目 錄
第一部分 江門市商務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市商務(wù)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市商務(wù)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市商務(wù)局概況
(一)部門職責(zé)。
江門市商務(wù)局是主管全市對(duì)外貿(mào)易、商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資和口岸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè),推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè);推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展;優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu);牽頭擬訂規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展、運(yùn)行和流通秩序的政策并組織實(shí)施;擬訂會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施;擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;按管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資格、資質(zhì)的管理;擬訂優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對(duì)外投資工作;牽頭擬訂招商引資、對(duì)外投資的政策措施、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作;指導(dǎo)外商投資工作;負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等,下同)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作;擬訂商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對(duì)外開放規(guī)劃并組織實(shí)施;組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作;同時(shí)承擔(dān)中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)的日常工作等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門(江門市商務(wù)局)2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè),包括局本級(jí)和所屬1個(gè)預(yù)算單位(中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì),下稱江門市貿(mào)促會(huì))。
第二部分 江門市商務(wù)局2015年部門決算表
09表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx
08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
07表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx
06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx
05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx
第三部分 江門市商務(wù)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市商務(wù)局2015年度總收入5,484.00萬元,其中本年收入4,873.15萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入4,770.64萬元,比2014年決算數(shù)增加1,628.60萬元,增長51.83 %。主要原因:一是財(cái)政撥入項(xiàng)目收入增加1378.92萬元,增加的項(xiàng)目資金包括:2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金1,000.00萬元,2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國家級(jí)機(jī)電外貿(mào)基地項(xiàng)目)190.00萬元,2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金142.00萬元, 其他省財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金46.92萬元。二是財(cái)政撥入基本收入增加249.68萬元,主要是由于我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革,人員編制及部門職能均有增加,2015年全年的基本支出相應(yīng)增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬元,與2014年決算數(shù)一致。
3.事業(yè)收入 23.55萬元,比2014年決算數(shù)減少51.66萬元,下降68.69%。主要原因:我部門所屬二級(jí)預(yù)算單位江門市貿(mào)促會(huì)2015年開支的貿(mào)促業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入減少。
4.經(jīng)營收入44.36萬元,比2014年決算數(shù)減少2.09萬元,下降4.50%。主要原因:我局所屬二級(jí)預(yù)算單位江門市貿(mào)促會(huì)取得的經(jīng)營收入略有下降。
5.其他收入34.61萬元,比2014年決算數(shù)增加1.59萬元,增長4.82%。主要原因是2015年收到其他部門(如環(huán)保部門)轉(zhuǎn)來的項(xiàng)目資金增加。
(二)年度支出總體情況
江門市商務(wù)局2015年度總支出5,484.00萬元,其中本年支出3,563.50萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,136.12萬元,主要用于產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)、招商出訪經(jīng)費(fèi)、江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金、第六屆珠中江商展會(huì)、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,比2014年決算數(shù)增加363.81萬元,增長20.53%,主要原因是由于2014年9月,我局實(shí)施了機(jī)構(gòu)改革,原市經(jīng)濟(jì)和信息化局的商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作和招商引資等相關(guān)職能歸并我局,相應(yīng)增加了部分項(xiàng)目支出(如江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi))。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出421.04萬元,主要支出項(xiàng)目有離退休人員基本支出、撫恤支出,比2014年決算數(shù)增加39.29萬元,增長10.29%,主要增加原因是2015年我局離退休人數(shù)變化引起相應(yīng)費(fèi)用的增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出132.29萬元,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障開支及人口與計(jì)劃生育支出,比2014年決算數(shù)增加22.84萬元,增長20.87%,主要原因是2015年我局機(jī)構(gòu)改革后在職人數(shù)增加,相應(yīng)的醫(yī)療保障支出增加。
4.城區(qū)社區(qū)(類)支出55.22萬元,主要支出項(xiàng)目為口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,比2014年決算數(shù)減少1,093.93萬元,下降95.19%,主要原因是該資金是上級(jí)補(bǔ)助資金,2015年省撥入資金減少。
5.農(nóng)林水(類)支出0.55萬元,主要支出項(xiàng)目是扶貧支出,比2014年決算數(shù)增加0.07萬元,增長14.58%,主要原因是2015年扶貧活動(dòng)差旅費(fèi)略有增加。
6.交通運(yùn)輸(類)支出12.60萬元,主要支出項(xiàng)目是老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出,比2014年決算數(shù)增加12.60萬元,主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的上級(jí)補(bǔ)助資金。
