2014年度江門市江門市社會工作委員會
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2014年江門市社會工作委員會預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014年江門市社會工作委員會預(yù)算表
一、2014年部門收支預(yù)算總表
二、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(基本支出)
三、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
第一部分 2014年江門社會工作委員會預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市社會工作委員會既是市委的工作機(jī)構(gòu),又是市政府的工作機(jī)構(gòu)。主要職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策;牽頭研究擬訂并組織實(shí)施全市社會工作規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)相關(guān)部門起草社會工作方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,研究社會工作重大問題并提出政策建議。
(2)統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全市開展社會工作,督促檢查社會工作規(guī)劃、政策和重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況,建立健全社會建設(shè)和管理績效評估體系。
(3)參與擬訂教育、民政、司法、勞動就業(yè)、社會保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、體育等政策,統(tǒng)籌推進(jìn)擴(kuò)大公共服務(wù)、保障和改善民生,協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會救助體系。
(4)負(fù)責(zé)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作,協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處一、權(quán)益保障機(jī)制。
(5)配合推進(jìn)社會領(lǐng)域黨建工作,推動建立健全共同價值體系和社會規(guī)范,統(tǒng)籌加強(qiáng)社會公德和社會誠信建設(shè)。
(6)研究推動社會建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新,參與擬訂社區(qū)治理、社會組織培育和發(fā)展、社會工作隊(duì)伍建設(shè)等政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;協(xié)調(diào)構(gòu)建社會治安防控、流動人口和特殊人群管理服務(wù)-、虛擬社會管理等體系。
(7)承辦市委、市政府和省有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市社會工作委員會編制9人,實(shí)有8人,離退休0人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2014年,我委深入貫徹落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于加強(qiáng)社會建設(shè)、創(chuàng)新社會治理的部署,扎實(shí)推進(jìn)全市“大民政”工作和“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投工作,建立和完善社會組織參與社會管理工作體系和建立多元化養(yǎng)老服務(wù)體系,繼續(xù)完善江門市社會管理創(chuàng)新五項(xiàng)重點(diǎn)工作,抓好四級公共服務(wù)平臺對接,進(jìn)一步理順體制機(jī)制建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2014年部門收入預(yù)算333.97萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入333.97萬元,占100%;基金預(yù)算收入0元,占0%;專款專用資金收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預(yù)算333.97萬元,其中本年支出333.97萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出312.81萬元,占93.66%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出9.31萬元,占2.78%;住房保障(類)支出11.86萬元,占3.56%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共333.97萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)120.97萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算213萬元,主要支出項(xiàng)目有:
1、社會創(chuàng)新管理調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)20萬;
2、社會創(chuàng)新管理培訓(xùn)活動經(jīng)費(fèi)23萬;
3、社會管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70萬;
4、社會管理研究專家指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)20萬;
5、推進(jìn)我市社會創(chuàng)新五項(xiàng)重點(diǎn)工作方案和社會創(chuàng)新觀察項(xiàng)目觀察點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)35萬;
6、舉辦第三屆南粵幸福活動周35萬。
7、公益創(chuàng)投工作經(jīng)費(fèi)10萬。
其他支出0萬元。
2014 年部門收支預(yù)算總表
第二部分,部門預(yù)算公開表一
單位名稱:江門市社會工作委員會
單位:萬元
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政預(yù)算收入
333.97
一、一般公共服務(wù)
312.81
-
二、國防
-
二、基金預(yù)算收入
-
三、公共安全
-
-
四、教育
-
三、專款專用資金收入
-
五、科學(xué)技術(shù)
-
-
六、文化體育與傳媒
-
四、事業(yè)收入
-
七、社會保障和就業(yè)
-
-
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
9.30
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入
-
九、節(jié)能環(huán)保
-
-
十、城鄉(xiāng)社區(qū)
-
六、其他收入
-
十一、農(nóng)林水
-
十二、交通運(yùn)輸
-
十三、資源勘探電力信息等
-
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
-
十五、金融
-
十六、國土海洋氣象等
-
十七、住房保障
11.86
十八、糧油物資儲備
-
十九、國債還本付息
-
二十、其他支出
-
本年收入合計(jì)
333.97
本年支出合計(jì)
333.97
七、上級補(bǔ)助收入
二十一、上繳上級支出
八、附屬單位上繳收入
二十二、對附屬單補(bǔ)助支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)
333.97
支出總計(jì)
333.97
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。