2014年江門市委市政府接待處部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市委市政府接待處內設4個正科級機構:
1、辦公室
負責文秘、機要、督辦、檔案、會務、人事、勞資、黨群、計生、老干等工作;負責公務用車管理,接待經費管理以及接待物品、固定資產的采購和管理等工作。
2、接待一科
負責市委和省委接待辦交的接待工作;負責本省人大主要領導來訪的接待工作。
3、接待二科
負責市政府和省政府接待辦交辦的接待工作;負責本省政協(xié)主要領導來訪的接待工作。
4、接待三科
負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作;協(xié)助市委辦公室、市府辦公室做好市黨政主要領導外出參觀考察期間的食宿安排等工作;負責日常值班和緊急接待信息的整理上報工作。
(二)人員構成情況
江門市委市政府接待處編制15人,實有13人,離退休1人。
(三)決算年度的主要工作任務
1、負責到我市進行公務活動的市委、市政府重要客人和本省人大、政協(xié)主要領導的接待工作。
2、負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作;
3、負責市委、市政府接待專項經費的管理工作;
4、協(xié)助做好市委、市政府對外聯(lián)系和交往的后勤服務工作;
5、指導和協(xié)助市直部門做好重要來賓的接待工作;
6、指導和協(xié)助各市、區(qū)接待部門做好公務活動接待工作;
7、對市區(qū)各接待點的接待服務質量和服務水平進行跟蹤指導;
8、承擔市委、市政府和上級接待部門交辦的其他工作。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算1208.97元。其中:財政撥款收入407.5萬元,占33.71%;事業(yè)收入798.48萬元,占66.05%;用事業(yè)基金彌補收支差額1.59萬元,占0.13%,上年結轉結余1.4萬元,占0.11%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算1207.41萬元。其中:財政撥款收入安排的支出407.5萬元,包括:
(一)基本支出191.19萬元,占46.92%。主要為:工資福利支出140.46萬元,對個人和家庭的補助36.09萬元,商品和服務支出14.64萬元。
(二)項目支出216.16萬元,占53.08%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出16.16萬元。
2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)支出200萬元。
四、“三公”經費決算說明
2014年江門市委市政府接待處用財政撥款開支的公務接待費、公務用車運行維護費(簡稱“三公”經費)支出合計205萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,比上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0萬元,2014年公務用車購置0輛。
(三)公務用車運行維護費支出3.82萬元,2014年公務用車保有5輛。費用構成主要包括:車輛加油、維修、保險及其他相關運行維護。
(四)公務接待費支出200萬元,2014年發(fā)生國內接待305批,4587人次。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計203.82萬元,比上年同期增加200.61萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,比上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0萬元,比上年同期持平。
(三)公務用車運行維護費支出3.82萬元,比上年同期減少3.21萬元。減少原因:進一步規(guī)范公務用車管理,遵守“八項規(guī)定”奉行厲行節(jié)約原則。
(四)公務接待費支出200萬元,比上年同期增長200萬元,增加原因:根據上級規(guī)范專戶管理的有關要求,將原在財政專戶安排的資金列入一般公共預算安排,屬于因統(tǒng)計口徑調整原因造成的政撥款安排的公務接待費出現(xiàn)增長。
第二部分2014年中共江門市委江門市人民政府接待處部門決算表