7.資源勘探信息等(類)支出27.55萬元,主要支出項(xiàng)目有扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金(中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等),比2014年決算數(shù)增加23.15萬元,增長526.13%,主要原因是該資金是我局機(jī)構(gòu)改革后由市經(jīng)濟(jì)和信息化局并入職能相應(yīng)增加的項(xiàng)目資金。
8.商業(yè)服務(wù)等(類)支出689.19萬元,主要支出項(xiàng)目有2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及涉外發(fā)展服務(wù)支出,比2014年決算數(shù)增加348.02萬元,增長102.01%,主要原因是2015年增加了省撥入的上級(jí)補(bǔ)助資金(包括2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及涉外發(fā)展服務(wù)支出等)。
9.住房保障(類)支出68.22萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金及購房補(bǔ)貼,比2014年決算數(shù)增加1.01萬元,增長1.50%,主要原因是2015我局在職人數(shù)有所增加,相應(yīng)的住房保障支出略有增加。
10.其他支出(類)支出20.72萬元,主要支出項(xiàng)目是2015年免除查驗(yàn)沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi),比2014年決算數(shù)增加20.72萬元,主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的上級(jí)補(bǔ)助資金。
二、2015年收入決算情況說明
江門市商務(wù)局2015年度收入合計(jì)4,873.15萬元。
(一)財(cái)政撥款收入4,770.64萬元,占本年收入合計(jì)的97.90%。其中:
一般公共服務(wù)(類)2,100.91萬元,占財(cái)政撥款收入的44.04 %。均為商務(wù)事務(wù)(款)收入。
教育支出(類)2.00萬元,占財(cái)政撥款收入的0.04 %。均為進(jìn)修及培訓(xùn)(款)收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)421.04萬元,占財(cái)政撥款收入的8.83 %。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)404.81萬元,撫恤(款)16.23萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)131.89萬元,占財(cái)政撥款收入的2.76 %。包括:醫(yī)療保障(款)114.25萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)17.64萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)10.00萬元,占財(cái)政撥款收入的0.21%。均為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)收入。
農(nóng)林水支出(類)0.55萬元,占財(cái)政撥款收入的0.01%。均為扶貧(款)收入。
交通運(yùn)輸支出(類)46.80萬元,占財(cái)政撥款收入的0.98%。均為車輛購置稅支出(款)收入。
資源勘探信息等支出(類)1,000.00萬元,占財(cái)政撥款收入的20.96%。均為支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)收入。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)927.24萬元,占財(cái)政撥款收入的19.44%。包括:商業(yè)流通事務(wù)(款)284.00萬元,涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)643.24萬元。
住房保障支出(類)68.22萬元,占財(cái)政撥款收入的1.43%。均為住房改革支出(款)收入。
其他支出(類)62.00萬元,占財(cái)政撥款收入的1.30%。均為其他支出(款)收入。
(二)事業(yè)收入23.55萬元,占本年收入合計(jì)的0.48%
均為事業(yè)運(yùn)行(類)收入。
(三)經(jīng)營收入44.36萬元,占本年收入合計(jì)的0.91%
均為事業(yè)運(yùn)行(類)收入。
(四)其他收入34.61萬元,占本年收入合計(jì)的 0.71%
均為一般公共服務(wù)支出(類)收入。
三、2015年度支出決算情況說明
江門市商務(wù)局2015年度支出合計(jì)3,563.50 萬元。具體如下:
(一)基本支出1,528.53萬元,占本年支出合計(jì)的42.90%。其中:一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)906.98萬元,主要用于單位行政運(yùn)行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購置等支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)404.81萬元,主要用于本部門離退休人員費(fèi)用;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)16.23萬元, 主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)114.65萬元,主要用于本部門人員醫(yī)療保障費(fèi)用,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)17.64萬元,主要用于本部門在職人員的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)68.22萬元,主要用于按規(guī)定為在職干部繳存的住房公積金及購房補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目支出2,023.78萬元,占本年支出合計(jì)的56.79%。其中:一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)1,217.95萬元,主要用于產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)、招商出訪經(jīng)費(fèi)、江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金、第六屆珠中江商展會(huì)、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)55.22萬元,主要用于口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金;農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)0.55萬元,主要用于扶貧活動(dòng)支出;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)12.60萬元,主要用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出;資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)27.55萬元,主要用于扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金(中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等)項(xiàng)目支出;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)95.82萬元,主要用于2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等支出,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)593.37萬元,主要用于2014年省級(jí)扶持企業(yè)收購國際著名品牌及促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國家級(jí)機(jī)電和高新類外貿(mào)基地項(xiàng)目)及國家、地方性扶持外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金;其他支出(類)其他支出(款)20.72萬元,主要用于2015年免除查驗(yàn)沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。
(三)上繳上級(jí)支出0.00萬元。
(四)經(jīng)營支出11.19萬元,占本年支出合計(jì)的0.31%。主要是本部門所屬二級(jí)預(yù)算單位江門市貿(mào)促會(huì)代辦認(rèn)證業(yè)務(wù)的成本支出。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
