一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市科學技術局是主管全市科技工作的職能部門,主要職能:貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策,組織編制并指導實施全市科技發(fā)展規(guī)劃;組織實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目;負責全市科技創(chuàng)新體系建設,強化高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作,推動科技成果重點推廣計劃;促進民營科技事業(yè)發(fā)展;負責知識產權保護、專利執(zhí)法工作;貫徹執(zhí)行防震減災方針,做好地震監(jiān)測預報工作,開展防震抗震的科普宣傳工作。
納入部門預算編制的單位包括局機關、1個參公社會團體、2個事業(yè)單位。包括:江門科協(xié)、江門市科技服務中心和江門市地震監(jiān)測中心。
(二)人員構成情況
江門市科技局(含地震局)共有編制26人,實有人數24人,雇員4人,離退休17人。下屬單位共有編制36人,實有人數23人(含雇員1人),離退休25人。
(三)決算年度的主要工作任務
組織實施300多項省市級重點科技計劃項目;完成培育扶持40家國家級、13家市級高新技術企業(yè);完成開展100多項產學研項目;推廣科技成果600多項;完成創(chuàng)建20家市級工程研究開發(fā)中心。
二、收入決算說明
2013年部門收入決算6503.24萬元,比年初預算增2446.02萬元,為年度預算的160.29%。其中:公共財政預算收入4241.26萬元,占65.22%;政府性基金收入30萬元,占0.46%;事業(yè)收入78.07萬元,占1.2%;其他收入1848.08萬元,占28.42%;上級補助收入305.83萬元,占4.7%。上年結轉結余437.72萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算4420.62萬元,比年初預算增47.9萬元,為年度預算的101.09%。其中:公共財政預算和基金預算安排的支出4029.12萬元,包括:
(一)基本支出778.71萬元,占19.33%。主要為:工資福利支出477.35萬元,對個人和家庭的補助287.79萬元,商品和服務支出13.57萬元。
(二)項目支出3221.7萬元,占79.97%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(類)570.09萬元,主要支出項目有知識產權專項經費和專利申請資助專項經費。
2.科學技術類決算支出2411.16萬元,主要支出項目有技術研究與開發(fā)、科學技術普及、科技交流與合作及其他科學技術支出等項目。
3.地震事務類決算支出240.45萬元,主要支出項目有地震臺站、臺網的維護、地震災害預防專項等。
(三)基金預算支出28.71萬元,占0.7%。
四、“三公”經費決算說明
2013年江門市江門市科學技術局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計59.89萬元。
(一)因公出國(境)經費無支出;
(二)公務用車運行維護費支出34.83萬元;
(三)公務接待費支出25.06萬元。