2015年度江門市政府采購中心部門預(yù)算
江門市本級部門預(yù)算信息公開
2015年度江門市政府采購中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2015年江門市政府采購中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2015年江門市政府采購中心部門預(yù)算表
一、2015年部門收支預(yù)算總表
二、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
三、2015年基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
四、2015年基本支出預(yù)算表——社會保障繳費(fèi)預(yù)算表
五、2015年基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出預(yù)算表
六、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
七、2015年納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表
八、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
2015年度江門市政府采購中心預(yù)算公開
第一部分 2015年江門市政府采購中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市政府采購中心是組織實施政府采購工作的職能部門。主要職能:負(fù)責(zé)組織市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織政府集中采購目錄中通用項目的采購工作;接受采購人的委托,組織辦理政府采購業(yè)務(wù)事宜;審查有關(guān)投標(biāo)供應(yīng)商參與政府采購活動的資格;負(fù)責(zé)受理政府采購當(dāng)事人咨詢和處理供應(yīng)商的質(zhì)疑;根據(jù)采購人的委托,參與或組織對供應(yīng)商履約的驗收;開展采購人、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);定期匯總分析政府采購項目情況;接受政府采購監(jiān)督管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
根據(jù)《關(guān)于市政府采購中心機(jī)構(gòu)編制設(shè)置有關(guān)問題的通知》(江機(jī)編辦〔2013〕325號),經(jīng)費(fèi)按原供給渠道撥付。項目支出和“三公”經(jīng)費(fèi)并入江門市公共資源交易中心反映。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市政府采購中心編制7人,實有人數(shù)8人(含政府雇員1人)。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
組織實施集中采購目錄的采購工作,做好定點采購(協(xié)議供貨)的日常管理,包括30萬元以下一般辦公用品的網(wǎng)上詢價、辦公用紙、政府購買社會服務(wù)電子采購平臺,政府采購價格與市場價格的對比和研究,制作和更新《采購需求參考范本》、評審辦法范本,制定《項目前期工作指引》、《項目開標(biāo)、評標(biāo)工作指引》、《項目后期工作指引》及范本文書,修訂和更新招標(biāo)文件(談判文件、詢價通知書)范本和采購工作流程,維護(hù)現(xiàn)有政府采購網(wǎng)站、系統(tǒng),加強(qiáng)公務(wù)用車保險、加油和維修定點采購的日常管理等。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算92.48萬元,其中:公共財政預(yù)算撥款92.48萬元,占100%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算92.48萬元,其中本年支出92.48萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出74.4萬元,占80.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.56萬元,占9.26%;住房保障(類)支出9.52萬元,占10.29%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共92.48萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)92.48萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年江門市政府采購中心用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計為0。
(一)因公出國(境)費(fèi)用支出為0。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出為0。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計為0,比上年預(yù)算數(shù)減少0.15萬元。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)用支出預(yù)算為0,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0,與上年預(yù)算數(shù)持平;
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0,比上年預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,減少原因是按照中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。