江門市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4,770.64萬元。 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,760.64萬元,比年初預(yù) 算數(shù)增加1,024.63 萬元,增長27.43%。主要原因:一是年初未能充分測(cè)算未列入部門預(yù)算收入包括:2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金1,000.00萬元,2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國家級(jí)機(jī)電外貿(mào)基地項(xiàng)目)190.00萬元,2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金142.00萬元, 其他專項(xiàng)資金103.07萬元,財(cái)政撥入基本收入增加246.32萬元(主要是由于我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革,人員編制及部門職能均有增加,2015年全年的人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加),造成決算增收1,681.39萬元;二是年初預(yù)算安排的外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金屬于扶持企業(yè)資金,大部分資金由市財(cái)政直接撥到扶持企業(yè),造成我局決算減收656.76萬元;增減相抵增收1,024.63 萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元,增長主要原因是由于2015年我局申請(qǐng)了辦公樓維修項(xiàng)目,市財(cái)政從基金預(yù)算中增加了該項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
江門市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3,413.98萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,413.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少322.04萬元,下降8.62%;主要原因是:外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出減少568.44萬元,人員支出和日常公用支出等基本支出增加246.40萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)1,986.60萬元,主要用于單位行政運(yùn)行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購置等基本支出及招商引資、商貿(mào)管理等方面的項(xiàng)目支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)404.81萬元,主要用于本部門離退休人員費(fèi)用;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)16.23萬元, 主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)114.65萬元,主要用于本部門人員醫(yī)療保障費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)17.64萬元,主要用于本部門在職人員的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)55.22萬元,主要用于口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金;農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)0.55萬元,主要用于扶貧活動(dòng)支出;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)12.60萬元,主要用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出;資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)27.55萬元,主要用于扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金(中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等)項(xiàng)目支出;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)95.82萬元,主要用于2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等支出;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)593.37萬元,主要用于2014年省級(jí)扶持企業(yè)收購國際著名品牌及促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國家級(jí)機(jī)電和高新類外貿(mào)基地項(xiàng)目)及國家、地方性扶持外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金;住房保障支出(類)住房改革支出(款)68.22萬元,主要用于按規(guī)定為本部門在職職工繳存的住房公積金及購房補(bǔ)貼;其他支出(類)其他支出(款)20.72萬元,主要用于2015年免除查驗(yàn)沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 3,413.98萬元,占本年支出合計(jì)的95.80%。與2014年相比,減少296.69萬元,下降8.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)1,986.60萬元,占58.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)421.04萬元,占12.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)132.29萬元,占3.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)55.22萬元,占1.62%;農(nóng)林水支出(類)0.55萬元,占0.01%;交通運(yùn)輸支出(類)12.60萬元,占0.37%;資源勘探信息等支出(類)27.55萬元,占0.81%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)689.19萬元,占20.19%;住房保障支出(類)68.22萬元占2.00%;其他支出(類)20.72,萬元占0.60%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,413.98萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)商務(wù)事務(wù)(款)1,986.60萬元,比2014年增加294.05萬元,增長17.37%,主要原因是:我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革,人員編制及部門職能均有增加,相應(yīng)的部門基本支出及項(xiàng)目支出均有增加;完成年初預(yù)算的106.16 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我局于2014年8月開始編制2015年部門預(yù)算,未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門2015年機(jī)構(gòu)改革后由于人員及職能的增加導(dǎo)致的各項(xiàng)支出增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)404.81萬元,比2014年增加23.06萬元,增長6.04%,主要原因是2015年本部門實(shí)際退休人員人數(shù)增加導(dǎo)致費(fèi)用略有增加;完成年初預(yù)算的104.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門退休人員增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加情況; 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)16.23萬元, 比2014年增加16.23萬元,2014年決算及2015年年初預(yù)算均沒有該項(xiàng)支出,2015年決算數(shù)大于2014年決算數(shù)及2015年預(yù)算數(shù),主要原因是:2015年本部門有離休干部因病去世,按規(guī)定需支付撫恤金,2015年決算數(shù)增加了該項(xiàng)費(fèi)用支出。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)114.65萬元,比2014年增加16.97萬元,增長17.37%,主要原因是我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革,在編人數(shù)增加,相應(yīng)的醫(yī)療保障費(fèi)用也隨之增加;完成年初預(yù)算的117.