第一部分 2014年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處(以下簡稱“市政府駐廣州辦事處”)是負(fù)責(zé)市委、市政府與省委、省政府及省有關(guān)部門、廣州市政府及其有關(guān)部門、大專院校的溝通、聯(lián)系;負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送省有關(guān)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料,開展調(diào)查研究,供市領(lǐng)導(dǎo)參考;負(fù)責(zé)協(xié)助各市(區(qū))及市直有關(guān)部門聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、人才等;負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴廣州公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)管理市政府駐廣州辦事處的資產(chǎn);負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴省異常上訪人員問題;承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)上述任務(wù),市政府駐廣州辦事處設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室和業(yè)務(wù)科。
(二)人員構(gòu)成情況
市政府駐廣州辦事處共有事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制3人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
主要貫徹市委、市政府的決議、指示;綜合協(xié)調(diào)日常工作;負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織、重要報(bào)告和文件的起草;負(fù)責(zé)文電、機(jī)要、信訪、信息、調(diào)研、宣傳、檔案、保密、黨務(wù)、人事管事、計(jì)劃生育、物業(yè)、財(cái)務(wù)、辦公自動(dòng)化和車輛管理等工作;負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送省有關(guān)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料;負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴省異常上訪人員問題;負(fù)責(zé)市委、市政府、各市(區(qū))及市直有關(guān)部門與省委、省政府及省有部門的溝通、聯(lián)絡(luò);負(fù)責(zé)協(xié)助市本級(jí)、各市(區(qū))及市直有關(guān)部門在省聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、資金、人才等;負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)以及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴廣州公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作;承辦市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算84.16萬元。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入84.15萬元,占99.99%;其他收入0.01萬元,占0.01%。
三、支出決算說明
2014年支出決算80.21萬元。其中:財(cái)政撥款收入安排的支出80.04萬元,包括:
(一)基本支出34.86萬元,占43.55%。主要為:工資福利支出26.98萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.12萬元,商品和服務(wù)支出4.77萬元。
(二)項(xiàng)目支出45.17萬元,占56.43%。按支出功能科目劃分,具體如下:
一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出45.17萬元,主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(含信訪經(jīng)費(fèi))、省兩會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),支出比上年同期減少29.83萬元,原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包含信訪經(jīng)費(fèi),信訪具有不可預(yù)測性,支出比上年減少;進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2014年市政府駐廣州辦事處用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)19.38萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬元,2014年公務(wù)用車保有量1輛。主要包括燃油費(fèi)、年檢費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)等公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出8.38萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待43次,接待人數(shù)共376人。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì):19.38萬元,比上年同期減少13.78萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬元,比上年同期減少0.04萬元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,壓減公務(wù)用車費(fèi)用支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出8.38萬元,比上年同期減少13.74萬元,減少原因:進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。