2014年度市本級(jí)部門決算公開
2014 年江門市人民檢察院部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),依法獨(dú)立行使檢察監(jiān)督權(quán)。監(jiān)督和指導(dǎo)基層檢察院的檢察工作,接受上級(jí)人民檢察院的監(jiān)督和指導(dǎo),對(duì)江門市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,負(fù)責(zé)全市的偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務(wù),內(nèi)設(shè)18個(gè)科室,無下屬單位。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市人民檢察院編制155人,實(shí)有人數(shù) 150 人(含雇員11人),離退休 24 人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
行使檢察監(jiān)督權(quán)。監(jiān)督和指導(dǎo)基層檢察院的檢察工作,接受上級(jí)人民檢察院的監(jiān)督和指導(dǎo);對(duì)江門市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,開展偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務(wù)。
二、收入決算說明
2014 年部門收入決算5108.1萬元。其中:財(cái)政撥款收入5082.99萬元,占99.5%;其他收入25.1萬元,占5%。
三、支出決算說明
2014 年部門支出決算4039.91萬元。其中:財(cái)政撥款收入安排的支出4039.91萬元,包括:
(一)基本支出2654.04萬元,占65.7%。主要為:工資福利支出1904.58萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助449.83萬元,商品和服務(wù)支出299.63萬元。
(二)項(xiàng)目支出1385.87萬元,占34.3%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.公共安全決算支出 1383.98 萬元,主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行支出380.88萬元,“兩房”建設(shè)支出558.14萬元,其他檢察開支424.96萬元。
2.農(nóng)林水決算支出 1.89 萬元,主要支出項(xiàng)目有其他扶貧支出1.89萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2014 年江門市人民檢察院(含下屬單位)用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)119.44萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出103.13萬元,2014年公務(wù)用車保有量49輛。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出16.31萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待120批次,接待人數(shù)共 1653 人。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 119.44 萬元,比上年同期減少 29.72 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元,比上年同期增減少 3.62 萬元,減少原因:2014年沒有因公出國(境)費(fèi)用 。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元,與上年同期持平 萬元,原因:沒有購置公務(wù)用車。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 103.13 萬元,比上年同期減少 29.05 萬元,減少原因:2014年繼續(xù)厲行節(jié)約原則,減少車輛維護(hù)費(fèi)。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出 16.31 萬元,比上年同期增加 2.95 萬元,增加原因:2014年繼續(xù)堅(jiān)持節(jié)約原則,因工作需要接待人數(shù)增加,所以略有增長,但沒有超出控制數(shù)。