2017年
江門市海洋與漁業(yè)局 部門預算
目 錄
第一部分 江門市海洋與漁業(yè)局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市海洋與漁業(yè)局概況
一、主要職責
江門市海洋與漁業(yè)局是主管全市海洋與漁業(yè)工作的職能部門。主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。(二)綜合管理、協(xié)調(diào)和指導海洋開發(fā)利用和保護,負責海岸帶開發(fā)利用和保護的有關工作。(三)承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布的責任,組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計,組織開展海洋與漁業(yè)領域節(jié)能減排和應對氣候變化的工作。(四)承擔規(guī)范管轄海域使用秩序的責任。(五)承擔海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理的責任。(六)承擔海洋環(huán)境保護和修復的責任。(七)承擔海洋環(huán)境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災的責任,負責海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應急工作。(八)組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施,指導漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)改善、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展,組織開展水生生物疫病防控工作,實施符合安全標準的水產(chǎn)品認證,負責初級水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管,組織指導漁業(yè)基礎設施建設。(九)負責漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理,組織實施伏季休漁制度,參與遠洋漁業(yè)管理工作。(十)組織實施“科技興海”、“科技興漁”戰(zhàn)略,組織海洋與漁業(yè)科學技術研究和應用推廣,組織實施海水利用和海洋可再生能源應用,承擔海洋與漁業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。(十一)組織開展海洋與漁業(yè)方面的對外交流與合作。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:直屬1個行政執(zhí)法單位(廣東省漁政總隊江門支隊)和直屬2個事業(yè)單位(江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、江門市水生動物防疫檢疫站)。
(二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:
本局科室5個,分別是辦公室(紀檢監(jiān)察室)、計劃財務科、海域與海島管理科、資源環(huán)境管理科、漁業(yè)與遠洋捕撈科。
廣東省漁政總隊江門支隊科室4個,直屬大隊1個,分別是辦公室(督察科)、漁業(yè)船舶檢驗科(漁政漁港監(jiān)督科)、海洋監(jiān)察科、指揮科(裝備技術科)、廣東省漁政總隊江門支隊直屬大隊(中國海監(jiān)廣東省總隊江門支隊直屬大隊)。
江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、江門市水生動物防疫檢疫站沒有內(nèi)設機構。
江門市海洋與漁業(yè)局機關編制21人,實有55人,其中在職公務員19人,機關雇員2人,編外7人(含勞務派遣人員5人),離退休27人。下屬行政執(zhí)法單位廣東省漁政總隊江門支隊行政執(zhí)法專項編制22 人,實有39人,其中在職公務員18人,雇員7人,編外人員10人(含勞務派遣人員9人),退休公務員4人。下屬事業(yè)單位編制共24人,實有人數(shù)29人(含編外6人,離退休3人)。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表:收支總體情況表
預算02表:收入總體情況表
預算03表:支出總體情況表(按科目)
預算04表:財政撥款收支總體情況表
預算05表:一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
預算06表:一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
預算07表:政府性基金預算支出情況表
預算08表:專款專用支出預算表
預算09表:一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
預算10表:部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表:行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表
預算12表:政府采購預算表
預算13表:一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
