江門市本級部門預算信息公開
2015
年度江門市公共資源交易中心部門預算
目 錄
第一部分 2015 年江門市公共資源交易中心預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
第二部分 2015 年江門市公共資源交易中心部門預算表
一、
2015
年部門收支預算總表
二、 2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
三、 2015 年基本支出預算表——工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預算表
四、 2015年基本支出預算表——社會保障繳費預算表
五、 2015年基本支出預算表——商品和服務(wù)支出預算表
六、 2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(項目支出)
七、2015 年納入預算管理的政府性基金收支預算表
八、2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
2015
年度江門市公共資源交易中心預算公開
第一部分
2015
年江門市公共資源交易中心預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市公共資源交易中心是組織實施公共資源交易工作的職能部門。主要職能:(一)根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策,制定公共資源進場交易業(yè)務(wù)操作規(guī)程,建立和完善內(nèi)部管理制度。(二)組織實施政府集中采購目錄中通用項目的采購工作;為土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)、工程建設(shè)項目招標、國有產(chǎn)權(quán)等各類公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。(三)核驗市場主體、中介機構(gòu)資格及進場交易項目資料。(四)見證公共資源進場交易全過程,確認交易結(jié)果,維護交易秩序,整理和保存交易過程中的相關(guān)資料。(五)承擔公共資源交易平臺、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)、維護和管理,做好各類評標專家?guī)焓褂玫姆?wù)和日常管理工作。(六)收集、統(tǒng)計、存儲和發(fā)布各類公共資源交易信息,對各類公共資源交易情況進行定期分析,向有關(guān)行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門報送業(yè)務(wù)信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù);協(xié)助做好公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務(wù)工作。(七)為公共資源現(xiàn)場交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺,及時向有關(guān)部門報告并協(xié)助調(diào)查違法違規(guī)交易行為。(八)建立公共資源現(xiàn)場交易信用和紀律檔案,建設(shè)、維護、管理公共資源交易信用信息平臺。(九)承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市公共資源交易中心編制24人(不含采購中心編制),實有人數(shù)36人(含編外人員20人),離退休人員4人。
(三)預算年度的主要工作任務(wù)
2015年,中心將繼續(xù)圍繞“公開、公平、公正、誠信、廉潔、高效”工作方針,按照“建立與市場化相適應(yīng)的公共資源管理體制和運行機制,推動生產(chǎn)要素高效公平配置,力爭建成全省一流的公共資源交易中心”的工作目標,重點抓好以下幾方面工作:(一)全力推進中心信息化建設(shè)。(二)推進交易場地改造提升打造一流交易平臺。(三)全力做好綜合評標專家?guī)斓墓芾砉ぷ鳌#ㄋ模┘哟罅Χ却龠M誠信體系建設(shè)。(五)有序拓展公共資源交易業(yè)務(wù)范圍。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算
1
,
2
7
7
.
89
萬元,其中:公共財政預算撥款51
2
.
89
萬元,占40.14%;基金預算撥款165.00萬元,占12.91%;財政專戶專項收入安排的撥款600萬元,占46.95%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015
年部門支出預算
1
,
2
7
7
.
89
萬元,其中本年支出
1
,
2
7
7
.
89
萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出
1057.71
萬元,占82.77%;社會保障和就業(yè)(類)支出
17.21
萬元,占1.35%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出
19.82
萬元,占1.55%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出165萬元,占12.91%;住房保障(類)支出
18.15
萬元,占1.42%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015
年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共677.89萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)197.89萬元。
項目支出480萬元,包含公共財政預算安排的支出315萬元,用于事業(yè)運行;基金預算安排的支出165萬元,用于交易項目經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015
年江門市公共資源交易中心(含江門市政府采購中心)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計46萬元。
(一)因公出國(境)費用支出為0。
(二)公務(wù)用車購置費支出為0。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出21萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出25萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是
:
2015
年“三公”經(jīng)費支出預算合計46萬元,比上年預算數(shù)減少3.36萬元。其中:
(一)因公出國(境)費用支出預算為0,與上年預算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出預算為0,與上年預算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出預算21萬元,與上年預算數(shù)持平。
(四)公務(wù)接待費支出預算25萬元,比上年預算數(shù)減少3.36
萬元,減少原因是
按照中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出,壓縮公務(wù)接待費
。