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局于2014年8月開始編制2015年部門預(yù)算,未能準(zhǔn)確預(yù)算本部門2015年機(jī)構(gòu)改革后由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的醫(yī)療保障費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)17.64萬元,比2014年增加5.87 萬元,增長49.87%,主要原因是我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革,由于在編人數(shù)增加,相應(yīng)的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出也隨之增加;完成年初預(yù)算的143.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門2015年機(jī)構(gòu)改革后由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)55.22萬元,比2014年減少1,084.53萬元,下降95.16%,主要原因是該資金是2015年省撥入的上級(jí)補(bǔ)助資金支出減少。年初預(yù)算沒有該項(xiàng)支出,主要原因是本部門年初預(yù)算未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)省級(jí)補(bǔ)助資金支出。
5. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)0.55萬元,比2014年增加0.07萬元,增長14.58%,主要原因是2015年扶貧活動(dòng)差旅費(fèi)略有增加; 年初預(yù)算沒有該項(xiàng)支出,原因是由于扶貧活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是由牽頭單位負(fù)責(zé)編制預(yù)算,我局并非牽頭單位,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
6. 交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)12.60萬元,比2014年增加12.60 萬元,2014年決算及2015年年初預(yù)算沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的上級(jí)補(bǔ)助資金,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
7. 資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)27.55萬元,比2014年增加23.15萬元,增長526.14%;年初預(yù)算沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該資金是我局機(jī)構(gòu)改革后由市經(jīng)濟(jì)和信息化局并入職能相應(yīng)增加的項(xiàng)目資金, 年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)95.82萬元,比2014年增加95.82萬元,2014年決算數(shù)及2015年年初預(yù)算均沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該資金是我局機(jī)構(gòu)改革后由市經(jīng)濟(jì)和信息化局并入職能相應(yīng)增加的項(xiàng)目資金, 年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
9. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)593.37萬元,比2014年增加278.29萬元,增長88.32%,主要原因是省撥入的專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。完成年初預(yù)算的45.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本部門預(yù)算的“外貿(mào)發(fā)展扶持資金”是涉企扶持資金,大部分由財(cái)政部門直接撥付到企業(yè),所以該部分扶持資金的收支均未能在本部門決算中反映。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)68.22萬元,比2014年增加1.01萬元,增長1.50%,主要原因是2015我局在編職工人數(shù)增加,相應(yīng)的住房保障支出略有增加。完成年初預(yù)算的101.76 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門2015年機(jī)構(gòu)改革后由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的住房保障支出。
11. 其他支出(類)其他支出(款)20.72萬元,比2014年增加20.72 萬元,2014年決算數(shù)及2015年年初預(yù)算均沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的省撥付資金,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1,431.30萬元,其中:
(一)工資福利支出848.84萬元,占基本支出的59.31%。主要包括基本工資149.61萬元、津貼補(bǔ)貼408.66萬元、獎(jiǎng)金147.64萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)124.81萬元、績效工資18.12萬元。
(二)商品和服務(wù)支出78.19萬元,占基本支出的5.46%。主要包括辦公費(fèi)12.75萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.54萬元、電費(fèi)1.05萬元、郵電費(fèi)3.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.11萬元、差旅費(fèi)1.79萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.11萬元、會(huì)議費(fèi)1.11萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、勞務(wù)費(fèi)6.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬元、福利費(fèi)19.03萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.53萬元、其他商品和服務(wù)支出5.59萬元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助504.27萬元,占基本支出的35.23%。主要包括離休費(fèi)1.35萬元、退休費(fèi)402.01萬元、撫恤金16.23萬元、醫(yī)療費(fèi)0.66萬元、住房公積金78.43萬元、購房補(bǔ)貼5.06萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.53萬元。
(四)其他資本性支出0.00萬元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市商務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 174.37萬元,完成預(yù)算343.10萬元的50.82%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為144.32萬元,完成預(yù)算239.48萬元的60.26%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.53萬元,完成預(yù)算35.00萬元的55.80%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.52萬元,完成預(yù)算68.62萬元的15.33%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:為認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少76.75萬元,下降30.56%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少44.55 萬元,下降23.59%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.47 萬元,下降37.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20.73 萬元,下降66.33%。因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和2015年市政府招商出訪和外貿(mào)推廣的工作部署,我局嚴(yán)控因公出國境費(fèi)用開支,2015年相關(guān)費(fèi)用有所減少。