目 錄
第一部分 江門市審計(jì)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市審計(jì)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市審計(jì)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市審計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
江門市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草審計(jì)相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。負(fù)責(zé)對國家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。向市人民政府和省審計(jì)廳提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)
告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市人民政府和省審計(jì)廳報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市審計(jì)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個,即局本級(我局沒有下屬單位)。
第二部分 江門市審計(jì)局2016年部門決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市審計(jì)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市審計(jì)局2016年度總收入1646.02萬元,其中本年收入1494.05萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1491.63萬元,比2015年決算數(shù)增加302.21萬元,增長25.41%,主要原因:一是增加了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2.其他收入2.42萬元,比2015年決算數(shù)減少39.04萬元,下降94.16%,主要原因是上級審計(jì)機(jī)關(guān)調(diào)整了審計(jì)項(xiàng)目相應(yīng)減少撥款。
(二)年度支出總體情況
江門市審計(jì)局2016年度總支出1646.02萬元,其中本年支出1,330.70萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)支出942.02萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等,比2015年決算數(shù)增加98.64萬元,增長11.70%,主要原因一是增加了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出24.92萬元,用于金審工程三期項(xiàng)目,比2015年增加24.92萬元,主要原因是該項(xiàng)目是2016年的新增項(xiàng)目。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)支出182.16元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休,比2015年決算數(shù)增加20.47萬元,增長12.66%,主要原因是退休人員及退休人員住房改革補(bǔ)貼的增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)84.85萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,比2015年決算數(shù)增加9.77萬元,增長13.01%,主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)和計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出的增加。
5.住房保障支出(類)支出65.21萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購房補(bǔ)貼,比2015年決算數(shù)增加8.53萬元,增長15.05%,主要原因是人員變動及住房公積金和購房補(bǔ)貼的增加。
6.其他支出(類)支出31.54萬元,主要支出項(xiàng)目有撥給各市(區(qū))審計(jì)局的經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)增加23.92萬元,增長313.91%,主要原因是抽調(diào)各市區(qū)審計(jì)人員開展審計(jì)業(yè)務(wù),相應(yīng)增加撥給各市(區(qū))的經(jīng)費(fèi)。
二、2016年收入決算情況說明
江門市審計(jì)局2016年度收入合計(jì)1494.05萬元。
(一)財(cái)政撥款收入1491.63萬元,占本年收入合計(jì)的99.84%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)925.60萬元,占財(cái)政撥款收入的62.05%,包括:審計(jì)事務(wù)(款)925.60萬元。
科學(xué)技術(shù)支出(類)25萬元,占財(cái)政撥款收入的1.68%,包括:其他科學(xué)技術(shù)支出(款)25萬元。
社會保障和就業(yè)支出(類)182.16萬元,占財(cái)政撥款收入的12.21%,包括:行政事業(yè)單位離退休(款)182.16萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)84.85萬元,占財(cái)政撥款收入的5.69%。包括:醫(yī)療保障(款)71.05萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)13.80萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)208.81萬元,占財(cái)政撥款收入的14%。包括:城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)208.81萬元。
住房保障支出(類)65.21萬元,占財(cái)政撥款收入的4.37%。包括:住房改革支出(款)65.21萬元。
(二)其他收入2.42萬元,占本年收入合計(jì)的0.16%,其中:
其他支出(類)其他支出(款)2.42萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市審計(jì)局2016年度支出合計(jì)1330.70萬元。具體如下:
(一)基本支出1074.73萬元,占本年支出合計(jì)的80.76%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)735.97萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)182.16萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)71.05萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)13.80萬元,主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)65.21萬元,主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼;其他支出(類)其他支出(款)6.54萬,主要用于聘用人員的支出。
(二)項(xiàng)目支出255.97萬元,占本年支出合計(jì)的19.24%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)206.05萬元,主要用于審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)24.92萬元,主要用于金審工程三期項(xiàng)目。
其他支出(類)其他支出(款)25萬元,主要用于撥付各市(區(qū))審計(jì)局的審計(jì)經(jīng)費(fèi)。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
江門市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1491.63萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1282.82萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加208.17萬元,增長16.23%,主要原因一是增加了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是增加了人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入208.81萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加208.81萬元,增長100%。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
