目 錄
第一部分 2014年江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014年江門市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2014年部門收支預(yù)算總表
二、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
三、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
2014年度江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算公開
第一部分
2014年江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市行政服務(wù)中心是市人民政府的綜合行政事務(wù)的管理服務(wù)機(jī)構(gòu),主要職能:負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各辦事“窗口”關(guān)系,綜合分析“窗口”業(yè)務(wù)情況,提出改進(jìn)措施;跟蹤督辦事“窗口”受理事項,實施規(guī)范化管理;落實市委市政府各項優(yōu)惠政策,為投資者提供代辦服務(wù);協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行;處理群眾投訴。市行政服務(wù)中心下設(shè)4科室,包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。
(二)人員構(gòu)成情況
市行政服務(wù)中心機(jī)關(guān)行政共有編制21人,實有人數(shù)22人(含雇員4人),離退休人員4人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
簡要說明部門年度發(fā)展計劃、工作目標(biāo)。
二、收入預(yù)算說明
2014年部門收入預(yù)算932.18萬元,其中:公共財政預(yù)算收入926.18萬元,占99.36%;其他收入6萬元,占0.64%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預(yù)算932.18萬元,其中本年支出932.18萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出844.1萬元,占90.55%;社會保障和就業(yè)(類)支出33.38萬元,占3.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出25.66萬元,占2.75%;住房保障(類)支出29.04萬元,占3.12%.
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014 年公共財政預(yù)算撥款安排的支出共926.18萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)325.88萬元。
項目支出預(yù)算600.3萬元,主要支出項目有行政服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)363.3萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元,江門市(12345)政府服務(wù)熱線營運(yùn)合同外包項目230.4萬元。
其他支出6萬元,主要是扶貧等支出。