2014年民進(jìn)江門市委會(huì)部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
民進(jìn)江門市委會(huì)主要職能是參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、政治協(xié)商以及基層組織建設(shè)和會(huì)務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
民進(jìn)江門市委會(huì)編制4人,實(shí)有7人(含退休3人)。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年主要開展工作:2014年主要開展工作:圍繞市委中心工作,開展調(diào)研,積極建言獻(xiàn)策;紀(jì)念民進(jìn)市委會(huì)成立三十周年;舉辦暑期骨干會(huì)員培訓(xùn)班和召開主委、市委委員、參政議政小組、統(tǒng)戰(zhàn)理論小組會(huì)議研究新時(shí)期參政黨履行職能,提高會(huì)員整體素質(zhì)。
二、收入決算說(shuō)明
2014年部門收入決算130.84萬(wàn)元。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入130.07萬(wàn)元,占99.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.77萬(wàn)元,占0.6%。
三、支出決算說(shuō)明
2014年部門支出決算130.84萬(wàn)元。包括:
(一)基本支出84.15萬(wàn)元,占64%。主要為:工資福利支出48.61萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.28萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4.26萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出39.14萬(wàn)元,占30%。按支出功能科目劃分,具體如下:參政議政決算支出39.14萬(wàn)元,支出比上年同期增加11.14萬(wàn),支出增加的原因是2014年紀(jì)念民進(jìn)市委會(huì)成立三十周年系列活動(dòng)及參政議政調(diào)研費(fèi)用增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.55萬(wàn)元,占6%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
2014年民進(jìn)江門市委會(huì)用財(cái)政撥款開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)2.29萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2014年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)組團(tuán) 0 個(gè), 0 人次。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。2014年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.29萬(wàn)元,2014年公務(wù)用車保有量 0 輛。主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.29萬(wàn)元,比上年同期減少 0.2 萬(wàn)元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,與上年同期持平。原因:無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,與上年同期持平。原因:沒購(gòu)置車輛 。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.29 萬(wàn)元,比上年同期減少 0.2 萬(wàn)元,減少原因: 與其他單位拼車 。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,與上年同期持平。原因:2014年無(wú)發(fā)生公務(wù)接待任務(wù)。