第一部分 2015年江門市旅游局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務質(zhì)量和市場秩序,組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作;協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應急救援、節(jié)假日旅游工作;會同有關部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作;制定并組織實施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。江門市旅游局下設3個科室。
納入部門預算編制下屬行政(事業(yè))單位為零個。
(二)人員構成情況
江門市旅游局編制16人,實有20人(含雇員2人),離退休7人。
(三)預算年度的主要工作任務
⒈宣傳營銷
⑴ 建立大宣傳體系,統(tǒng)籌各方力量和資源,建立信息溝通機制,大力對外宣傳江門。
⑵ 研究微調(diào)江門旅游形象,以新形象統(tǒng)籌全市旅游形象和旅游產(chǎn)品線路營銷。
⑶ 開展“三十城聯(lián)動江門游”活動,向省內(nèi)20個、省外12個重點城市推介高品質(zhì)的江門系列旅游產(chǎn)品。
⑷ 與頂級旅行社和航空公司深度合作,開展專題推廣活動,組織游客到江門旅游。
⑸與旅游電商的合作,擴大江門旅游知名度和美譽度并增加銷售。
⑹ 申報我市成為“世界中餐名廚”之鄉(xiāng),打造美食鎮(zhèn)、美食村、美食線路和美食名人,提高我市美食在海內(nèi)外的知名度。
⒉產(chǎn)品提升
⑴ 狠抓《江門市旅游強市建設三年實施方案》的落實。
⑵ 創(chuàng)新發(fā)展理念,探索全域旅游發(fā)展模式,力爭成為國家級旅游產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。
⑶ 借力粵港澳合作發(fā)展機遇,結合國家建設“21世紀海上絲綢之路”戰(zhàn)略,利用大廣海灣經(jīng)濟區(qū),打造江門旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大平臺。
⑷ 抓住龍頭項目,重點推動赤坎古鎮(zhèn)國際旅游綜合度假區(qū)開發(fā)項目列入省重點項目,加快建設進度,帶動配套產(chǎn)品。
⑸ 加快發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,推動鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)、示范村和示范景點的建設。
⑹ 大力推進A級景區(qū)建設,推動開平碉樓文化旅游區(qū)創(chuàng)建成為國家5A級景區(qū),推動華博館等項目創(chuàng)A級景區(qū)。
⑺ 加快江門特色休閑精品酒店和精品民宿的開發(fā)建設。
⑻ 完善旅游指示牌、游客信息中心等旅游公共基礎配套設施。
⒊完善體制
完善國有景區(qū)的發(fā)展體制。著力解決國有景區(qū)政企不分、市場化能力差的問題,推動國有景區(qū)在體制、管理、營銷等方面的創(chuàng)新和提升。
⒋人才培養(yǎng)
加快構建全市旅游人才教育培訓體系。加強導游人才隊伍素質(zhì)培養(yǎng)和導游考試考前培訓工作,加大對旅游景區(qū)講解員的文化知識、服務技巧方面的培訓。加快建立本土旅游人才專家?guī)臁?/span>
二、收入預算說明
2015年部門收入預算1396.67萬元,其中:公共財政一般公共預算收入1381.48萬元,占98.91%;上級補助收入10萬元,占0.72%;上年結轉(zhuǎn)結余5.19萬元,占0.37%。
本年度部門收入預算比2014年增加3.56%,主要是公共財政預算收入增加。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算1396.67萬元,其中本年支出1396.67萬元,占100%,包括:教育(類)支出34萬元,占2.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出71.73萬元,占5.14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出39.49萬元,占2.83%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出1225.76萬元,占87.76%;住房保障(類)支出25.7萬元,占1.84%;
本年度部門支出預算比2014年增加3.56%。
(二)公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1381.48萬元,比2014年增加3.2%。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)369.06萬元,比2014年增加13.61%。
項目支出預算1012.42萬元,主要支出項目有江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,000萬元;專項會議費4.5萬元;公務用車運行維護支出7.92萬元。比2014年減少0.14%。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年江門市旅游局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計32.21萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出16.72萬元,主要包括車輛燃料費、路橋費、保險費、維修費等。
(四)公務接待費支出15.49萬元,主要包括對外宣傳推介、旅游招商等接待費用。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計32.21萬元,比上年預算數(shù)增加4.21萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)減少4.79萬元,減少原因:根據(jù)“零基預算”原則,因公出國(境)經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位,由市財政部門在因公出國(境)經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,不列入本部門年初預算反映。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算16.72萬元,比上年預算數(shù)減少0.88萬元,原因是公務車輛維護費減少。
(四)公務接待費支出預算15.49萬元,比上年預算數(shù)增加5.09萬元,增加原因:對外宣傳推介、旅游招商任務加大。
第二部分 2015年江門市旅游局部門預算表(說明)
一、2015 年部門收支預算總表
二、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
三、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(項目支出)
四、2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表