一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計劃并組織實施;發(fā)展體育市場,指導(dǎo)和推動體育體制改革。
納入部門預(yù)算編制有局機關(guān)下屬2個事業(yè)單位,包括:江門市體育運動學(xué)校,副處級單位,財政核撥事業(yè)單位;江門市體育場館管理中心,正科級單位,公益二類事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市體育局編制17人,實有17人(含雇員4人),離退休25人。下屬事業(yè)單位編制114人,實有99人,離退休33人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年體育局在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,圍繞市委市政府下達工作任務(wù)和局重點工作,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動,找問題、抓整改、提業(yè)務(wù)、促進步,全面深化體育改革,加快轉(zhuǎn)變體育發(fā)展方式,各項工作成效顯著,實現(xiàn)了全年預(yù)期目標(biāo)。具體工作主要包括:積極備戰(zhàn)第十四屆省運會;落實體育彩票“三級管理、三級分配”改革,拓寬營銷渠道;大力推動公共體育服務(wù)體系建設(shè);元寶山體育公園建設(shè)完工。
二、收入決算說明
2014 年部門收入決算6983.51萬元。其中:財政撥款收入3812.27萬元,占54.59%;事業(yè)收入215.75萬元,占3.09%;其他收入2084.23萬元,占29.85%;用事業(yè)基金彌補收支差額29.64萬元,占0.42%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余841.63萬元,占12.05%。
三、支出決算說明
2014 年部門支出決算6983.51萬元。其中:財政撥款收入安排的支出3512.77萬元,包括:
(一)基本支出1662.27萬元,占47.32%。主要為:工資福利支出1137.94萬元,對個人和家庭的補助396.00萬元,商品和服務(wù)支出128.33萬元。
(二)項目支出1850.50萬元,占52.68%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項)決算支出20.26萬元,主要支出項目有電費支出13.46萬元,其他商品服務(wù)支出6.5萬元,助學(xué)金0.3萬元。支出比上年同期減少,減少的原因是維修費支出減少。
教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)決算支出0.41萬元,主要支出項目有支付助學(xué)金0.41萬元,支出比上年同期減少,減少的原因是享受助學(xué)金的學(xué)生人數(shù)減少。
2. 文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項)決算支出256.50萬元,主要支出項目有其他工資福利支出18.50萬元,水費10萬元,電費30萬元,維修費10萬元,設(shè)備購置30萬元,燃料費支出8萬元,學(xué)生伙食費支出150萬元,支出比上年同期減少,減少的原因是人員經(jīng)費支出減少。體育競賽(項)決算支出15.14萬元,主要支出項目包括參賽運動員獎勵15萬元及組隊參加第三屆體育大會經(jīng)費0.14萬元,支出比上年同期減少的原因是部分項目減少。體育訓(xùn)練(項)決算支出119萬元,主要支出項目包括第十四屆省運會前期經(jīng)費94萬元及網(wǎng)球項目訓(xùn)練經(jīng)費25萬元,支出比上年同期增加的原因是第十四屆省運會前期經(jīng)費增加8萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加安排的支出(款) 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 (項)決算支出0.54萬元,主要支出項目有南北臺凳主席臺工程款,支出比上年同期減少的原因是該項目維修費減少。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款) 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(項)決算支出17.95萬元,主要支出項目有體育場跑道修繕工程,支出比上年同期增加的原因是結(jié)清工程余款。
4.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)決算支出0.91萬元,主要支出項目有扶貧開發(fā)"雙到"市直單位工作經(jīng)費。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)決算支出77.70萬元,主要支出項目有住房公積金支出,支出比上年同期增加,增加的原因是人員增加。
6.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)決算支出1342.10萬元,主要支出項目包括:中央彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項資金(鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育健身示范工程)10萬元,中央彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項資金(校園足球經(jīng)費)4.01萬元,中央彩票公益金支持市體校體育事業(yè)專項資金25萬元,省級體育彩票公益金輸送人才補助2.2萬元,省級體育彩票公益金公共體育場館建設(shè)補助44.70萬元,省級體育彩票公益金青少年業(yè)訓(xùn)補助2.9萬元,省級體育彩票公益金學(xué)校體育經(jīng)費22萬元,省級體育彩票公益金補助資金67萬元,江門籍運動員參加十二屆全運會獲得成績獎勵22.24萬元,省少年各項競賽經(jīng)費50.07元,市少年各項競賽經(jīng)費111萬元,校園足球活動經(jīng)費15萬元,青少年俱樂部補助經(jīng)費95萬元,市傳統(tǒng)項目學(xué)校器材補助費36萬元,全民健身場地補助費80萬元,全民健身廣場場地費90萬元,省體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費20萬元,場館維修經(jīng)費123.50萬元,元寶山體育公園經(jīng)營管理費139.43萬元,高危項目培訓(xùn)、檢查費用28.98萬元,國民體質(zhì)測試經(jīng)費26.52萬元,市社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)費10萬元,市社會體育指導(dǎo)員服務(wù)站工作經(jīng)費21.04萬元。全國體育場地普查工作經(jīng)費23萬元。獎勵獲國家級體育俱樂部經(jīng)費50萬元。大型活動經(jīng)費及全國羽毛球超級聯(lián)賽18.20萬元,全民健身活動經(jīng)費204.31萬元。支出比上年同期減少的原因是體育場館維修等項目減少140萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014 年江門市體育局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計2.09萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0元,2014年使用財政撥款安排本機關(guān)、下屬單位出國組團 0 個, 0 人次。
(二)公務(wù)用車購置費支出0元,2014年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出2.04萬元,2014年公務(wù)用車保有量 3 輛,主要包括公務(wù)用車的車輛保險費、年票、油費等運行費用。
(四)公務(wù)接待費支出0.05萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待 1次,接待人數(shù)共 12 人,主要包括公務(wù)接待的費用支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計 2.09 萬元,比上年同期減少 4.44 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出 0 元,比上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出 0 元,比上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出 2.04 萬元,比上年同期減少 4.25 萬元,減少原因: 1、車輛無償轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致數(shù)量減少,費用減少;2、舉辦活動的項目和數(shù)量減少,費用減少。
(四)公務(wù)接待費支出 0.05 萬元,比上年同期減少 0.19 萬元,減少原因: 接待批次和人數(shù)減少 。
2014 年度江門市體育局決算公開 |
第二部分 2014 年江門市體育局部門決算表 |
第二部分,部門決算公開表一 | |||
2014 年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:江門市體育局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 3812.27 | 一、一般公共服務(wù) | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算撥款 | 1719.20 | 二、教育 | 127.51 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 215.75 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 127.51 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 2084.23 | 七、文化體育與傳媒支出 | 3690.56 |
