五邑大學(xué)
江門市本級2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 五邑大學(xué)概況
一、 部門職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 五邑大學(xué)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 五邑大學(xué)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 五邑大學(xué)概況
(一)部門職能
五邑大學(xué)地處“中國第一僑鄉(xiāng)”—廣東省江門市,是珠江三角洲西岸唯一一所以工科為主的多科性教學(xué)型地方大學(xué)。學(xué)校1985年建校,1990年成為學(xué)士學(xué)位授予單位,1993年開始接收外國留學(xué)生,1996年通過本科教學(xué)合格評估,1998年成為碩士學(xué)位授予單位,2008年教育部本科教學(xué)工作水平評估獲得優(yōu)秀等級。
學(xué)校占地1000余畝,總建筑面積約60萬平方米,設(shè)有17個教學(xué)院(部),擁有工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)等7個學(xué)科門類,45個本科專業(yè),6個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),27個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),2個專業(yè)碩士學(xué)位類別。現(xiàn)有4個國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),3個省級重點(diǎn)學(xué)科,4個省級名牌專業(yè),8個省級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),13個省級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。擁有全國科教興國示范基地,廣東省僑鄉(xiāng)文化研究基地,中華文化傳承基地等。學(xué)校面向全國21個省、自治區(qū)、直轄市及港澳地區(qū)和臺灣省招收本科生,面向國內(nèi)外招收研究生。現(xiàn)有各類在籍學(xué)生2.4萬余人,其中全日制本科生1.8萬余人,研究生300余人。
學(xué)校現(xiàn)有在職教職工1000余人,其中專任教師800余人,具有高級職稱的教師占專任教師比例近40%,具有碩、博學(xué)位的教師占專任教師比例近80%。
五邑大學(xué)堅持“根植僑鄉(xiāng),服務(wù)社會,內(nèi)外合力,特色發(fā)展”的辦學(xué)理念,以本科教育為立校之本,以人才戰(zhàn)略為強(qiáng)校之基,以協(xié)調(diào)發(fā)展為治校之策,以提高質(zhì)量為辦校之責(zé),以創(chuàng)新精神為建校之魂,以服務(wù)地方為興校之路;堅持全面融入地方經(jīng)濟(jì)社會,全力提高學(xué)科建設(shè)水平,全員培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。作為五邑僑鄉(xiāng)的最高學(xué)府,學(xué)校發(fā)展成為僑鄉(xiāng)及周邊地區(qū)“人才培養(yǎng)的搖籃,科技研發(fā)的基地,文化傳承的紐帶,政府決策的參謀,聯(lián)系海內(nèi)外鄉(xiāng)親的橋梁”。在新的歷史發(fā)展階段,學(xué)校將努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益、特色協(xié)調(diào)發(fā)展,為創(chuàng)建特色鮮明的廣東省高水平工科大學(xué)而努力奮斗!
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入五邑大學(xué)2015年部門決算編報范圍的單位共1個,即五邑大學(xué)本級。本部門沒有下屬單位。
第二部分 五邑大學(xué)2015年部門決算表 |
公開01表:收入支出決算總表
公開02表:收入決算表
公開03表:支出決算表
公開04表:財政撥款收入支出決算總表
公開05表:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表:財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開09表:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 五邑大學(xué)2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
五邑大學(xué)2015年度總收入42779.91萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入15675.91萬元,比2014年決算數(shù)增加2166.42萬元,增長16.04%。主要原因:常規(guī)性經(jīng)費(fèi)每年遞增10%;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2015年增撥小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范工作經(jīng)費(fèi)2212萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,比2014年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:2014年和2015年上級補(bǔ)助收入均為0萬元。
3.事業(yè)收入14729.15萬元,比2014年決算數(shù)增加1181.75萬元,增長8.72 %。主要原因:學(xué)生人數(shù)增加進(jìn)而學(xué)雜費(fèi)收入增長;科研事業(yè)收入有所增加。
4.經(jīng)營收入616.65萬元,比2014年決算數(shù)增加52.19萬元,增長9.24 %。主要原因:經(jīng)營性收入增加。
5.其他收入11758.21萬元,比2014年決算數(shù)減少2473.64 萬元,下降17.38 %。主要原因:五邑大學(xué)2015年的捐贈收入有所下降,2014年捐贈收入為4545.73萬元,2015年捐贈收入為1385.86萬元。
(二)年度支出總體情況
五邑大學(xué)2015年度總支出35601.98萬元,其中本年支出35601.98萬元。具體情況如下:
1.教育(類)支出34311.09萬元。主要支出項(xiàng)目有高等教育33972.70萬元,其他教育費(fèi)附加安排的支出338.39萬元,比2014年決算數(shù)減少4572.94萬元。主要原因:基建支出比2014年減少5612萬元。
2.科學(xué)技術(shù)(類)支出3.70萬元,主要支出項(xiàng)目為產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)3.70萬元。
3.文化體育與傳媒(類)支出4.50萬元,主要支出項(xiàng)目為其他文化支出4.50萬元。
4.社會保障和就業(yè)(類)支出771.86萬元,主要支出項(xiàng)目為事業(yè)單位離退休771.86萬元,比2014年決算數(shù)增加27.94萬元,主要原因:2015年退休人數(shù)較2014年有所增加。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出61.78萬元,主要支出項(xiàng)目為事業(yè)單位醫(yī)療61.78萬元,保持上年水平。
6.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.05萬元,主要支出項(xiàng)目為其他節(jié)能環(huán)保支出0.05萬元。
7.農(nóng)林水(類)支出2.01萬元,主要支出項(xiàng)目有其他扶貧支出2.01萬元。
8.資源勘探信息(類)支出447萬元,主要支出項(xiàng)目為其他資源勘探電力信息等支出447萬元。
二、2015年收入決算情況說明
五邑大學(xué)2015年度收入合計42779.91萬元。
(一)財政撥款收入15675.91萬元,占本年收入合計的36.64%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)10萬元,占財政撥款收入的0.06%。包括:其他一般公共服務(wù)支出(款)10萬元。
教育支出(類)14750.26萬元,占財政撥款收入的94.10%。包括:普通教育(款)13682.14萬元,教育費(fèi)附加安排的支出(款)1068.12萬元。
文化體育與傳媒支出(類)30萬元,占財政撥款收入的0.19%。包括:文化(款)30萬元。
社會保障和就業(yè)支出(類)771.86萬元,占財政撥款收入的4.92%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)771.86萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)61.78萬元,占財政撥款收入的0.39%。包括:醫(yī)療保障(款)61.78萬元。
農(nóng)林水支出(類)52.01萬元,占財政撥款收入的0.33%。包括:農(nóng)業(yè)(款)50萬元,扶貧(款)2.01萬元。
(二)事業(yè)收入14729.15萬元,占本年收入合計的34.43%。
其中:教育支出(類)14729.15 萬元。
(三)經(jīng)營收入616.65萬元,占本年收入合計的1.44%。
其中:教育支出(類)616.65萬元。
(四)其他收入11758.21萬元,占本年收入合計的27.49 %。
其中:教育支出(類)11758.21萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
五邑大學(xué)2015年度支出合計35601.98萬元。具體如下:
(一)基本支出24910.55萬元,占本年支出合計的69.97%。
其中:教育支出(類)普通教育(款)24076.91 萬元,主要用于我校壹仟余位教職工全年的工資福利支出12587.02萬元,商品和服務(wù)支出5397.80萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助4732.37萬元,其他資本性支出1331.84萬元,債務(wù)利息支出27.87萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)771.86萬元,主要用于離休費(fèi)57.79萬元,退休費(fèi)701.33萬元,離退休印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等12.74萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)61.78萬元,主要事業(yè)單位醫(yī)療支出61.78萬元。
(二)項(xiàng)目支出10512.84萬元,占本年支出合計的29.53%。
其中:1、教育支出(類)普通教育(款)9717.19萬元,主要用于商品和服務(wù)支出2105.61萬元,助學(xué)金支出1140.69萬元,基建支出4747.11萬元,設(shè)備購置等其他資本性支出1431.1萬元,債務(wù)利息支出292.68萬元;
2、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)338.39萬元,主要用于助學(xué)金支出338.39萬元;
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)3.70萬元,主要用于商品和服務(wù)支出1.34萬元,設(shè)備購置支出2.36萬元;
4、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)4.50萬元,主要用于商品和服務(wù)支出2.75萬元,設(shè)備購置支出1.75萬元;
5、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)0.05萬元,主要用于商品和服務(wù)支出0.05萬元;
6、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)2.01萬元,主要用于下鄉(xiāng)扶貧工作的開展;
7、資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)447萬元,主要用于設(shè)備購置支出447萬元。
(三)上繳上級支出0萬元,占本年支出合計的0%。
(四)經(jīng)營支出178.60萬元,占本年支出合計的0.50%。主要用于經(jīng)營成本及稅費(fèi)。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出合計的0%。
四、2015年度財政撥款收入支出總表說明
2015年五邑大學(xué)尚未納入江門市部門預(yù)算,因此本說明中沒有關(guān)于與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比的內(nèi)容。
(一)2015年度財政撥款收入說明
五邑大學(xué)2015年度財政撥款收入合計15675.91萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入15675.91萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
(二)2015年度財政撥款支出說明
五邑大學(xué)2015年度財政撥款支出合計12918.58萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出12918.58萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看:
1、教育支出(類)普通教育(款)11289.3萬元,主要用于工資福利支出6178.12萬元,維持日常公用支出2744.7萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1117.41萬元,主要是發(fā)放學(xué)生助學(xué)金,設(shè)備購置等資本性支出1249.07萬元;
2、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)338.39萬元,主要用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金;