預算14表:部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
2017年,我局將認真貫徹落實黨的十八屆六中全會精神,緊緊圍繞市委、市政府“興業(yè)惠民、治吏簡政”的工作主線以及打造“三門”、建設“三心”的總體目標,按照大廣海灣經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃建設和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強市建設的部署要求,進一步創(chuàng)新發(fā)展思路,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,加快建設海洋經(jīng)濟強市和現(xiàn)代漁業(yè)強市,推動我市海洋與漁業(yè)工作再上新臺階。
(1)強化海洋綜合管理,服務海洋經(jīng)濟發(fā)展。
強化海洋規(guī)劃引領約束。以《江門市海洋經(jīng)濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》為指引,加強對全市海洋經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),著力構建船舶與海洋裝備制造業(yè)、臨海清潔能源產(chǎn)業(yè)、港口物流業(yè)、海洋生物醫(yī)藥業(yè)、高端濱海旅游業(yè)、現(xiàn)代海洋漁業(yè)為重點的現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系,助推大廣海灣開發(fā)建設,打造全省海洋經(jīng)濟發(fā)展新引擎。穩(wěn)步推進第一次全國海洋經(jīng)濟調(diào)查工作,摸清我市海洋經(jīng)濟家底,完善海洋經(jīng)濟基礎信息。
強化海域使用管理。嚴把項目用海審批關,加強對重點建設項目辦理海域使用論證、海洋環(huán)境影響評價等報批手續(xù)的指導,爭取上級大力支持,提高用海審批效率。大力推進養(yǎng)殖用海市場化配置,在全市沿海地區(qū)鋪開,逐步建立養(yǎng)殖用海招拍掛制度,規(guī)范養(yǎng)殖用海行為,提高海域使用效益。
強化海島保護管理。推進下川島獨灣碼頭防波堤工程建設,爭取2017年基本完成主體工程建設。以國家批準的7個可開發(fā)利用無居民海島為重點,推進無居民海島科學開發(fā)利用。加強對海島特別是圍夾島、大帆石等領海基點的巡查。
(2)強化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展。
統(tǒng)籌推進現(xiàn)代漁業(yè)強市建設。以《關于加快建設現(xiàn)代漁業(yè)強市(2015-2020)的實施意見》為總綱,以開展新型漁業(yè)經(jīng)營體系建設、水產(chǎn)品質(zhì)量安全保障、漁業(yè)物質(zhì)技術裝備提升、水產(chǎn)品流通體系建設、漁業(yè)生態(tài)環(huán)境保護五大行動為抓手,扎實推進現(xiàn)代漁業(yè)強市建設各項工作的落實。編制出臺《江門市漁業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,以漁船更新改造為抓手,加快海洋捕撈業(yè)轉(zhuǎn)型升級;充分發(fā)揮水產(chǎn)養(yǎng)殖優(yōu)勢,加大養(yǎng)殖品牌打造及營銷力度;以臺山市創(chuàng)建廣東省農(nóng)產(chǎn)品加工示范區(qū)為契機,加快發(fā)展水產(chǎn)品精深加工業(yè);繼續(xù)扶持錦鯉、龜鱉等特色休閑漁業(yè)發(fā)展,推動漁業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構,進一步提高經(jīng)濟效益。
加快現(xiàn)代漁港建設。編制出臺全市現(xiàn)代漁港建設規(guī)劃,創(chuàng)新漁港建設理念,推進“一港多能”,打造現(xiàn)代漁港經(jīng)濟區(qū)。重點加快烽火角區(qū)域性避風錨地項目建設,力爭2017年完成項目總工程量的60%以上,繼續(xù)做好廣海、沙堤、橫山漁港建設項目的前期工作,積極爭取上級的項目和資金支持,力爭2017年將廣海漁港納入農(nóng)業(yè)部漁港升級改造和整治維護項目,落實項目資金并動工建設。
完成減船轉(zhuǎn)產(chǎn)和漁船更新改造任務。在完成省下達減船任務的基礎上,優(yōu)先安排資金,加快淘汰我市未納入國庫的27艘省庫漁船,徹底解決這27艘漁船的油補問題。大力扶持南沙骨干漁船更新改造,年內(nèi)完成50艘300噸以上鋼質(zhì)南沙骨干漁船建造和遠海捕撈船隊組建工作。
加大防疫檢疫與漁業(yè)技術推廣力度。完善水生動物檢疫和水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗實驗室建設,提升檢測能力和提高分析水平,進一步做好水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫和重大疫病監(jiān)測檢測及預警工作。
(3)強化安全監(jiān)管工作,構建平安海洋漁業(yè)。
