目 錄
第一部分 2014年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經(jīng)費決算說明
第二部分 2014年江門市國土資源局部門決算表
一、2014年部門收支決算總表
二、2014年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
三、2014年部門財政撥款支出決算表(項目支出)
四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
五、2014年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表
第一部分 2014年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門,受省國土資源廳和江門市政府領(lǐng)導,主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質(zhì)環(huán)境保護與地質(zhì)災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務。
納入部門預算編制有下屬4個行政(事業(yè))單位,包括:行政單位1個:江門市國土資源局本級;事業(yè)單位3個:江門市地價評估事務所、江門市國土資源信息中心、江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站。
(二)人員構(gòu)成情況
2014年度江門市國土資源局編制46人(含執(zhí)法專項編制18人),實有44人,離退休31人(含原地礦系統(tǒng)退休人員16人)。下屬事業(yè)單位編制17人,實有12人,離退休0人。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年江門市國土資源局主要工作任務為:根據(jù)市政府的工作目標做好土地征收、出讓、收儲等工作;繼續(xù)推進高標準基本農(nóng)田建設工作;開展第一次全國地理國情普查工作;抓好“一村一鎮(zhèn)一地圖”工程建設;繼續(xù)加快國土資源信息化“金土工程”建設;加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度,加強動態(tài)巡查,繼續(xù)對全市閑置土地進行清理;做好配合國家審計署對土地出讓金和耕地保護情況專項審計及其整改工作;進一步加強土地出讓金的征收入庫工作;做好土地儲備及營運,提高政府對土地市場的調(diào)控能力。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算10,339.13萬元,其中:公共財政預算收入1,696.04萬元,占16.4%;基金預算收入5,739.36萬元,占55.51%;事業(yè)收入216.98萬元,占2.1%;其他收入53.76萬元,占0.52%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,632.99萬元,占25.47%。
三、支出決算說明
2014年支出決算10,339.13萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,808萬元)。其中公共財政預算和基金預算安排的支出8,450.14萬元,包括:
(一)基本支出1,058.95萬元,占支出總額的10.24%。主要為:工資福利支出660.86萬元,對個人和家庭的補助222.59萬元,商品和服務支出174.82萬元。
(二)項目支出7,391.19萬元,占支出總額的71.49%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”決算支出6,802.14萬元,主要支出項目有:征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
2.農(nóng)林水事務決算支出0.67萬元,專項用于扶貧開發(fā)支出。
3.國土資源事務支出588.38萬元。主要支出項目為:一般行政管理事務、國土資源規(guī)劃及管理、地質(zhì)災害防治、礦產(chǎn)資源專項支出和事業(yè)運行等支出。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年江門市國土資源局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計36.14萬元。
(一)本局及下屬單位均無出國(境)組團,沒有發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費支出。
(二)本局及下屬單位沒有購置公務用車,沒有發(fā)生公務用車購置費支出。
(三)公務用車運行維護費支出26.88萬元,2014年公共財政撥款開支運行維護費公務用車保有量19輛。主要包括本局及下屬單位車輛油料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費、配件費等支出。
(四)公務接待費支出9.26萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待37批次,接待人數(shù)共528人次。主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計36.14萬元,比上年同期減少41.87萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與比上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0萬元,比上年同期減少17.65萬元,減少原因主要是上年購置了皮卡車1輛,本年沒有發(fā)生公務車購置費支出。
(三)公務用車運行維護費支出26.88萬元,比上年同期減少9.45萬元,減少原因:由于更新了部分公務車并停駛了3輛即將到達報廢年限的公務車,同時響應中央?yún)栃泄?jié)約的號召,壓減公務車的使用頻率,相應減少運行維護費支出。
(四)公務接待費支出9.26萬元,比上年同期減少14.77萬元,減少原因:響應中央?yún)栃泄?jié)約的號召,減少公務接待次數(shù),盡量在單位食堂安排公務接待,因此,公務接待支出比上年大幅減少。
第二部分:2014年江門市國土資源局部門決算表