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)3.70萬元,主要用于商品和服務(wù)支出1.34萬元,設(shè)備購置等資本性支出2.36萬元;
4、文化支出(類)其他文化支出(款)4.50萬元,主要用于商品和服務(wù)支出2.75萬元,設(shè)備購置等資本性支出1.75萬元;
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)771.86萬元,主要用于離休費(fèi)57.79萬元,退休費(fèi)701.33萬元,離退休印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等12.74萬元;
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)61.78萬元,主要事業(yè)單位醫(yī)療支出61.78萬元;
7、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)0.05萬元,主要用于商品和服務(wù)支出0.05萬元;
8、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)2.01萬元,主要用于下鄉(xiāng)扶貧工作的開展;
9、資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)447萬元,主要用于設(shè)備購置支出447萬元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
五邑大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計12918.58萬元,占本年支出合計的36.29 %。與2014年相比,減少1068.14萬元,降低7.64 %。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
五邑大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)11627.69萬元,占90.01%;科學(xué)技術(shù)支出(類)3.70萬元,占0.03%;文化體育與傳媒支出(類)4.50萬元,占0.03%;社會保障和就業(yè)支出(類)771.86萬元,占5.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)61.78萬元,占0.49%,節(jié)能環(huán)保支出(類)0.05萬元;農(nóng)林水支出(類)2.01萬元,占0.02%;資源勘探信息等支出(類)447萬元,占3.45%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
五邑大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12918.58萬元,具體情況如下:
1.教育支出(類)普通教育(款)11627.69萬元,比2014年減少1325.49萬元,下降10.23%。主要原因:2015年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出比2014年減少1498.97萬元。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)3.70萬元,比2014年減少15.61萬元,降低80.83%。主要原因:各科研項(xiàng)目均按項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
3.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)4.50萬元,比2014年增加3.61萬元,增長405.62%。主要原因:2015年與2014年均按預(yù)算支出。主要原因:各專項(xiàng)均按項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)771.86萬元,比2014年增加27.94萬元,增長3.76%。主要原因:2015年退休人數(shù)比2014年有所增加。
5.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)0.05萬元,比2014年減少0.02萬元,降低27.71%。主要原因:各專項(xiàng)均按項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)4.50萬元,比2014年增加3.61萬元,增長405.62%。主要原因:各專項(xiàng)均按項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
7.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)2.01萬元,比2014年減少0.47萬元,降低18.95%。主要原因:各專項(xiàng)均按項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
8.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)447萬元,比2014年增加257萬元,增長135.26%。主要原因:各專項(xiàng)均按項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五邑大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10272.62萬元,其中:
(一)工資福利支出6178.12萬元,占基本支出的60.14%。主要包括基本工資2060.35萬元、津貼補(bǔ)貼607.99萬元、獎金1025.78萬元、社會保障繳費(fèi)1030.59萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資1452.67萬元、其他0.74萬元。
(二)商品和服務(wù)支出2501.07萬元,占基本支出的24.35 %。主要包括辦公費(fèi)89.56萬元、印刷費(fèi)241.67萬元、咨詢費(fèi)5.49萬元、手續(xù)費(fèi)0.59萬元、電費(fèi)234.10萬元、郵電費(fèi)43.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)27.23萬元、差旅費(fèi)441.95萬元、因公出國(境)費(fèi)用86.61萬元、維修(護(hù))費(fèi)407.1萬元、租賃費(fèi)65.09萬元、會議費(fèi)3.46萬元、培訓(xùn)費(fèi)18.34萬元、公務(wù)接待費(fèi)68.21萬元、專用材料費(fèi)337.74萬元、勞務(wù)費(fèi)160.31萬元、工會經(jīng)費(fèi)71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.25萬元、其他商品和服務(wù)支出169.26萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助840.87萬元,占基本支出的8.19%。主要包括離休費(fèi)57.79萬元、退休費(fèi)701.33萬元、醫(yī)療費(fèi)61.78萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.96萬元。
