目 錄
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市人民政府辦公室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門市人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市人民政府辦公室概況
(一)部門職責(zé)
江門市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責(zé)包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。負責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責(zé)市人民政府重大活動的組織安排。起草《政府工作報告》;收集、編輯、報送省人民政府、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。指導(dǎo)、推進、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作。組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。負責(zé)市人民政府值班工作,及時報告重要情況。組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位、駐軍等關(guān)系,對有關(guān)問題提出處理意見。管理市人民政府駐外地辦事機構(gòu)及其他有關(guān)機構(gòu)。辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入江門市人民政府辦公室2016年部門決算編報范圍的單位共1個,即辦本級。沒有納入本辦2016年部門決算編報范圍的下屬單位。
第二部分 江門市人民政府辦公室2016年部門決算表
第三部分 江門市人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市人民政府辦公室2016年度總收入5236.63萬元,其中本年收入4211.97萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入4110.95萬元,比2015年決算數(shù)增加454.51萬元,增長12.43 %,主要原因一是人員待遇的調(diào)升,二是本年度安排撥入的緝私及走私品處理經(jīng)費增加。
2.其他收入101.02萬元,比2015年決算數(shù)增加54.7萬元,增長118.09 %,主要原因是調(diào)整以前年度賬務(wù)。
(二)年度支出總體情況
江門市人民政府辦公室2016年度總支出5236.63萬元,其中本年支出4150.11萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)3254.15萬元,主要用于本辦在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費,以及緝私辦案、應(yīng)急管理、政務(wù)公開等專項工作支出;比2015年決算數(shù)減少92.07萬元,下降2.75%,基本與上年持平。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)9.99萬元,主要用于應(yīng)急系統(tǒng)維護支出,比2015年決算數(shù)增加9.99萬元,為本年度根據(jù)工作需要新增的支出項目。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)563.88萬元,主要用于本辦離退休人員經(jīng)費支出,比2015年決算數(shù)增加98.40萬元,增長21.14%,主要原因一是離退休人員待遇的調(diào)升。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)174.61萬元,主要用于本辦工作人員、離退休人員的醫(yī)療保險費支出、計生獎勵金,比2015年決算數(shù)減少15.58萬元,減少8.19%,主要原因是人員的變動,按實際需要安排支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)0.45萬元,用于江門市公共安全教育體驗館建設(shè)經(jīng)費支出,比2015年決算數(shù)減少90.06萬元,減少99.50%,主要原因是按工程進度支付工程款。
6、住房保障支出(類)147.03萬元,用于本辦在職人員、雇員的住房公積金及購房補貼,比2015年決算數(shù)減少19.88萬元,減少11.91%,主要原因是人員的變動,按實際需要安排支出。
二、2016年收入決算情況說明
江門市人民政府辦公室2016年度收入合計4211.97萬元。
(一)財政撥款收入4110.95萬元,占本年收入合計的97.60%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)3215.45萬元,占財政撥款收入的78.21%。包括:政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2489.45萬元,其他一般公共服務(wù)支出(款)726.00萬元。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)9.99萬元,占財政撥款收入的0.24%。包括:其他科學(xué)技術(shù)支出(款)9.99萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)563.88萬元,占財政撥款收入的13.72%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)561.72萬元,其他社會保障和就業(yè)支出(款)2.15萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)174.61萬元,占財政撥款收入的4.25%。包括:醫(yī)療保障(款)145.78萬元,計劃生育事務(wù)(款)28.83萬元。
5、住房保障支出(類)147.03萬元,占財政撥款收入的3.58%。包括:住房改革支出(款)147.03萬元。
(二)其他收入101.02萬元,占本年收入合計的2.40%。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)101.02萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市人民政府辦公室2015年度支出合計4150.11萬元。具體如下:
(一)基本支出2679.60萬元,占本年支出合計的64.57%。
其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)1796.23萬元,主要用于本辦在職人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)561.72萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)145.78萬元,主要用于本辦在職人員及離退休人員的醫(yī)療保險費支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)28.83萬元,用于計生獎勵金支出。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)147.03萬元,用于本辦在職工作人員的住房公積金及購房補貼支出。
(二)項目支出1470.50萬元,占本年支出合計的35.43%。