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是:2015年10月起我局實(shí)施了公車改革,僅保留了2臺(tái)公務(wù)車(用于機(jī)要通信及應(yīng)急公務(wù))繼續(xù)正常使用,其余6臺(tái)公務(wù)用車按要求已經(jīng)封存,按市財(cái)政要求統(tǒng)一辦理相關(guān)處置手續(xù),故2015年全年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是:嚴(yán)格控制本部門公務(wù)接待費(fèi)用,總開支相應(yīng)減少 。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)144.32萬元,占82.77%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.53萬元,占11.20%;公務(wù)接待費(fèi)支出10.52萬元,占6.03%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出144.32萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國團(tuán)組15個(gè)、累計(jì)27人次。開支內(nèi)容包括:市政府審批的招商出訪活動(dòng)支出及外貿(mào)推廣洽談工作支出共144.32萬元,主要用于工作人員公務(wù)出國(境)的機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等支出以及境外開展招商推介宣傳活動(dòng)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.53萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0.00萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出19.53萬元,2015年局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位公務(wù)用車保有量為8輛(其中6臺(tái)公務(wù)用車已于2015年10月封存待實(shí)施公車改革統(tǒng)一處置),主要用于我局8臺(tái)公務(wù)用車全年日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.52萬元,主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位交流工作及外商接待等方面的接待費(fèi)用。2015年,局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位共接待發(fā)生國內(nèi)接待94次,接待人數(shù)共1107人。主要包括按規(guī)定開支的招商公務(wù)接待費(fèi)用及日常公務(wù)接待費(fèi)用。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.19萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2014年增加14.92萬元,增長23.58%。主要原因是:由于2014年9月,我局實(shí)施了機(jī)構(gòu)改革,原市經(jīng)濟(jì)和信息化局的商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作和招商引資等相關(guān)職能、科室及工作人員并入我局,我局2015年全年的機(jī)關(guān)運(yùn)行日常經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)比2014年有所增加
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額342.25萬元,其中:政府采購貨物支出84.36萬元、政府采購工程支出44.27萬元、政府采購服務(wù)支出213.62萬元。授予中小微企業(yè)合同金額199.63萬元,占政府采購支出總額的58.33%,其中:授予小微企業(yè)合同金額199.63萬元,占政府采購支出總額的58.33%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車8輛(其中:2輛用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作等,其余6輛公務(wù)車已封存待實(shí)施公車改革統(tǒng)一處置)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2套;單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金1,953.00萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到要求項(xiàng)目的100%。
共組織對(duì)“外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1,953.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,“外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”、“招商出訪專項(xiàng)資金”、“產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)”、“江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金”、“第六屆珠中江進(jìn)出口商品展銷會(huì)”等5個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。2015年,我部門支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),安排的預(yù)算支出保障了部門正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算制度執(zhí)行較為有效。
組織對(duì)1個(gè)部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出1,953.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,“外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”、“招商出訪專項(xiàng)資金”、“產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)”、“江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金”、“第六屆珠中江進(jìn)出口商品展銷會(huì)”等5個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。2015年,我部門根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理質(zhì)量得到提升。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。1.因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。3.公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)一般公共服務(wù)支出(類)商務(wù)事務(wù)(款):反映商務(wù)事務(wù)方面的支出。
(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
(十七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
(十八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
(十九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理費(fèi)方面的支出。
(二十)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款):反映用于農(nóng)村(包括國有農(nóng)場(chǎng)、國有林場(chǎng))扶貧開發(fā)等方面的支出。
(二十一)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款):反映用于車輛購置稅收入安排的支出。
(二十二)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款):反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
(二十三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款):反映各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
(二十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資等安排的住房改革支出。
(二十五)其他支出(類)其他支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。