.40萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1228.74萬元,比2015年決算數(shù)增加288.14萬元,增長(zhǎng)30.63%。主要原因:是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障收入增加。
2.其他收入59.66萬元,比2015年決算數(shù)減少83.01萬元,減少58.18%。主要原因:是省補(bǔ)助業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
(二)年度支出總體情況
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度總支出1334.46萬元,其中本年支出1191.21萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出927.34萬元,主要用于行政運(yùn)行、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等項(xiàng)目支出,比2015年決算數(shù)增加78.74萬元,增長(zhǎng)9.28%,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出127.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi),比2015年決算增加4.29萬元,增長(zhǎng)3.48%,主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.29萬元,主要用于醫(yī)療保障和其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,比2015年決算增加4.14萬元,增長(zhǎng)6.66%,主要原因是醫(yī)療保障支出增加。
4.科學(xué)技術(shù)支出13.3萬元,主要用于第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查POA設(shè)備購(gòu)置支出,比2015年決算增加13.3萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是POA設(shè)備購(gòu)置業(yè)務(wù)支出增加。
5.資源勘探信息等支出5萬元,主要用于小微雙創(chuàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)支出,比2015年增加5萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是小微雙創(chuàng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出增加。
6.住房保障支出51.58萬元,主要用于住房改革支出比2015年增加1.67萬元,增長(zhǎng)3.35%,主要原因是住房改革支出增加。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.25萬元,主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出,比2015年增加96.19萬元,增加204.40%,主要原因是小微雙創(chuàng)基地示范工作資金結(jié)余經(jīng)費(fèi)增加。
二、2016年收入決算情況說明
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度收入合計(jì)1288.40萬元。
(一)財(cái)政撥款收入1228.74萬元,占本年收入合計(jì)的95.37%。其中:
一般公共服務(wù)(類)971.67萬元,占財(cái)政撥款收入的75.42%。包括:統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)971.67萬元,占財(cái)政撥款收入的75.42%;科學(xué)技術(shù)支出13.30萬元,占財(cái)政撥款收入1.03%,包括其他科學(xué)技術(shù)支出13.30萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)127.71萬元,占財(cái)政撥款收入的9.91%,包括行政事業(yè)單位離退休(款)127.71萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)66.14萬元,占財(cái)政撥款收入的5.13%,包括醫(yī)療保障(款)55.29萬元,計(jì)劃生育事務(wù)10.85萬元;資源勘探信息等支出58萬元,占財(cái)政撥款收入4.50%,包括中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出58萬元;住房保障支出(類)51.58萬元,占財(cái)政撥款收入4.00%,包括住房改革支出(款)51.58萬元。
(二)其他收入59.66萬元,占本年收入合計(jì)的4.63%。
其中:專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出(類)59.66萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度支出合計(jì)1191.21萬元。具體如下:
(一)基本支出807.23萬元,占本年支出合計(jì)的67.77%。其中:一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)561.66萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)127.71萬元,行政事業(yè)單位離退休(款)127.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)55.44萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)10.85萬元,主要用于人員計(jì)劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)51.58萬元,主要用于人員住房改革支出。
(二)項(xiàng)目支出383.98萬元,占本年支出合計(jì)的32.23%。其中:一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)365.68萬元,主要用于專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查及專項(xiàng)普查活動(dòng)支出;科學(xué)技術(shù)支出13.3萬元,主要用于第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查POA設(shè)備購(gòu)置支出;資源勘探信息等支出5萬元,主要用于小微雙創(chuàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)支出。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1237.21萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1237.21萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加225.58萬元,增長(zhǎng)22.30%;主要原因是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障收入增加。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1237.21萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1237.21萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加225.58萬元,增長(zhǎng)22.30%;主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)860.57萬元,主要用于行政運(yùn)行、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等項(xiàng)目支出;科學(xué)技術(shù)支出13.3萬元,主要用于第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查POA設(shè)備購(gòu)置支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出127.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.29萬元,主要用于醫(yī)療保障和其他計(jì)劃生育事務(wù)支出;資源勘探信息等支出5萬元,主要用于小微雙創(chuàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出;住房保障支出51.58萬元,主要用于住房改革支出;年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.76萬元,主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1124.45萬元,占本年支出合計(jì)的90.86%。與2015年相比,增加175萬元,增長(zhǎng)18.43%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)860.57萬元,占76.53%;科學(xué)技術(shù)支出13.30萬元,占1.18%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)127.71萬元,占11.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.29萬元,占5.90%;資源勘探信息等支出5萬元,占0.44%;住房保障支出51.58萬元,占4.59%。。