其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)951.82萬元,主要用于緝私辦案、應(yīng)急管理、政務(wù)公開等專項工作支出;一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)506.10萬元,用于緝私經(jīng)費支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)9.99萬元,用于應(yīng)急系統(tǒng)維護支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)2.15萬元,用于干部遺屬補助支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)0.45萬元,用于江門市公共安全教育體驗館建設(shè)支出。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
江門市人民政府辦公室2016年度財政撥款收入合計4110.95萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4110.95萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1070.36萬元,增加35.20%,主要原因一是工資政策的調(diào)整,人員薪資、住房改革補貼支出等人員待遇的調(diào)升;二按工作的實際需要安排增加了部分專項工作的經(jīng)費支出;三是安排撥入的緝私及走私品處理經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入為零,年初預(yù)算數(shù)為零。
(二)2016年度財政撥款支出說明
江門市人民政府辦公室2016年度財政撥款支出合計3934.10萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出3933.65萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加893.06萬元,增加29.37%,主要原因一是工資政策的調(diào)整,人員薪資、住房改革補貼支出等人員待遇的調(diào)升;二按工作的實際需要安排增加了部分專項工作的經(jīng)費支出;三是安排撥入的緝私及走私品處理經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.45萬元,比年初算數(shù)增加0.45萬元,主要原因是江門市公共安全教育體驗館按工程進度支付工程款,年初未納入預(yù)算。
分功能科目看:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2532.04萬元,主要用于本辦在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及緝私辦案、應(yīng)急管理、政務(wù)公開等專項工作支出;其他一般公共服務(wù)支出(款)506.10萬元,用于緝私經(jīng)費支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)9.99萬元,用于應(yīng)急系統(tǒng)維護支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)561.72萬元,主要用于本辦離退休人員經(jīng)費支出;其他社會保障和就業(yè)支出(款)2.15萬元,用于干部遺屬補助支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)145.78萬元,主要用于本辦在職人員、雇員及離退休人員的醫(yī)療保險費支出;計劃生育事務(wù)(款)28.83萬元,用于計生獎勵金支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)0.45萬元,用于江門市公共安全教育體驗館建設(shè)經(jīng)費支出。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)147.03萬元,用于本辦在職人員、雇員住房公積金及購房補貼支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
江門市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3933.65萬元,占本年支出合計的94.78%。與2015年相比,減少30.62萬元,下降0.77%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)3038.14萬元,占77.24%;科學(xué)技術(shù)支出(類)9.99萬元,占0.25%;社會保障和就業(yè)支出(類)563.88萬元,占14.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)174.61萬元,占4.44%;住房保障支出(類)147.03萬元,占3.74%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
江門市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3933.65萬元,具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2532.04萬元,比2015年減少83.09萬元,下降3.18%,與上年基本持平;完成年初預(yù)算的111.08%,主要原因是按工作的實際需要安排支出。一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)506.10萬元,比2015年增加6.71萬元,增長1.34%,與上年基本持平;年初預(yù)算為零,主要原因是支出功能分類的調(diào)整。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)9.99萬元,比2015年增加9.99萬元,年初預(yù)算為零,主要原因是按工作的實際需要安排經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)561.72萬元,比2015年增加113.86萬元,增長25.42%,主要原因是離退休人員待遇的調(diào)升;完成年初預(yù)算的129.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資政策的調(diào)整;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)2.15萬元,比2015年增加0.18萬元,增長9.14%,主要原因是按政策調(diào)增的干部遺屬補助支出,未納入年初預(yù)算。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)145.78萬元,比2015年減少15.71萬元,減少9.73%,主要原因是人員的變動,按實際需要安排支出;完成年初預(yù)算的99.23%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)28.83萬元,比2015年增加0.13萬元,增長0.45%,與上年基本持平,完成年初預(yù)算的106.15%,主要原因是按實際需要安排支出。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)147.03萬元,比2015年減少19.88萬元,下降11.91%,主要原因是人員的變動,按實際需要安排支出;完成年初預(yù)算的96.62%,主要原因是按實際需要安排支出。。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
江門市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2521.78萬元,其中:
(一)工資福利支出1278.62萬元,占基本支出的50.70%。包括:基本工資268.73萬元、津貼補貼629.89萬元、獎金161.42萬元、其他社會保障繳費170.39萬元、伙食補助費0.40萬元、其他工資福利支出47.79萬元。
(二)商品和服務(wù)支出177.96萬元,占基本支出的7.06%。包括:辦公費26.59萬元、印刷費0.03萬元、水費2.84萬元、電費1.31萬元、郵電費12.96萬元、物業(yè)管理費1.47萬元、差旅費12.56萬元、維修(護)費4.30萬元、租賃費0.59萬元、培訓(xùn)費3.17萬元、勞務(wù)費0.74萬元、工會經(jīng)費24.86萬元、福利費1.95萬元、公務(wù)用車運行維護費0.53萬元、其他交通費用80.55萬元、其他商品和服務(wù)支出3.52萬元。
