2014年度江門市審計局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2014年江門市江門市審計局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014年江門市江門市審計局部門預(yù)算表
一、2014年部門收支預(yù)算總表
二、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(基本支出)
三、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(項目支出)
第一部分 2014年江門市審計局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)審計工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃,制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。向市人民政府和省審計廳提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和省審計廳報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果等。
江門市審計局下設(shè)9個科室,包括辦公室、法規(guī)審理科、經(jīng)濟責任審計科、財政審計科、行政事業(yè)審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、企業(yè)審計科、社會保障審計科和績效審計科。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市審計局行政編制42人,實有48人(含政府雇員4人,工勤人員2人),離退休14人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2014年,我局深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神,按照“圍繞中心、突出重點、真抓實干、量力而行”的工作方針,全面履行審計監(jiān)督職責,在促反腐、推改革、保發(fā)展等方面發(fā)揮作用。主要做如下工作:一是繼續(xù)深化財政審計,推動盤活財政資金存量、優(yōu)化財政資金增量;二是加強民生資金審計,推進改善民生;三是進一步加大經(jīng)濟責任審計力度,強化權(quán)力運行的制約和監(jiān)督;四是強化對政府重點投資項目的審計監(jiān)督,推進政府重大決策部署貫徹落實;五是加強對“三公”經(jīng)費、會議費等經(jīng)費支出審計監(jiān)督,推進中央八項規(guī)定等系列政策規(guī)定貫徹執(zhí)行。
二、收入預(yù)算說明
2014年部門收入預(yù)算1467.02萬元,其中:公共財政預(yù)算收入967.57萬元,占65.95%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余499.45萬元(辦公用房修繕項目369.13萬元、上級補助專項審計經(jīng)費40.32萬元、辦公設(shè)備設(shè)施經(jīng)費90萬元),占34.05%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預(yù)算1467.02萬元,其中本年支出1467.02萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1035.39萬元,占70.58%;社會保障和就業(yè)(類)支出118.08萬元,占8.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出59.65萬元,占4.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出200萬元(辦公用房修繕項目),占13.63%;住房保障(類)支出53.90萬元,占3.67%。
(二)公共財政預(yù)算支出情況
2014年公共財政預(yù)算撥款安排的支出共967.57萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)724.07萬元。
項目支出預(yù)算243.50萬元,主要支出項目有:
1.專用設(shè)備購置100萬元(辦公用房修繕項目——電梯);
2.辦公設(shè)備購置35萬元;
3.業(yè)務(wù)培訓(xùn)及協(xié)同審計專項支出46萬元;
4.經(jīng)濟責任審計及重大工程審計項目等專項資金支出62.50萬元。
第二部分,部門預(yù)算公開表一
2014年部門收支預(yù)算總表
單位名稱:江門市審計局 單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財政預(yù)算收入 | 967.57 | 一、一般公共服務(wù) | 1,035.39 |
二、國防 | |||
二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、專款專用資金收入 | 五、科學技術(shù) | ||
六、文化體育與傳媒 | |||
四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 118.08 | |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 59.65 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 200.00 | ||
六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
十二、交通運輸 | |||
十三、資源勘探電力信息等 | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十五、金融 | |||
十六、國土海洋氣象等 | |||
十七、住房保障 | 53.90 | ||
十八、糧油物資儲備 | |||
十九、國債還本付息 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合計 | 967.57 | 本年支出合計 | 1,467.02 |
七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 499.45 | ||
收入總計 | 1,467.02 | 支出總計 | 1,467.02 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。
第二部分,部門預(yù)算公開表二
2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
單位:江門市審計局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 724.07 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 492.44 | ||||
08 | 審計事務(wù) | 492.44 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.08 | ||||
05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.08 | ||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 118.08 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 59.65 | ||||
05 | 醫(yī)療保障 | 59.65 | ||||
01 | 行政單位醫(yī)療 | 59.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 53.9 | ||||
02 | 住房改革支出 | 53.9 | ||||
01 | 住房公積金 | 49.95 | ||||
03 | 購房補貼 | 3.95 |
第二部分,部門預(yù)算公開表三
2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
單位:江門市審計局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 243.50 | 243.50 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 243.50 | 243.50 | |||
08 | 審計事務(wù) | 243.50 | 243.50 | |||