2014年江門市公安局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是維持社會治安和保護人民的生命財產(chǎn)。
江門市公安局設立市直行政單位1個。
(二)人員構成情況
江門市公安局編制1117人,實有1253人,離退休195人。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年以來,我市公安機關在市委、市政府和上級公安機關的正確領導下,以黨的十八大精神為指導,以創(chuàng)建平安江門、幸福僑鄉(xiāng)為總目標,全力抓好維穩(wěn)處突工作,深入開展“六大專項”行動,著力解決社會治安熱點難點問題,不斷提升社會治理與服務水平,確保了全市社會政治和治安大局持續(xù)穩(wěn)定。全市接報刑事治安警情51491起,同比下降2.9 %,其中侵財警情25124起,同比下降6.3%,完成年初制定下降5%的目標;刑事案件立案數(shù)35488宗,同比下降12.3%,完成年初制定下降5%的目標。
一、堅持矛盾排查、應急處突,有效促進社會大局平安穩(wěn)定
全市公安機關堅持把維護社會穩(wěn)定工作放在首位,進一步增強政治敏銳性和責任感,建立健全維穩(wěn)工作機制,積極排查和妥善化解處置社會不穩(wěn)定因素,加強反恐處突工作,認真做好全國“兩會”、十八屆四中全會、APEC會議安保等敏感時期的維穩(wěn)工作,確保了全市社會政治大局持續(xù)穩(wěn)定。
二、堅持突出重點、專項整治,有效促進治安環(huán)境良好有序
各級公安機關以“六大專項”行動為抓手,緊緊抓住影響人民群眾安全感的突出問題,堅持“以打開路”,積極創(chuàng)新打擊機制,以信息化為引領,強化情報導偵、“網(wǎng)上作戰(zhàn)”等手段的綜合運用,有力提升了群眾安全感和對社會治安的滿意度。全市共立刑事案件35488宗,同比下降12.3%;破獲各類刑事案件14069宗,同比上升20.2%;打掉各類犯罪團伙465個,同比上升3.6%;刑拘犯罪嫌疑人8022名,逮捕嫌疑人4150名,抓獲在逃人員899名,同比上升6.7%、2.0%、27.3%。
三、堅持巡防結合、夯實基礎,有效提升社會面立體化防控能力
全市公安機關圍繞立體化治安防控建設,積極構建扁平化指揮平臺,全力提升社會治安防控能力。大力加強以指揮中心為龍頭的實戰(zhàn)指揮體系建設。全市110報警服務臺進一步強化服務意識,規(guī)范工作流程,實現(xiàn)了接警快、指揮快、處警快的目標。
四、堅持服務民生、深化改革,有效提升公安機關社會治理能力
全市公安機關以鞏固創(chuàng)文成果為契機,以打造“平安江門”為抓手,進一步落實便民利民措施,加強事故隱患排查和社會治安治理,努力為我市經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造健康良好的治安環(huán)境。積極推出便民利民新措施。結合群眾路線教育實踐活動,推出了下放網(wǎng)吧、戶籍管理業(yè)務、開設戒毒人員與家屬“親情熱線”、“視頻會見”服務、到恩平駐點辦理委內(nèi)瑞拉籍兒童停居留證件、節(jié)假日預約受理車輛年審和戶籍業(yè)務、機動車檢驗合格標志江門地區(qū)互認通辦、輕微交通違法行為教育提醒、市區(qū)窗口業(yè)務延伸到基層等30項便民利民措施。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算46302.71萬元。其中:財政撥款收入39748.31萬元,占85.84%;其他收入6554.4萬元,占14.16%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算42803.42萬元。其中:財政撥款收入安排的支出37332.11萬元,包括:
(一)基本支出27029.54萬元,占72.40%。主要為:工資福利支出16176.36萬元,對個人和家庭的補助3318.71萬元,商品和服務支出7534.47萬元。
(二)項目支出10302.58萬元,占27.60%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)決算支出251萬元,主要支出項目是緝私辦案經(jīng)費支出,比上年增加230.6萬元,是因為今年緝私辦案與信息化投入增加。
2.公共安全(類)公安(款)決算支出9673.2萬元,支出比上年減少1391.48萬元。主要因為今年設備采購、交通設備采購、專用材料采購等減少。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)378.38萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年江門市公安局用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計1792.42萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出4.87萬元。2014年使用財政撥款安排本單位出國組團1個,2人次。主要包括出國押解嫌疑犯。
(二)公務用車購置費支出61.53萬元。2014年公務用車購置數(shù)2輛。主要包括看守所疑犯押解車1輛、偵查專業(yè)用車1輛。
(三)公務用車運行維護費支出1629.25萬元。2014年公務用車保有量730輛。主要包括小轎車170輛、越野車82輛、旅行車124輛、客車13輛、摩托車261輛、其他車輛80輛。
(四)公務接待費支出96.77萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待1935次,接待人數(shù)共4830人。主要包括餐費、住宿費等。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計1792.42萬元,比上年同期減少160.37萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出4.87萬元,比上年同期增加4.87萬元,增加原因:因辦案需要,出國押解犯人回國。
(二)公務用車購置費支出61.53萬元,比上年同期減少 36.43萬元,減少原因:堅持能修則修、能用則用的原則,嚴格控制車輛購置。
(三)公務用車運行維護費支出1629.25萬元,比上年同期減少127.75萬元,減少原因:大力壓縮“三公“經(jīng)費,嚴格控制公務用車運行維護費支出。
(四)公務接待費支出96.77萬元,比上年同期減少1.06萬元,減少原因:以勤儉節(jié)約為宗旨,壓縮公務接待費開支。