狠抓水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。積極參與我市創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市工作,著力提升水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。完善水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)動態(tài)管理數(shù)據(jù)庫,加快建立鮮活水產(chǎn)品產(chǎn)地溯源機制。強化對水產(chǎn)養(yǎng)殖重點產(chǎn)品、重點區(qū)域的監(jiān)控,加大抽樣檢測和執(zhí)法檢查力度,嚴厲查處水產(chǎn)養(yǎng)殖非法添加、濫用食品添加劑和各類藥殘超標案件。
狠抓漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。認真貫徹《廣東省漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)管理辦法》,督促落實漁船安全生產(chǎn)的主體責任、行業(yè)監(jiān)管責任和屬地管理責任,將安全生產(chǎn)事故控制在指標范圍之內(nèi)。嚴把漁船檢驗質(zhì)量關,落實漁船修造廠質(zhì)檢員協(xié)檢制度,探索漁船檢驗市場化的有效路徑,建立技術檢驗與監(jiān)督分離的工作機制。嚴把漁業(yè)船員教育培訓關,建立由縣級漁業(yè)主管部門監(jiān)督管理,基層鎮(zhèn)政府(街道辦)組織實施的漁業(yè)船員安全生產(chǎn)教育培訓體系。推進漁業(yè)安全生產(chǎn)通信指揮系統(tǒng)升級改造和“漁村通”項目建設,配齊配好船載終端等安全設備,進一步發(fā)揮指揮系統(tǒng)和船載終端在漁船安全監(jiān)管中的積極作用,提高漁船安全監(jiān)管信息化水平。強化應急管理工作,繼續(xù)修訂完善有關應急預案和規(guī)章制度,有針對性地開展應急演練,不斷規(guī)范應急值班工作。
狠抓海洋生態(tài)安全工作。高標準、高質(zhì)量完成《江門市海洋生態(tài)環(huán)境保護與建設規(guī)劃》編制工作,為今后一段時期我市海洋環(huán)境保護工作指明方向。爭取上級大力支持,做好我市海洋生態(tài)紅線劃定工作。開展河海生物資源調(diào)查,摸清資源家底。加強海洋防災減災基礎建設,按時保質(zhì)完成風暴潮預警報綜合系統(tǒng)和濱海旅游預報系統(tǒng)建設,協(xié)調(diào)南海預報中心加快海洋觀測室建設,全面提升海洋防災減災服務保障能力。繼續(xù)抓好海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測工作,構建立體化、多元化的海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測平臺。加強中華白海豚省級自然保護區(qū)建設和管護工作,不斷提升中華白海豚管護能力。
(4)強化綜合執(zhí)法管控,增強管海護漁能力。
提升海監(jiān)執(zhí)法工作效能。深入開展海監(jiān)執(zhí)法“網(wǎng)格化”管理,實現(xiàn)管理下沉、監(jiān)管靠前。以“海盾”、“碧海”、“海島定期巡查”等專項執(zhí)法行動為抓手,進一步深化海域海島使用執(zhí)法監(jiān)管。加大對新會區(qū)崖門口、銀洲湖和臺山市廣海灣、鎮(zhèn)海灣、川島海域的海砂開采監(jiān)管力度。健全海域海島管理、海域動態(tài)監(jiān)管、海監(jiān)執(zhí)法部門聯(lián)動機制,全面梳理轄區(qū)內(nèi)涉嫌違法用海用島問題,依法依規(guī)進行處理。
提升漁政執(zhí)法工作效能。繼續(xù)開展好“護漁”行動、水產(chǎn)品質(zhì)量安全、水生野生動物保護等專項執(zhí)法行動,從規(guī)范行動組織、案件辦理、臺賬記錄等方面著手,不斷提升漁政執(zhí)法工作水平。深化江中珠海洋與漁業(yè)執(zhí)法協(xié)作,共同打擊跨區(qū)域海洋與漁業(yè)違法行為。深入推進“兩法銜接”,盡快與市公安局、檢察院商定印發(fā)《關于加強漁業(yè)非法捕撈犯罪案件移送和辦理工作的意見》,杜絕“以罰代刑”。
(5)強化隊伍信息化能力建設
全面完成“數(shù)字海洋與漁業(yè)”四個項目建設,建立以數(shù)據(jù)更新為重點的信息化應用管理長效機制。同時,完成全市海洋與漁業(yè)系統(tǒng)信息化建設規(guī)劃及實施方案的編制工作,以油補政策調(diào)整為契機,多方籌措資金,加快全市海洋與漁業(yè)系統(tǒng)信息化建設,提高規(guī)范管理和便民服務水平。
二、部門預算收支增減變化情況
(一)收入預算說明
2017年部門收入預算3318.47萬元,比上年增加64.14 萬元,增長1.97%,增加的主要原因是:增加了部分一般公共預算撥款安排的收入預算。其中:一般公共預算3219.72萬元,占97.02%;基金預算10.85萬元,占0.33%;其他收入87.90萬元,占2.65%。
