2013年江門市團委部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
共青團江門市委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)青少年工作的先進青年的群眾團體。主要職能:貫徹執(zhí)行市委和上級團委的工作部署,制訂共青團發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革規(guī)劃,指導(dǎo)下屬各級團組織開展各項工作。
組織青年學(xué)習(xí)馬列主義理論和建設(shè)有中國特色社會主義理論,進行愛國主義、集體主義和社會主義教育,幫助青年學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識,提高素質(zhì)。團結(jié)帶領(lǐng)廣大團員青年投身社會主義市場經(jīng)濟體制的實踐,幫助青年掌握和運用先進的科學(xué)技術(shù),學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式。組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的志愿者活動,指導(dǎo)和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機構(gòu),努力構(gòu)建青少社會化服務(wù)體系。密切與各地青年的聯(lián)系和合作,不斷完善我市青聯(lián)組織網(wǎng)絡(luò),加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團結(jié),指導(dǎo)各級青聯(lián)組織和青年社會開展活動。向黨和政府反映青年的意見和要求,協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī),組織青年開展社會監(jiān)督,同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭,維護青少年的合法權(quán)益。受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作。完成市委和上級團委交辦的其他任務(wù)。
共青團江門市委員會下設(shè)4部門(科室),包括辦公室、組織部、學(xué)少部、宣傳部(市義工聯(lián)秘書處)。
(二)人員構(gòu)成情況
共青團江門市委員會共有編制11人。實有人數(shù)13人(含機關(guān)雇員4人)。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
實施新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計劃”;推進“城鄉(xiāng)青年中心”建設(shè);江門市義工聯(lián)運作和活動;青春就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動;江門市成人宣誓活動;社會主義新農(nóng)村建設(shè)行動;未成年人思想道德建設(shè)系列活動;“12355”江門市青少年維權(quán)與心理咨詢熱線建設(shè);深化青年文明號工作;舉辦第十期團干部培訓(xùn)班;江門市少工委專項工作;江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務(wù)培訓(xùn);農(nóng)村“信息直通車”服務(wù)站運作;雙學(xué)雙比活動資金;江門市義工事業(yè)發(fā)展“種子資金”;江門市留守兒童夏令營。
二、收入決算說明
2013年部門收入決算874.88萬元。其中:公共財政預(yù)算收入417.56萬元,占47.73%;其他收入122.30萬元,占13.98%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余335.02萬元,占38.29%。
三、支出決算說明
2013年部門支出決算485.14萬元。其中:公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出382.36萬元,包括:
(一)基本支出181.67萬元,占47.51%。主要為:工資福利支出151.10萬元,對個人和家庭的補助18.99萬元,商品和服務(wù)支出11.58萬元。
(二)項目支出200.69萬元,占52.49%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)決算支出199.46萬元,主要支出項目有實施新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計劃”,推進“城鄉(xiāng)青年中心”建設(shè),江門市義工聯(lián)運作和活動,青春就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動,江門市成人宣誓活動,未成年人思想道德建設(shè)系列活動,“12355”江門市青少年維權(quán)與心理咨詢熱線建設(shè),舉辦第十期團干部培訓(xùn)班,江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務(wù)培訓(xùn),農(nóng)村“信息直通車”服務(wù)站運作,江門市義工事業(yè)發(fā)展“種子資金”,江門市留守兒童夏令營等,支出與上年同期基本持平。
2.農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)決算支出1.22萬元,主要支出項目有扶貧工作,支出與上年同期基本持平。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2013年江門市團委(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計17.31萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出4.50萬元,主要包括與港澳地區(qū)青年社團開展交流活動。
(二)公務(wù)用車運行維護費支出9.22萬元,主要包括公務(wù)用車燃油費、維護費、年檢費、保險費、活動租車費等。
(三)公務(wù)接待費支出3.59萬元,主要包括日常工作接待費用、團系統(tǒng)活動工作餐費和義工活動餐費補貼等。
第二部分 2013年江門市團委部門決算表