2014年江門市團委部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
共青團江門市委員會是市委領導下負責青少年工作的先進青年的群眾團體。主要職能:貫徹執(zhí)行市委和上級團委的工作部署,制訂共青團發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革規(guī)劃,指導下屬各級團組織開展各項工作。
組織青年學習馬列主義理論和建設有中國特色社會主義理論,進行愛國主義、集體主義和社會主義教育,幫助青年學習現(xiàn)代科學文化知識,提高素質。團結帶領廣大團員青年投身社會主義市場經濟體制的實踐,幫助青年掌握和運用先進的科學技術,學習和適應現(xiàn)代管理方式。組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務于社會的志愿者活動,指導和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務機構,努力構建青少社會化服務體系。密切與各地青年的聯(lián)系和合作,不斷完善我市青聯(lián)組織網絡,加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團結,指導各級青聯(lián)組織和青年社會開展活動。向黨和政府反映青年的意見和要求,協(xié)同有關部門制訂和宣傳青年工作法規(guī),組織青年開展社會監(jiān)督,同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭,維護青少年的合法權益。受市委委托領導少先隊工作。完成市委和上級團委交辦的其他任務。
共青團江門市委員會下設4部門(科室),包括辦公室、組織部、學少部、宣傳部(市義工聯(lián)秘書處)。
(二)人員構成情況
共青團江門市委員會共有編制11人,實有人數(shù)11人。
(三)決算年度的主要工作任務
實施新生代產業(yè)工人“圓夢計劃”;推進“城鄉(xiāng)青年中心”建設;江門市義工聯(lián)運作和活動;青春就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動;江門市成人宣誓活動;社會主義新農村建設行動;未成年人思想道德建設系列活動;“12355”江門市青少年維權與心理咨詢熱線建設;深化青年文明號工作;團干部培訓班;江門市少工委專項工作;江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務培訓;農村“信息直通車”服務站運作;江門市義工事業(yè)發(fā)展“種子資金”;江門市留守兒童夏令營。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算893.52萬元。其中:財政撥款收入405.89萬元,占45.43%;其他收入100.66萬元,占11.27%;年初結轉結余386.98萬元,占43.30%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算522.20萬元。其中:財政撥款收入安排的支出438.16萬元,包括:
(一)基本支出163.30萬元,占37.27%。主要為:工資福利支出129.27萬元,對個人和家庭的補助23.44萬元,商品和服務支出10.59萬元。
(二)項目支出274.86萬元,占62.73%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)決算支出274.40萬元,主要支出項目有實施新生代產業(yè)工人“圓夢計劃”,推進“城鄉(xiāng)青年中心”建設,江門市義工聯(lián)運作和活動,青春就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動,江門市成人宣誓活動,未成年人思想道德建設系列活動,“12355”江門市青少年維權與心理咨詢熱線建設,團干部培訓班,江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務培訓,農村“信息直通車”服務站運作,江門市義工事業(yè)發(fā)展“種子資金”,江門市留守兒童夏令營等,支出與上年同期基本持平。
2.農林水事務(類)扶貧(款)決算支出0.46萬元,主要支出項目有扶貧工作,支出與上年同期基本持平。
四、“三公”經費決算說明
2014年江門市團委(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計17.09萬元。
(一)因公出國(境)經費支出6.97萬元,2014年使用財政撥款安排本機關出國組團16個,74人次。主要包括與世界江門青年大會各代表團溝通出訪事務及港澳地區(qū)青年社團開展交流活動。
(二)公務用車購置費支出0萬元,2014年公務用車購置數(shù)0輛。
(三)公務用車運行維護費支出8.63萬元,2014年公務用車保有量2輛。維護費支出主要包括公務用車燃油費、維護費、年檢費、保險費、活動租車費等。
(四)公務接待費支出1.49萬元,2014年發(fā)生國內接待 27次,接待人數(shù)共48人。主要包括日常工作接待費用、團系統(tǒng)活動工作餐費和義工活動餐費補貼等。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計17.09萬元,比上年同期減少0.22萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出6.97萬元,比上年同期增加2.47萬元,增加原因:加強與世界江門青年大會各代表團溝通出訪事務及港澳地區(qū)青年社團開展交流活動。
(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務用車運行維護費支出8.63萬元,比上年同期減少0.59萬元,減少原因:厲行節(jié)約,嚴控公務用車運行維護相關費用支出。
(四)公務接待費支出1.49萬元,比上年同期減少2.10萬元,減少原因:厲行節(jié)約,嚴控接待次數(shù)。