第一部分 2014年江門市人民政府辦公室部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
江門市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責包括:檢查、督促和跟蹤市政府決議、決定和重要工作部署以及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。負責市政府和市政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責市政府重大活動的組織安排。起草《政府工作報告》。根據(jù)市政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。收集、編輯、報送省政府、市政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。指導(dǎo)、推進、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作。組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。負責市政府值班工作,及時報告重要情況。承擔全市實施《珠江三角洲地區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2008—2020年)》領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,負責組織實施情況的調(diào)查研究、督促檢查,組織協(xié)調(diào)有關(guān)評估考核等工作。組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各市、區(qū)和有關(guān)部門開展反走私聯(lián)合行動和綜合治理。組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門、中央和省屬單位、駐軍等關(guān)系,對有關(guān)問題提出處理意見。管理市政府駐外地辦事機構(gòu)及其他有關(guān)機構(gòu)。辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
納入部門預(yù)算編制有下屬2個行政單位,包括:市信訪局、市金融局。
(二)人員構(gòu)成情況。
江門市人民政府辦公室公務(wù)員編制117人(含市府辦機關(guān)87人、市信訪局17人、市金融局13人),實有在職公務(wù)員111人、離退休40人、雇員15人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)。
緊緊圍繞市委、市政府市委市政府決策部署和政策措施,以抓落實為重點,積極履行溝通協(xié)調(diào)、審核把關(guān)、督促落實、服務(wù)保障等職責,協(xié)調(diào)各市區(qū)、市直各部門抓好市政府中心工作和重點工作任務(wù)的督辦落實;抓好關(guān)系全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大項目的落實;抓好全市各項重大活動的組織籌辦;抓好實施珠三角規(guī)劃綱要及珠西行動計劃的落實。切實提升辦文辦會質(zhì)量和效率;切實提升建議提案辦理工作成效;切實提高調(diào)查研究和參謀輔政水平;切實提升緊急重大事件應(yīng)急處理能力;切實提升海防打私工作成效。扎實推進黨的群眾路線教育實踐活動,改進工作作風(fēng);嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,建設(shè)清正廉潔隊伍;依法公開信息,維護政府良好形象;積極推進扶貧開發(fā)工作,為基層群眾解決實際困難;扎實做好信訪和駐外工作,積極提升服務(wù)水平;不斷加強自身建設(shè),努力推動整體建設(shè)水平再上新臺階。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算6247.84萬元。其中:財政撥款收入4230.13萬元,占67.71%;其他收入745.15萬元,占11.93%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1272.56萬元,占20.36%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算4367.98萬元。其中:財政撥款收入安排的支出3747.45萬元,包括:
(一)基本支出2311.95萬元,占61.69%。主要為:工資福利支出1499.52萬元,對個人和家庭的補助699.18萬元,商品和服務(wù)支出112.69萬元,其他資本性支出等支出0.56萬元。
(二)項目支出1435.50萬元,占38.31%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)支出748.47 萬元,主要支出項目有:發(fā)行江門市人民政府公報、重大項目招商、處理應(yīng)稅證進口無主物工作、《珠三角規(guī)劃綱要》評估考核、推進企業(yè)改制上市、證券期貨保險發(fā)展工作、重大行政決策專項課題調(diào)研、全市重點工作督查督辦、應(yīng)急處置工作等。與2013年支出相比,減少了171.09萬元,原因是由于市府辦響應(yīng)黨中央?yún)栃泄?jié)約的號召,嚴控經(jīng)費開支,壓減會議、辦公等各方面的支出。
2.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款)支出661.50萬元,主要用于緝私辦案所發(fā)生的支出;與2013年支出相比,增加了518.82萬元,主要原因是增加了市武警公安邊防支隊專項補助經(jīng)費等。
3. 科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)(款)支出10.00萬元,用于OA系統(tǒng)及應(yīng)急平臺維護支出。
4. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出1.62萬元,用于離退休干部遺屬補助支出。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排(款)的支出8.02 萬元,用于江門市公共安全教育體驗館建設(shè)的前期設(shè)計策劃支出。
6. 農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)支出1.89萬元,用于扶貧開發(fā)“雙到”工作支出。
7. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)支出4.00萬元,用于耕地保護責任目標履行情況考核支出。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年江門市人民政府辦公室用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計39.02萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出14.04萬元,2014年使用財政撥款安排本單位出國(境)組團5個,8人次。主要包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
(二)公務(wù)用車購置費支出為零。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出11.44萬元,2014年公務(wù)用車保有量5輛。主要包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出13.54萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待205批次,2047人次,外事接待4批次,60人次。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計39.02萬元,比上年同期減少71.49萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出14.04萬元,比上年同期增加4.03萬元,增加的原因是本年度安排了本單位人員參加省有關(guān)部門組織的出國培訓(xùn)任務(wù)。
(二)公務(wù)用車購置費支出為零,比上年同期減少1.43萬元,減少的原因是本年度未購置公務(wù)用車。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出11.44萬元,比上年同期減少2.08萬元,減少的原因是厲行節(jié)約。
(四)公務(wù)接待費支出13.54萬元,比上年同期減少72.01萬元,減少的原因是貫徹中央及有關(guān)部門的要求,嚴控經(jīng)費開支,減少了公務(wù)接待的批次及人數(shù)。