目 錄
第一部分 2014年江門市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014年江門市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表
一、2014年部門收支預(yù)算總表
二、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(基本支出)
三、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(項目支出)
第一部分:2014年江門市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市發(fā)展和改革局(江門市物價局)是主管全市發(fā)展改革和物價管理工作的職能部門。主要職能:擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃;搞好國民經(jīng)濟(jì)綜合平衡,維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全;加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測分析,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題;加強(qiáng)投資宏觀管理,完善政府投資管理,搞好重大項目布局,調(diào)控全社會投資總規(guī)模;加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),增強(qiáng)擴(kuò)大開放條件下經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的能力;加強(qiáng)能源開發(fā)和利用,規(guī)劃重大能源項目布局;促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距;指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革,統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革,協(xié)調(diào)推進(jìn)專項經(jīng)濟(jì)體制改革;開展價格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控;負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金的設(shè)立、運作和管理;管理國家、省、市列名管理的價格和收費;依法對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強(qiáng)制措施;受理價格、收費投訴舉報;協(xié)調(diào)、處理部門之間、行業(yè)之間的價格、收費爭議。
納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬2個事業(yè)單位,包括江門市價格成本調(diào)查隊;江門市價格認(rèn)證中心。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市發(fā)展和改革局共有行政編制62人,實有人數(shù)62人(其中1人不占編),離退休人員31人,雇員編制8人,實有8人。下屬事業(yè)單位編制13人,實有11人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2014年,圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署,著力促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需,加快轉(zhuǎn)型升級,大力改善民生,推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。主要有以下工作:
抓好重大事項研究策劃,加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢監(jiān)測分析,加強(qiáng)大廣海灣規(guī)劃、江會片區(qū)規(guī)劃、“十三五”規(guī)劃前期等重大問題研究策劃,加強(qiáng)重大項目的引進(jìn)落戶;抓好重點項目管理工作,做好項目儲備及項目前期協(xié)調(diào),協(xié)調(diào)推進(jìn)重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動落實民間投資項目,強(qiáng)化重大項目專項督促檢查;抓好農(nóng)林水利民生工程,經(jīng)濟(jì)動員、應(yīng)急工作及扶貧、援建工作;抓好穩(wěn)價惠民工作,保持物價總水平穩(wěn)定,居民消費價格指數(shù)漲幅控制在3 %左右,運用價格調(diào)節(jié)基金穩(wěn)物價惠民生,整治涉民涉企價格收費秩序,完善價格監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè),做好價格認(rèn)定工作;抓好改革與創(chuàng)新,穩(wěn)妥推進(jìn)價格改革,持續(xù)開展企業(yè)債券申報等金融創(chuàng)新工作,推動低碳試點建設(shè),推進(jìn)企業(yè)投資管理體制改革。
二、收入預(yù)算說明
2014年部門收入預(yù)算2543.08萬元,其中:公共財政預(yù)算收入2493.08萬元,占98.03%;專款專用資金收入50萬元,占1.97%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預(yù)算2543.08萬元,其中本年支出2543.08萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1939.02萬元,占76.25%;社會保障和就業(yè)(類)支出270.27萬元,占10.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出98.99萬元,占3.89%;節(jié)能環(huán)保(類)支出150萬元,占5.90%;住房保障(類)支出84.8萬元,占3.33%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2493.08萬元。
其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1245.58萬元。
項目支出預(yù)算1247.5萬元,主要支出項目有:
(1)一般公共服務(wù)支出1097.5萬元,主要用于重大項目、重大事項的前期、協(xié)調(diào)、策劃;大廣海灣發(fā)展規(guī)劃編制;軌道交通樞紐城市規(guī)劃研究;江門市天然氣加氣站規(guī)劃;集中供熱規(guī)劃編制;債券發(fā)行及創(chuàng)立投資基金設(shè)立、管理;社會信用體系建設(shè);政府投資項目咨詢評估等工作。
(2)節(jié)能環(huán)保支出150萬元,主要用于支持低碳發(fā)展相關(guān)基礎(chǔ)性研究和低碳應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、推廣,補(bǔ)助低碳園區(qū)、低碳社區(qū)、低碳商業(yè)、低碳交通等試點建設(shè),扶持增加碳匯和保護(hù)生態(tài)的相關(guān)項目建設(shè)以及市級開展低碳試點工作。
第二部分:2014年江門市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表
一、2014年部門收支預(yù)算總表
單位名稱:江門市發(fā)展和改革局 單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、公共財政預(yù)算收入 |
2,493.08 |
一、一般公共服務(wù) |
1,939.02 |
|
|
二、國防 |
|
二、基金預(yù)算收入 |
|
三、公共安全 |
|
|
|
四、教育 |
|
三、專款專用資金收入 |
50.00 |
五、科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
六、文化體育與傳媒 |
|
四、事業(yè)收入 |
|
七、社會保障和就業(yè) |
270.27 |
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
98.99 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
150.00 |
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水 |
|
|
|
十二、交通運輸 |
|
|
|
十三、資源勘探電力信息等 |
|
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
|
十五、金融 |
|
|
|
十六、國土海洋氣象等 |
|
|
|
十七、住房保障 |
84.80 |
|
|
十八、糧油物資儲備 |
|
|
|
十九、國債還本付息 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2,543.08 |
本年支出合計 |
2,543.08 |
七、上級補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,543.08 |
支出總計 |
2,543.08 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。 |
二、2014 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
單位名稱:江門市發(fā)展和改革局 單位:萬元
目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
合 計 |
1,245.58 |
1,245.58 |
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
791.52 |
791.52 |
|
|
04 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
791.52 |
791.52 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
270.27 |
270.27 |
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
270.27 |
270.27 |
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
270.27 |
270.27 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
98.99 |
98.99 |
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
98.99 |
98.99 |
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
93.09 |
93.09 |
|
|
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.9 |
5.9 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
84.8 |
84.8 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
84.8 |
84.8 |
|
|
|
01 |
住房公積金 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
03 |
購房補(bǔ)貼 |
5.13 |
5.13 |
|
三、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
單位名稱:江門市發(fā)展和改革局 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
合 計 |
1,247.50 |
1,247.50 |
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,097.50 |
1,097.50 |
|
|
04 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
1,097.50 |
1,097.50 |
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
10 |
|
能源節(jié)約利用 |
150.00 |
150.00 |
|