2013年江門市機構編制委員會辦公室部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市機構編制委員會辦公室是主管全市機構編制工作的職能部門。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行中央、省關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府的有關工作部署和要求,統(tǒng)一管理全市黨政群機關(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關,民主黨派和人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業(yè)單位的機構編制。
2.負責擬訂本市行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施,審核市直機關和各市、區(qū)機構改革方案,指導各市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各類開發(fā)區(qū)的行政管理體制、機構改革和機構編制管理工作。
3.管理市直機關的職責配置、人員編制和領導職數(shù),審核各市、區(qū)機關的機構設置與調(diào)整,審核各市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政編制總額的分配和調(diào)整。
4.協(xié)調(diào)市直機關之間、市直機關與各市、區(qū)之間的職責分工。
5.負責審核市級議事協(xié)調(diào)機構、由市領導同志擔任召集人(主持人)的聯(lián)席會議的設立和調(diào)整工作。
6.負責擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施,管理市屬事業(yè)單位的機構編制,指導各市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
7.監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制和機構改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案、市直機關“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構編制方案以及機構編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
8.負責市屬事業(yè)單位登記管理工作,指導、監(jiān)督各市、區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
9.承辦市委、市政府、市機構編制委員會和省機構編制管理機關交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬1個行政單位,江門市事業(yè)單位登記管理局。
(二)人員構成情況
江門市機構編制委員會辦公室編制22人,實有21人,離退休0人,雇員2名。
(三)決算年度的主要工作任務
(1)推進縣級大部門體制改革試點工作。
(2)推進簡政強鎮(zhèn)事權改革工作。
(3)推進市直事業(yè)單位分類改革。
(4)推進機構編制實名制管理。
(5)加強自身建設,開展業(yè)務培訓,特別是新進工作人員及市縣區(qū)編辦人員的業(yè)務培訓。
(6)加強辦公信息化建設等。
二、收入決算說明
2013年部門收入決算426.77萬元。其中:公共財政預算收入350.55萬元,占82.14%;其他收入15.47萬元,占3.63%;上年結轉(zhuǎn)結余60.75萬元,占14.23%。
三、支出決算說明
2013年部門支出決算350.68萬元。其中:公共財政預算和基金預算安排的支出339.49萬元,包括:
(一)基本支出254.15萬元,占74.86%。主要為:工資福利支出212.08萬元,對個人和家庭的補助28.58萬元,商品和服務支出13.49萬元。
(二)項目支出85.34萬元,占25.14%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出85.34萬元,主要支出項目有行政體制改革、市直事業(yè)單位分類改革、機構編制管理與創(chuàng)新和信息化建設等。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2013年江門市機構編制委員會辦公室(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計18.11萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出4.98萬元,主要包括省編辦組織赴美學習培訓。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出10.66萬元,主要包括3輛公務車的日常保養(yǎng)、維修、橋路費、油料費用等。
(四)公務接待費支出2.47萬元,主要用于日常公務活動和來訪招待。
第二部分 2013年江門市機構編制委員會辦公室部門決算表