2014年江門市委政法委部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市委政法委是市委主管政法部門工作的職能部門。主要職能指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng);定期分析社會(huì)治安形勢(shì),對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署;指導(dǎo)社會(huì)治安綜合治理,協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施;抓好執(zhí)法督查工作,支持和督促政法各部門依法形式職權(quán),協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系,重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。納入部門預(yù)算編制的單位包括合署機(jī)構(gòu)江門市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、市委維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
下設(shè)7個(gè)業(yè)務(wù)科室:辦公室、政治處、執(zhí)法督查室、調(diào)研指導(dǎo)科、綜治科、綜合業(yè)務(wù)科、維穩(wěn)科。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市委政法委共有行政編制27人,實(shí)有人數(shù)36人(含雇員10人),離退休9人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
著力推進(jìn)平安江門創(chuàng)建工作,營造良好的發(fā)展環(huán)境;著力抓好社會(huì)矛盾化解,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定;著力加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理,提升社會(huì)治安綜合治理水平;著力加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督,維護(hù)社會(huì)公平正義;著力加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法;協(xié)調(diào)管理綜治信訪維穩(wěn)中心的日常業(yè)務(wù);開展政法信息網(wǎng)二期工程建設(shè)工作等。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算1066.69萬元。其中:財(cái)政撥款收入1026.57萬元,占96.24%;其他收入40.12萬元,占3.76%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算1182.43萬元。其中:財(cái)政撥款收入安排的支出1182.43萬元,包括:一般公共服務(wù)支出887.34萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出111.47萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.34萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.08萬元;住房保障支出44.20萬元。
(一)基本支出681.328918萬元,占57.62%。主要為:工資福利支出414.53405萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助216.059413萬元,商品和服務(wù)支出50.279455萬元,其他資本性支出等支出0.456萬元。
(二)項(xiàng)目支出501.104818萬元,占42.38%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出436.029012萬元,主要支出項(xiàng)目有財(cái)政撥款359.215688萬元,財(cái)政專戶管理資金28萬元,其他資金48.813324萬元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)決算支出65.075806萬元,主要支出項(xiàng)目有城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出65.075806萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2014年江門市委政法委用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)52.28萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元。2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出國組團(tuán)2個(gè),6人次,主要包括赴臺(tái)灣、香港開展專項(xiàng)工作。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.44888萬元。2014年公務(wù)用車保有量14輛,主要包括燃油費(fèi)、橋路費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出10.0274萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待89次,接待人數(shù)共872人。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)52.28萬元,比上年同期減少42.45萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出萬元,比上年同期增加2.64萬元,增加原因:根據(jù)省委政法委工作部署,需組織工作人員赴港臺(tái)開展專項(xiàng)工作。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.45萬元,比上年同期減少11.43萬元,減少原因:加強(qiáng)和改進(jìn)公務(wù)用車的管理,厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出10.03萬元,比上年同期減少33.66萬元,減少原因:加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待的管理,厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。