八、社會保障和就業(yè)支出 | 353.24 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 140.21 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18.49 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 1.07 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.24 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 111.83 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國債還本付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 1342.10 | ||
本年收入合計 | 6112.25 | 本年支出合計 | 5785.26 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 29.64 | 結(jié)余分配 | 5.89 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 841.63 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1192.37 |
收入總計 | 6983.51 | 支出總計 | 6983.51 |
第二部分,部門決算公開表二 | ||||||
2014 年財政撥款支出決算表(基本支出) | ||||||
單位名稱:江門市體育局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 1,662.27 | 1,662.27 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |
205 | 02 | 02 | 小學(xué)教育 | 17.33 | 17.33 | 0.00 |
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
205 | 09 | 教育費附加安排的支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育費附加安排的支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1027.43 | 1027.43 | 0.00 | ||
207 | 01 | 文化 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |
207 | 01 | 01 | 行政運行 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
207 | 03 | 體育 | 1025.85 | 1025.85 | 0.00 | |
207 | 03 | 01 | 行政運行 | 188.54 | 188.54 | 0.00 |
207 | 03 | 04 | 運動項目管理 | 732.18 | 732.18 | 0.00 |
207 | 03 | 07 | 體育場館 | 105.13 | 105.13 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 353.24 | 353.24 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 353.24 | 353.24 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 183.67 | 183.67 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 169.57 | 169.57 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 140.21 | 140.21 | 0.00 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 127.25 | 127.25 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 39.84 | 39.84 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.41 | 87.41 | 0.00 |
210 | 07 | 人口與計劃生育事務(wù) | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他人口與計劃生育事務(wù)支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
213 | 01 | 農(nóng)業(yè) | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
213 | 01 | 01 | 行政運行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
214 | 交通運輸支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
214 | 01 | 公路水路運輸 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
214 | 01 | 01 | 行政運行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.87 | 18.87 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 購房補貼 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
第二部分,部門決算公開表三 | ||||||
2014 年財政撥款支出決算表(項目支出) | ||||||
單位名稱:江門市體育局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 1850.50 | 489.51 | 1360.99 | |||
205 | 教育支出 | 20.67 | 20.26 | 0.41 | ||
205 | 03 | 職業(yè)教育 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
205 | 09 | 地方教育附加安排的支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
205 | 09 | 99 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 390.64 | 390.64 | 0.00 | ||
207 | 03 | 體育 | 390.64 | 390.64 | 0.00 | |
207 | 03 | 04 | 運動項目管理 | 256.50 | 256.50 | 0.00 |
207 | 03 | 05 | 體育競賽 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
207 | 03 | 06 | 體育訓(xùn)練 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | ||
212 | 09 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
212 | 13 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | |
212 | 13 | 99 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||
213 | 05 | 扶貧 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |
213 | 05 | 99 | 其他扶貧支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 77.70 | 77.70 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 | ||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 | |
229 | 60 | 03 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 |
第二部分,部門決算公開表四 | |
2014 年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱:江門市體育局 | 單位:萬元 |
項目 | 本年決算數(shù) |
合計 | 2.09 |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 0.05 |
3、公務(wù)用車費 | 2.04 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 2.04 |
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
第二部分,部門決算公開表五 | |||||||||||||||||||
財決批復(fù)06表 | |||||||||||||||||||
編制單位:江門市體育局匯總 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 小計 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||
合計 | 576.32 | 1,719.20 | 1,360.99 | 0.00 | 1,360.99 | 934.53 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | ||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | ||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | ||||||||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | ||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復(fù)。 | |||||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |