2015年度江門市團(tuán)委預(yù)算公開
第一部分 2015年江門市團(tuán)委預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
共青團(tuán)江門市委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青少年工作的先進(jìn)青年的群眾團(tuán)體。主要職能:貫徹執(zhí)行市委和上級團(tuán)委的工作部署,制訂共青團(tuán)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革規(guī)劃,指導(dǎo)下屬各級團(tuán)組織開展各項工作。
組織青年學(xué)習(xí)馬列主義理論和建設(shè)有中國特色社會主義理論,進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會主義教育,幫助青年學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識,提高素質(zhì)。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年投身社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的實踐,幫助青年掌握和運用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式。組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的志愿者活動,指導(dǎo)和幫助各級團(tuán)組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu),努力構(gòu)建青少社會化服務(wù)體系。密切與各地青年的聯(lián)系和合作,不斷完善我市青聯(lián)組織網(wǎng)絡(luò),加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié),指導(dǎo)各級青聯(lián)組織和青年社會開展活動。向黨和政府反映青年的意見和要求,協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī),組織青年開展社會監(jiān)督,同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭,維護(hù)青少年的合法權(quán)益。受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作。完成市委和上級團(tuán)委交辦的其他任務(wù)。
共青團(tuán)江門市委員會下設(shè)4部門(科室),包括辦公室、組織部、學(xué)少部、宣傳部(市義工聯(lián)秘書處)。納入部門預(yù)算編制有下屬2個事業(yè)單位,包括:江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心和江門市青少年宮。
(二)人員構(gòu)成情況
共青團(tuán)江門市委員會共有編制11人。實有人數(shù)11人。下屬事業(yè)單位江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心共有編制5人,實有人數(shù)4人;江門市青少年宮共有編制25人,實有人數(shù)19人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
實施新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計劃”、推進(jìn)“城鄉(xiāng)青年中心”建設(shè)、江門市義工聯(lián)運作和活動、青春就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動、江門市成人宣誓活動、未成年人思想道德建設(shè)系列活動、“12355”江門市青少年維權(quán)與心理咨詢熱線建設(shè)、深化青年文明號工作、江門市少工委專項工作、江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)村“信息直通車”服務(wù)站運作、江門市留守兒童夏令營、科技館運營等。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算1860.47萬元,其中:公共財政預(yù)算撥款697.77萬元,占37.50%;基金預(yù)算285.20萬元,占15.33%;專款專用資金877.50萬元,占47.17%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算1860.47萬元,其中本年支出1860.47萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1534.11萬元,占82.46%;社會保障和就業(yè)(類)支出5.31萬元,占0.29%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出17.12萬元,占0.92%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出285.20萬元,占15.32%;住房保障(類)支出18.73萬元,占1.01%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共982.97萬元。其中:
基本支出(含下屬事業(yè)單位工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)283.97萬元。
項目支出預(yù)算699.00萬元,主要支出項目有:
1、青農(nóng)工作:城鄉(xiāng)青年中心工作、農(nóng)村“信息直通車”服務(wù)站工作。
2、青工工作:深化青年文明號工作、青春就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動、新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計劃”行動。
3、少先隊工作:江門市少先隊輔導(dǎo)員培訓(xùn)專項經(jīng)費、成人宣誓儀式、江門市未成年人思想道德教育項目、江門市留守兒童夏令營。
4、培訓(xùn)工作:團(tuán)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、政府購買服務(wù):“12355”江門市青少年維權(quán)與心理咨詢熱線、“晴朗天空”――不良行為青少年成長輔導(dǎo)活動、微電影大賽活動。
6、義工工作:志愿服務(wù)“E”站建設(shè)、公共文明引導(dǎo)志愿服務(wù)活動、“鄰里互助”志愿服務(wù)活動。
7、青少宮工作:江門市青少宮科技館運營。
8、江門市青少宮二期建設(shè)還本付息。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年江門市團(tuán)委(含下屬事業(yè)單位市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心及市青少年宮)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計7.32萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元,主要包括公務(wù)用車燃油費、維護(hù)費、保險費、租車費等。
(四)公務(wù)接待費支出3.32萬元,主要包括日常工作接待費用、團(tuán)系統(tǒng)活動工作餐費和義工活動餐費補貼等。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計7.32萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少7.42萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算4萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少9.5萬元,減少原因:公車用車改革,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)相關(guān)費用支出。
(四)公務(wù)接待費支出預(yù)算3.32萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元,增加原因:增加部分為新成立的下屬事業(yè)單位市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心接待經(jīng)費。
第二部分 2015年江門市團(tuán)委部門預(yù)算表