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1124.45萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)860.57萬元,比2015年增加151.58萬元,增長(zhǎng)21.38%,主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)支出增加;完成年初預(yù)算的110.62%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。科學(xué)技術(shù)支出13.3萬元,比2015年增加13.3萬元,主要原因是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查POA設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出127.71萬元,比2015年增加4.29萬元,增長(zhǎng)3.48%,主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)支出增加,完成年初預(yù)算的123.62%,主要原因是離退休人員支出增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.29萬元,比2015年增加4.14萬元,增長(zhǎng)6.66%,主要原因是醫(yī)療保障支出增加,完成年初預(yù)算的137.08%,主要原因是醫(yī)療保障支出增加;資源勘探信息等支出5萬元,比2015年增加5萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是小微雙創(chuàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)支出增加;住房保障支出51.58萬元,比2015年增加1.67萬元,增長(zhǎng)3.24%,主要原因是住房改革支出增加。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出807.23萬元,其中:
(一)工資福利支出460.20萬元,占基本支出的57.01%。主要包括基本工資98.11萬元、津貼補(bǔ)貼206.68萬元、獎(jiǎng)金52.12萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)58.06萬元、績(jī)效工資26.54萬元、其他工資福利支出18.70萬元。
(二)商品和服務(wù)支出50.48萬元,占基本支出的6.25%。主要包括辦公費(fèi)6.66萬元、差旅費(fèi)1.54萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.98萬元、其他交通費(fèi)用24.97等支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助295.61萬元,占基本支出的36.62%。主要包括離休費(fèi)14.10萬元、退休費(fèi)94.08萬元、醫(yī)療費(fèi)15.29萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金24.97萬元、住房公積金45.73萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼5.85萬元等支出。
(四)其他資本性支出0.94萬元,占基本支出的0.12%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.94萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.77萬元,完成預(yù)算13.84萬元的70.59%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.94萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.54萬元,完成預(yù)算8.20萬元的91.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.29萬元,完成預(yù)算5.64萬元的22.87%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4.36萬元,下降30.86%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.94萬元,支出決算增加0.94萬元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.28萬元,下降23.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.02萬元,下降70.07%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理,不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中,對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位,由市財(cái)政部門在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位,由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)的決算公開,2016年根據(jù)工作需要,經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn),臨時(shí)增加出境任務(wù)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支及公車改革運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.94萬元,占9.62%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.54萬元,占77.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬元,占13.2%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.94萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出境團(tuán)組2個(gè),累計(jì)6人次。開支內(nèi)容包括:境外業(yè)務(wù)考察0.94萬元,主要用于團(tuán)組住宿、伙食、公雜及其他費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.54萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.54萬元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待16次,接待人數(shù)共214人。主要包括上級(jí)單位檢查和統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)同行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.42萬元,比2015年增加22.98萬元,增加44.69%。主要原因是:由于核算口徑變更,其他交通費(fèi)用支出增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額121.96萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.63萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出109.33萬元。授予中小微企業(yè)合同金額114.42萬元,占政府采購(gòu)支出總額的93.82%,其中:授予小微企業(yè)合同金額114.42萬元,占政府采購(gòu)支出總額的93.82%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。本單位50萬元以上的通用設(shè)備為:0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金36.83萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)33.33%。
共組織對(duì)“農(nóng)業(yè)普查輔助性項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出36.83萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,4個(gè)項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)普查輔助性項(xiàng)目6.58萬元,人口抽樣調(diào)查輔助性項(xiàng)目5.18萬元,小微企業(yè)“雙創(chuàng)”統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)輔助性項(xiàng)目10.92萬元,統(tǒng)計(jì)檢查輔助項(xiàng)目14.15萬元)支出績(jī)效情況較為理想,順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù),達(dá)到了資金使用預(yù)期效果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)行政運(yùn)行(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(款):反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)管理(款):反映統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)專項(xiàng)普查活動(dòng)(款):反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)事業(yè)運(yùn)行(款):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。