(三)對個人和家庭的補助1063.53萬元,占基本支出的42.17%。包括:離休費70.78萬元、退休費406.33萬元、醫(yī)療費14.36萬元、獎勵金130.33萬元、住房公積金127.02萬元、購房補貼20.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出294.69萬元。
(四)其他資本性支出1.67萬元,占基本支出的0.07%。包括:辦公設(shè)備購置1.67萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市人民政府辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.24萬元,完成預(yù)算32.30萬元的40.99%。其中:因公出國(境)費支出決算為4.64萬元。年初預(yù)算為零,決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(境)經(jīng)費實行切塊管理,不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中,對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位,由市財政部門在因公出國(境)經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位,由單位負責(zé)本部門因公出國(境)經(jīng)費的決算公開。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.32萬元(其中公務(wù)用車購置支出為零,公務(wù)用車運行維護費支出1.32萬元),為通訊摩托車費用及租車費用,完成預(yù)算9.30萬元的14.19%,;公務(wù)接待費支出決算為7.28萬元,完成預(yù)算23.00萬元的31.65%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.88萬元,下降47.29%。其中:因公出國(境)費支出決算減少7.29萬元,下降61.11%;減少的原因是本辦嚴格按照市委市政府的工作安排,根據(jù)實際需要支出因公出國(境)費用。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少3.04萬元,全部為通訊摩托車費用及租車費用,下降69.72%;減少的原因是根據(jù)職能,車改后本辦保留的公務(wù)用車由江門市機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)調(diào)配管理工作,相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護經(jīng)費也下達至該局,不在我辦核算。公務(wù)接待費支出決算減少1.55萬元,下降17.55%。公務(wù)接待費支出減少的原因是本辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務(wù)接待費開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費4.64萬元,占35.05%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.32萬元,占9.97%;公務(wù)接待費支出7.28萬元,占54.98%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出4.64萬元。本辦全年使用財政撥款累計4人次。開支內(nèi)容包括:(1)境外參會及考察費4.24萬元,用于參加印尼世青會及出訪斐濟、湯加的團費;(2)出差港澳地區(qū)的差旅費0.40萬元,用于出差港澳的公雜費及交通補助費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.32萬元,其中:公務(wù)用車購置費支出為零;公務(wù)用車運行及維護支出1.32萬元,為通訊摩托車費用及租車費用。車改后本辦公務(wù)用車保有量為25輛,根據(jù)職能,保留的車輛由江門市機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)調(diào)配管理工作,相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護經(jīng)費也下達至該局,不在我辦核算。
3.公務(wù)接待費支出7.28萬元,主要用于知名國際企業(yè)、上級單位及兄弟市相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2016年,本辦發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待61批次,其中外事接待29批次;接待人次共775人次,其中外事接待246人次,主要包括接待來訪的外籍知名人士、外資企業(yè)負責(zé)人、上級單位檢查及相關(guān)單位交流工作的接待支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本辦機關(guān)運行經(jīng)費支出179.63萬元,比2015年增加68.51萬元,增長61.65%,主要原因是核算口徑增加公務(wù)交通補貼。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本辦政府采購支出總額334.85萬元,其中:政府采購貨物支出62.22萬元、政府采購工程支出12.16萬元、政府采購服務(wù)支出260.47萬元。授予中小微企業(yè)合同金額315.09萬元,占政府采購支出總額的94.10%,其中:授予小微企業(yè)合同金額269.94萬元,占政府采購支出總額的80.62%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本辦按規(guī)定保留車輛25輛,主要是定向化保障用車1輛,政務(wù)接待用車11輛,機要通信應(yīng)急用車13輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺(套),分別是豐田牌中巴3輛、富士施樂復(fù)印機1套,單價100萬元以上專用設(shè)備為0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目3個,二級項目5個,共涉及資金68萬元,自評覆蓋率達到100%。共組織對“實施珠三角規(guī)劃綱要宣傳”等5個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出68萬元。從評價情況來看,這5個項目支出績效情況均較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,5個項目自評得分均為100分。有關(guān)項目自評情況詳見附件《項目支出績效自評表》(5份)。
第四部分 名詞解釋
為便于理解,有關(guān)本文內(nèi)涉及的專業(yè)名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款):反映各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)的支出。
十、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
十一、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)(款):反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映上述項目以外其他社會保障和就業(yè)方面的支出
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。