2013年度江門市人民政府行政服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 2013年江門市人民政府行政服務(wù)中心部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
第二部分 2013年江門市人民政府行政服務(wù)中心部門決算表
一、2013年部門收支決算總表
二、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
決算表(基本支出)
三、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
決算表(項(xiàng)目支出)
四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
2013年度江門市人民政府行政服務(wù)中心決算公開
第一部分 2013年江門市人民政府行政服務(wù)中心部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市人民政府行政服務(wù)中心(下稱“行政服務(wù)中心”)是市人民政府的綜合行政事務(wù)的管理服務(wù)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各辦事“窗口”關(guān)系,綜合分析“窗口”業(yè)務(wù)情況,提出改進(jìn)措施;跟蹤督辦“窗口”受理事項(xiàng),實(shí)施規(guī)范化管理;落實(shí)市委市政府各項(xiàng)優(yōu)惠政策,為投資者提供代辦服務(wù);協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行;處理群眾投訴。負(fù)責(zé)政府12345政府服務(wù)熱線的管理和監(jiān)督工作;督促、協(xié)調(diào)解決政府服務(wù)熱線受理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題;收集整理、分析有關(guān)信息,做好熱點(diǎn)、難點(diǎn)事項(xiàng)分類信息反饋;做好領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)投訴件的辦理工作。
行政服務(wù)中心下設(shè)4個(gè)科室,包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。
(二)人員構(gòu)成情況
2013年機(jī)關(guān)共有編制21人,公務(wù)員實(shí)有人數(shù)18人,雇員4人;離退休人員4 人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
市行政服務(wù)中心主要開展行政服務(wù)、信息咨詢、行政審批等業(yè)務(wù),打造一個(gè)綜合政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和統(tǒng)一、高效、便民的行政服務(wù)體系。2013年持續(xù)以我市的“十二五”規(guī)劃為方向標(biāo),大力推動(dòng)新一代信息技術(shù)的應(yīng)用,加大協(xié)調(diào)力度和重大項(xiàng)目跟蹤督辦力度;繼續(xù)開展“審批事項(xiàng)進(jìn)園區(qū)”和“熱線服務(wù)”、“網(wǎng)上行政服務(wù)” 進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。同時(shí),加大網(wǎng)上行政服務(wù)的推廣力度,突顯網(wǎng)上聯(lián)合審批,促使政務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)部門橫向貫通;開拓市、區(qū)(縣)、街(鎮(zhèn))三級(jí)行政服務(wù)中心數(shù)據(jù)對(duì)接,建成三級(jí)統(tǒng)一的網(wǎng)上辦事大廳,實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)上下互聯(lián);大力推行資料和證照電子化。另外,積極配合市作風(fēng)辦、市直機(jī)關(guān)工委開展的市直單位機(jī)關(guān)作風(fēng)考評(píng)工作,進(jìn)一步抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。
二、收入決算說明
2013年部門收入決算1032.85萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入930.4萬元,占90.08%;基金預(yù)算收入81萬元,占7.84%;事業(yè)收入1.79萬元,占0.17%;其他收入6.91萬元,占0.68%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.75萬元,占1.23%。
三、支出決算說明
2013年支出決算1032.85萬元,其中:本年支出1010.88萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21.97萬元。在本年支出中,公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出1010.88萬元,包括:
(一)基本支出336.61萬元,占33.30%。主要為:工資福利支出251.35萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.40萬元,商品和服務(wù)支出21.92萬元,其他資本性支出等支出4.94萬元。
(二)項(xiàng)目支出674.27萬元,占66.7%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)決算支出592.64萬元,主要支出項(xiàng)目有行政服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)362.24萬元,江門市(12345)政府服務(wù)營(yíng)運(yùn)合同外包項(xiàng)目230.4萬元;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出81萬元,項(xiàng)目為行政服務(wù)中心停車場(chǎng)建設(shè);
3.農(nóng)林水事務(wù)支出0.63萬元,項(xiàng)目為扶貧支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2013年江門市人民政府行政服務(wù)中心用財(cái)政撥款開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)6.68萬元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.6萬元,主要包括公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)、年票、保險(xiǎn)等費(fèi)用。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元。