江門市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1299.16萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.16萬元,比比年初預(yù)算數(shù)增加224.51萬元,增長17.28%,主要原因一是增加了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是增加了人員經(jīng)費(fèi)。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)942.02萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等;科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)24.92萬元,主要用于金審工程三期項(xiàng)目;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)182.16萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)71.05萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)13.80萬元,主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)65.21萬元,主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1299.16萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,增加154.71萬元,增長13.52 %。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)942.02萬元,占72.51%;科學(xué)技術(shù)支出(類)24.92萬元,占1.92%;社會保障和就業(yè)支出(類)182.16萬元,占14.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)84.85萬元,占6.53%;住房保障支出(類)65.21萬元,占5.02%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.16萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出 (類)審計(jì)事務(wù)(款)942.02萬元,比2015年增加106.38萬元,增長12.73%,主要原因一是增加了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),二是增加了人員經(jīng)費(fèi);完成年初預(yù)算的109.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中增加安排的經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)24.92萬元,比2015年增加24.92萬元,主要原因是新增金審工程三期項(xiàng)目;年初預(yù)算為0,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目屬信息化專項(xiàng),納入市經(jīng)信局年初預(yù)算,預(yù)算金額為25萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)182.16萬元,比2015年增加45.68 萬元,增長33.47%,主要原因是退休人員及退休人員住房改革補(bǔ)貼的增加;完成年初預(yù)算的127.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員變動增加的經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)71.05萬元,比2015年增加8.57萬元,增長13.72%,主要原因是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加;完成年初預(yù)算的107.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加沒有列入年初預(yù)算。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)13.80萬元,比2015年增加1.20萬元,增長9.52%,主要原因是計(jì)劃生育事務(wù)支出的增加;完成年初預(yù)算的120.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加安排的計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)65.21萬元,比2015年增加8.53萬元,增長15.05%,主要原因是人員變動及住房公積金和購房補(bǔ)貼的增加;完成年初預(yù)算的110.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加安排的經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1068.19萬元,其中:
(一)工資福利支出604.66萬元,占基本支出的56.61%。主要包括基本工資127.85萬元、津貼補(bǔ)貼363.68萬元、獎金14.11萬元、社會保障繳費(fèi)82.48萬元、其他工資福利支出16.54萬元。
(二)商品和服務(wù)支出73.48萬元,占基本支出的6.88%。主要包括辦公費(fèi)8.82萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)4.62萬元、郵電費(fèi)0.87萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)2.66萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.53萬元、會議費(fèi)0.34萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.83萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)1.96萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.42萬元、福利費(fèi)1.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元、其他交通費(fèi)用34.02萬元、其他商品和服務(wù)支出8.53萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助389.69萬元,占基本支出的36.48%。主要包括退休費(fèi)154.33萬元、獎勵金48.46萬元、住房公積金61.20萬元、購房補(bǔ)貼4.68萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出121.02萬元。
(四)其他資本性支出0.36萬元,占基本支出的0.03%。主要包括辦公設(shè)備購置0.36萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市審計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.53萬元,完成預(yù)算10.20萬元的113.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為4.80萬元,預(yù)算為0;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.69萬元,完成預(yù)算7.20萬元的92.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元,完成預(yù)算3萬元的1.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(境)經(jīng)費(fèi)不列入本部門年初預(yù)算反映,在預(yù)算執(zhí)行過程中,對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪的市直單位,由市財(cái)政部門在因公出國(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少9.01萬元,下降43.87 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少1.66萬元,下降25.70%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.36 萬元,下降52.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01 萬元,增長33.33%。因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步控制相應(yīng)經(jīng)費(fèi)的支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)用車的開支;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是因工作需要,接待的人數(shù)比上年增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)4.80萬元,占41.63%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.69萬元,占58.02%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元,占0.35%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出4.80萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)干部參加出國團(tuán)組1個、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括:境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)4.80萬元,主要用于審計(jì)干部參加省審計(jì)廳組織的赴加拿大審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.69萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出2.76萬元,2016年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于辦理公務(wù)、機(jī)要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動;異地審計(jì)公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)3.93萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元,主要用于上級單位調(diào)研工作的接待。2016年,局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待 1次,接待人數(shù)共7人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.84萬元,比2015年減少0.55萬元,降低0.74%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額63.36萬元,其中:政府采購貨物支出46.71萬元、政府采購工程支出2.50萬元、政府采購服務(wù)支出14.15萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。2016年,我局沒有績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款):反映政府審計(jì)方面的支出。
十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映用于計(jì)劃生育方面的支出。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十四、其他支出(類)其他支出(款):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。