第一部分 2014年江門市國資委預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市國資委是市人民政府工作部門。內設 7個機構。根據(jù)市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關規(guī)定履行出資人職責,對出資企業(yè)亨有所有者權益,實行權利、義務和責任相統(tǒng)一,管資產(chǎn)和管人、管事相結合的國有資產(chǎn)管理體制,履行對市國有企業(yè)及其資產(chǎn)、市直集體所有制企業(yè)及其他公有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理的職責。
納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位,包括:事業(yè)單位(市直行事資產(chǎn)管理中心)。
(二)人員構成情況
江門市國資委編制29人,實有37人(含雇員2人),離退休6人。下屬事業(yè)單位(市直行事資產(chǎn)管理中心)編制5人,實有3人。
(三)預算年度的主要工作任務
完善頂層設計,繼續(xù)推動國有資產(chǎn)整合發(fā)展;深化改革發(fā)展,繼續(xù)提高資產(chǎn)營運水平,繼續(xù)接收市直黨政機關事業(yè)單位移交的閑置資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn);加強監(jiān)管控制,繼續(xù)提升企業(yè)管理水平;加強協(xié)調溝通,繼續(xù)維護社會穩(wěn)定。
二、收入預算說明
2014年收入預算984.73萬元,其中:公共財政預算716.02萬元,專款專用資金21.71萬元,上年結轉結余247萬元。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014年匯總支出預算984.73萬元,其中資金來源是:公共財政預算716.02萬元,專款專用資金21.71萬元,上年結轉結余247萬元。
2014年支出預算按用途劃分,人員支出預算457.01萬元,占支出預算46.41%;日常公用支出預算43.02萬元,占支出預算4.37%;對個人和家庭的補助支出預算105.04萬元,占支出預算10.65%;專項支出預算147.66萬元,占支出預算14.99%;結轉下年232萬元,占支出預算23.56%。
(二)公共財政預算支出情況
2014年本部門匯總公共財政支出預算716.02萬元,按用途劃分,人員支出預算457.01萬元,占支出預算63.83%;日常公用支出預算43.02萬元,占支出預算的6%;對個人和家庭的補助支出預算105.04萬元,占支出預算14.67%;專項支出預算111.16萬元,占支出預算15.52%。
(三)項目支出預算說明
根據(jù)市委、市政府2014年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標,以及本部門的工作職能,確定了本部門2014年項目支出預算安排132.66萬元:
1. 專項業(yè)務費支出預算50萬元;
2. 檔案整理費支出預算5萬元 ;
3. 國資整合專項經(jīng)費20萬元;
4. 援越抗美軍人補助支出預算 34.16萬元;
5、曾在機關工作的市直企業(yè)退休干部及處級以上企業(yè)退休干部困難幫扶金2萬元。
6、物業(yè)管理費11.5萬元;
7、行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心專項業(yè)務費10萬元 ;
第二部分 2014年江門市國資委部門預算表
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2014年部門收支預算總表 | |||
單位名稱:江門市國資委 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、公共財政預算收入 | 716.02 | 一、一般公共服務 |
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| 二、國防 |
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二、基金預算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 | 2.00 |
三、專款專用資金收入 | 21.71 | 五、科學技術 |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) | 57.58 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 49.82 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 | 593.90 |
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| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 49.44 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 | 737.73 | 本年支出合計 | 752.73 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二十三、結轉下年 | 232.00 |
十、上年結轉結余 | 247.00 |
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收入總計 | 984.73 | 支出總計 | 984.73 |
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2014年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位: | 江門市國資委 |
| 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 專款專用資金 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 737.73 | 605.07 | 132.66 |
205 |
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| 教育支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 08 |
| 進修及培訓 | 2.00 | 2.00 |
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| 03 | 培訓支出 | 2.00 | 2.00 |
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208 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 57.58 | 55.58 | 2.00 |
| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 55.58 | 55.58 |
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| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 55.58 | 55.58 |
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| 13 |
| 其他城市生活救助 | 2 |
| 2.00 |
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| 99 | 其他城市生活救助支出 | 2 |
| 2.00 |
210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.82 | 49.82 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 49.82 | 49.82 |
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| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 47.48 | 47.48 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.34 | 2.34 |
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215 |
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| 資源勘探信息等支出 | 578.89 | 448.23 | 130.66 |
| 07 |
| 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 578.89 | 448.23 | 130.66 |
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| 01 | 行政運行 | 421.17 | 421.17 |
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| 02 | 一般行政管理事務 | 109.16 |
| 109.16 |
| 99 |
| 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 48.56 | 27.06 | 21.5 |
221 |
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| 住房保障支出 | 49.44 | 49.44 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 49.44 | 49.44 |
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| 01 | 住房公積金 | 47.85 | 47.85 |
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| 03 | 購房補貼 | 1.59 | 1.59 |
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2014年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位: |
| 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 專款專用資金 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 132.66 | 111.16 | 21.50 |
208 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 13 |
| 其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 |
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| 99 | 其他城市生活救助支出 | 2.00 | 2.00 |
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215 |
|
| 資源勘探信息等支出 | 130.66 | 109.16 | 21.5 |
| 07 |
| 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 130.66 | 109.16 | 21.5 |
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| 02 | 一般行政管理事務 | 109.16 | 109.16 |
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| 99 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 21.5 |
| 21.5 |