(四)其他資本性支出752.56萬元,占基本支出的7.33 %。主要包括辦公設(shè)備購置237.22萬元、專用設(shè)備購置14.31萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31.87萬元、其他資本性支出469.16萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
五邑大學(xué)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為185.07萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為86.61萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.25萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為68.21萬元。
五邑大學(xué)2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為185.54萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為71.49萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.34萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為83.71萬元。
五邑大學(xué)資金來源有省、市財政撥款、學(xué)雜費(fèi)收入以及其它自籌經(jīng)費(fèi),由于2014年和2015年學(xué)校未納為財政部門預(yù)算編制單位,市財政公用經(jīng)費(fèi)未落實(shí)到經(jīng)濟(jì)分類中,2014年和2015年的“三公”經(jīng)費(fèi)無法確定資金來源。我校根據(jù)全校接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)經(jīng)費(fèi)的支出情況,2014年安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出185.54萬元,2015年安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出185.07萬元。比2014年支出略有降低。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 86.61萬元,占46.80 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.25萬元,占16.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出68.21萬元,占36.85%。具體情況如下:
1、2015年安排因公出國(境)費(fèi)支出86.61萬元,主要用于20位老師去美國加州波莫那州立理工大學(xué)參加暑期培訓(xùn),出國團(tuán)組1個、累計20人次。比2014年增加15.12萬元,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。
2、2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.25萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出30.25萬元,比2014年減少0.09萬元,降低0.3%。比上年支出略有降低。
3、2015年公務(wù)接待費(fèi)支出68.21萬元,主要用于校際業(yè)務(wù)交流。比2014年減少15.5萬元,降低18.51%,主要原因是學(xué)校加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,公務(wù)接待減少。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3253.63萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2014年增加74.41萬元,增長2.34%。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購總額4143.84萬元,其中:政府采購貨物支出1213.03萬元,基建及維修項(xiàng)目招標(biāo)1538.04萬元,學(xué)校北區(qū)食堂經(jīng)營承包項(xiàng)目1386.74萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車17輛,其他用車主要是日常公務(wù)活動、招生宣傳、出差之用;單位價值50萬元以上通用設(shè)備15臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備6臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。2015年我部門尚未納入江門市部門預(yù)算,學(xué)校參照財政預(yù)算管理要求,完成內(nèi)審項(xiàng)目679項(xiàng),審計金額507,399.86萬元。其中:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計43項(xiàng),審計金額291,192.60萬元(校內(nèi)處級干部2011年6月至2014年12月31日任期審計),專項(xiàng)資金審計及審計調(diào)查2項(xiàng),審計金額140,967.97萬元。通過審計意見和建議,督促校內(nèi)各單位加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范使用資金,提高資金使用效益。
至2015年末,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值15006.15萬元,數(shù)量達(dá)20299臺套,生均設(shè)備超8403元;實(shí)驗(yàn)中心和實(shí)訓(xùn)基地280個,設(shè)備利用率達(dá)到90%以上,實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)基地進(jìn)一步對社會開放,實(shí)現(xiàn)資源共享,更好地服務(wù)于僑鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)與社會的發(fā)展。
2015年學(xué)校努力開展社會服務(wù),社會培訓(xùn)人次數(shù)為25453人次,為江門市產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)做了一定工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。(各部門根據(jù)本部門實(shí)際使用的款級功能分類科目進(jìn)行解釋)