第一部分 江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
(一)部門(mén)主要職能
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),由市人大常委會(huì)黨組代管。主管全市依法治市工作的職能部門(mén)。江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的主要職能是對(duì)全市依法治市工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)與督促檢查。具體職責(zé)是:負(fù)責(zé)宏觀設(shè)計(jì),制定我市依法治市的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度工作目標(biāo)任務(wù)和工作要點(diǎn)。組織協(xié)調(diào)全市各級(jí)各部門(mén)單位開(kāi)展依法治市工作;督促檢查全市依法治市工作的落實(shí)情況;開(kāi)展調(diào)研指導(dǎo),掌握全市依法治市工作動(dòng)態(tài),及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展法治工作決策部署提供建議意見(jiàn)。負(fù)責(zé)承辦市委、市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組及省依法治省辦公室等上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)等。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。
第二部分 江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年部門(mén)決算表
第三部分 江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度總收入160.18萬(wàn)元,其中本年收入158.04萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入156.79萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加1.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.05%,基本與上年持平。
2.其他收入1.25萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)減少2.01萬(wàn)元,下降61.66%。主要原因是按實(shí)際工作需要安排經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度總支出160.18萬(wàn)元,其中本年支出157.52萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))109.88萬(wàn)元,主要用于省、市法治宣傳教育周暨“12·4”全國(guó)法治宣傳日活動(dòng)工作、 落實(shí)(法治廣東建設(shè)五年規(guī)劃(2011-2015年)工作、全市依法治市工作會(huì)議等,比2014年決算數(shù)減少14.54萬(wàn)元,下降11.69%,主要原因是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的科學(xué)統(tǒng)籌管理,壓減了會(huì)議、辦公等方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出31.68萬(wàn)元,主要支出退休人員工資、補(bǔ)貼等,比2014年決算數(shù)增加11.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.68%,主要原因是主要原因一是離退休人員薪資調(diào)升,二是退休人員的增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))支出9.24萬(wàn)元,主要支出我辦工作人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、計(jì)生獎(jiǎng),比2014年決算數(shù)增加1.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.53%,主要原因一是人員的變動(dòng),二是工資待遇的調(diào)增,相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
4.住房保障支出(類(lèi))支出6.73萬(wàn)元,主要支出在職人員住房公積金,住房補(bǔ)貼,比2014年決算數(shù)增加0.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.72%,主要原因一是人員的變動(dòng),二是工資待遇的調(diào)增,相應(yīng)增加的住房公積金,住房補(bǔ)貼費(fèi)用。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度收入合計(jì)158.04萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入156.79萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的99.21%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))109.15萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的69.62%。包括:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)109.12萬(wàn)元,黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)0.02萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))31.68萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的20.20%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)31.68萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))9.24萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的5.89%。包括:醫(yī)療保障(款)8.12萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)1.12萬(wàn)元。
4.住房保障支出(類(lèi))6.73萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.29%。包括:住房改革支出(款)6.73萬(wàn)元。
(二)其他收入1.25萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.79%。
其中:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)1.25萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度支出合計(jì)157.52萬(wàn)元。具體如下;
(一)基本支出102.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的65.21%。其中:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)55.06萬(wàn)元,主要用于在職人員工資,日常辦公費(fèi)用等;一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)0.02萬(wàn)元,主要用于年終考核支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)31.68萬(wàn)元,主要用于退休人員工資、補(bǔ)貼;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)8.12萬(wàn)元,主要用于我辦工作人員及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)1.12萬(wàn)元,主要用于人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)6.73萬(wàn)元,主要用于人員住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目支出54.80萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的34.79%。其中:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)54.80萬(wàn)元,主要用于省、市法治宣傳教育周暨“12·4”全國(guó)法治宣傳日活動(dòng)工作、 落實(shí)(法治廣東建設(shè)五年規(guī)劃(2011-2015年)工作、全市依法治市工作會(huì)議等。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)156.79萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.79萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加1.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.05%,基本與上年持平。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)156.51萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.51萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降0.02%,與上年基本持平。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)108.84萬(wàn)元,主要用于本辦在職人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及省、市法治宣傳教育周暨“12·4”全國(guó)法治宣傳日活動(dòng)工作、 落實(shí)(法治廣東建設(shè)五年規(guī)劃(2011-2015年)工作、全市依法治市工作會(huì)議等;一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)0.02萬(wàn)元,主要用于年終考核支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)31.68萬(wàn)元,主要用于離退休人員工資、補(bǔ)貼;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)8.12萬(wàn)元,主要用于我辦工作人員及退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)1.12萬(wàn)元,主要用于人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)6.73萬(wàn)元,主要用于人員住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)156.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2014年相比,減少0.03萬(wàn)元,下降0.02%,與上年基本持平。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))108.87萬(wàn)元,占69.56%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))31.68萬(wàn)元,占20.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))9.24萬(wàn)元,占5.90%;住房保障支出(類(lèi))6.73萬(wàn)元,占4.30%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.51萬(wàn)元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)108.84萬(wàn)元,比2014年減少13.74萬(wàn)元,下降11.21%,主要原因是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的科學(xué)統(tǒng)籌管理,壓減了會(huì)議、辦公等方面的支出;完成年初預(yù)算的86.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的科學(xué)統(tǒng)籌管理,壓減了會(huì)議、辦公等方面的支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)0.02萬(wàn)元,比2014年增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是功能分類(lèi)科目的調(diào)整;年初預(yù)算為零,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工作的實(shí)際需要安排的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)31.68萬(wàn)元,比2014年增加11.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.68%,主要原因是今年比上年增加在職人員;完成年初預(yù)算的155.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)8.12萬(wàn)元,比2014年增加0.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.43%,主要原因是主要原因一是人員的變動(dòng),二是工資待遇的調(diào)增,相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用;完成年初預(yù)算的108.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員的變動(dòng)及工資待遇的調(diào)增,相應(yīng)按實(shí)際需要安排的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)1.12萬(wàn)元,比2014年增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是功能分類(lèi)科目的調(diào)整;完成年初預(yù)算的127.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的變動(dòng),按實(shí)際需要安排支出。
6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)6.73萬(wàn)元,比2014年增加0.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.72%,主要原因是人員的變動(dòng),相應(yīng)增加的支出;完成年初預(yù)算的98.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際需要安排支出。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出101.71萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出58.63萬(wàn)元,占基本支出的57.65%。主要包括基本工資11.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼32.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.93萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)8.86萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出3.36萬(wàn)元,占基本支出的3.30%。主要包括辦公費(fèi)0.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.76萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.97萬(wàn)元、福利費(fèi)0.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.72萬(wàn)元,占基本支出的39.05%。主要包括退休費(fèi)31.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.12萬(wàn)元、住房公積金6.02萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.71萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.25萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門(mén)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.15萬(wàn)元,完成預(yù)算9.10萬(wàn)元的56.59%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元,年初預(yù)算為零,2015年度因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理,不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位,由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位,由單位負(fù)責(zé)本部門(mén)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)的決算公開(kāi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.62萬(wàn)元,完成預(yù)算4.10萬(wàn)元的39.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.04萬(wàn)元,完成預(yù)算5.00萬(wàn)元的60.80%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少6.61萬(wàn)元,下降56.21%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少1.47萬(wàn)元,下降75.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.07萬(wàn)元,下降65.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.07萬(wàn)元,下降40.51%。一是本辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是2015年10月起實(shí)施公務(wù)用車(chē)改革,相應(yīng)減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.49萬(wàn)元,占9.51%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.62萬(wàn)元,占31.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬(wàn)元,占59.03%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.49萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排辦機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括赴港工作磋商,主要用于境外住宿、簽證費(fèi)用等支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.62萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出1.62萬(wàn)元,2015年末辦機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,原使用的車(chē)輛已于2015年12月拍賣(mài)處置。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,辦機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待19次,接待共356人次。主要包括接待主要包括接待上海法治辦、恩平法治辦等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.36萬(wàn)元,比2014年減少1.21萬(wàn)元,降低26.49%。主要原因是:加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的科學(xué)統(tǒng)籌管理,壓減了辦公等方面的支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額14.71萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.47萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額14.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的96.33%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.38萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的90.96%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,車(chē)改后本辦無(wú)保留公務(wù)用車(chē);無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年,本部門(mén)沒(méi)有組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,現(xiàn)對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)缦拢?/span>
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
十五、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
十九、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。