(二)支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算3318.47萬元,其中本年支出3318.47萬元,占100%,比上年增加64.14萬元,增長1.97%,增加的主要原因是:基本支出預算增加。包括:社會保障和就業(yè)(類)支出247.11 萬元,占7.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出128.36萬元,占3.87%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10.85萬元,占0.33%;農(nóng)林水(類)支出2,832.08 萬元,占85.34%;住房保障(類)支出100.07萬元,占3.01%。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2017 年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共3230.57萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1534.86萬元,比上年增加119.62萬元,增長8.45%,增加的主要原因是:在職人員工資、津貼補貼、退休費、在職及退休人員醫(yī)保社保費、住房公積金等支出預算增加。
項目支出預算1695.71萬元,比上年減少33.85萬元,減少1.96%,減少的主要原因是:部分項目支出預算減少。主要支出項目有:
1、江門市海洋與漁業(yè)局項目支出預算安排1311.55萬元,其中:海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金1000萬元;信息網(wǎng)絡維護及軟件購置更新支出10萬元;海域使用管理專項資金70萬元;海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)建設專項工作經(jīng)費35萬元;水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項資金30萬元;南沙生產(chǎn)漁船及流動漁民管理專項支出10萬元;海洋防災減災及應急管理工作專項資金35萬元;漁業(yè)資源保護專項資金25萬元;白海豚保護區(qū)管護專項業(yè)務費60萬元;海洋與漁業(yè)項目機動資金20萬元;大型修繕10.85萬元;公務接待支出3.6萬元;公務出行租賃經(jīng)費2.1萬元。
2、廣東省漁政總隊江門支隊項目支出預算安排213.36萬元,其中:海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專項資金130萬元;休漁(禁漁)專項支出26萬元;應急救援公務碼頭運行維護專項資金48萬元;“護漁”行動專項資金5萬元;公務接待支出2.16萬元;公務出行租賃經(jīng)費2.2萬元。
3、江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站項目支出預算安排55萬元,一般公共預算上級補助59.2萬。其中:海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測專項資金35萬元;海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測專項資金20萬元;上級補助——2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項資金(水產(chǎn)品質(zhì)量安全)59.2萬元。
4、江門市水生動物防疫檢疫站項目支出預算安排56.6萬元,其中:水產(chǎn)養(yǎng)殖技術研究與推廣專項資金30萬元,水生動物防疫檢疫與水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗專項資金25.9萬元;公務接待支出0.7萬元。
其他支出0萬元,與上年預算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017 年江門市海洋與漁業(yè)局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計38.54萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出28.64萬元,主要包括車輛燃料費、橋路費、維修保養(yǎng)費、車輛保險費等,其中:局機關3萬元、漁政支隊12.6萬元、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站9.34萬元、水生動物防疫檢疫站3.7萬元。
(四)公務接待費支出9.9萬元,主要包括上、下級業(yè)務主管部門以及相關單位、專家、學者等公務接待支出,其中:局機關5.16萬元、漁政支隊3.61萬元、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站0.24萬元、水生動物防疫檢疫站0.89萬元。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是: 2017 年“三公”經(jīng)費支出預算合計 38.54 萬元,比上年預算數(shù)減少4.4 萬元,減少10.25%。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,與上年預算數(shù)持平。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數(shù)持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算28.64萬元,比上年預算數(shù)減少3.4萬元,減少10.61%,減少原因:公車改革后機關公務用車減少。
(四)公務接待費支出預算9.9萬元,比上年預算數(shù)減少1萬元,減少9.17%,減少原因:我局認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節(jié)約的各項要求,進一步從嚴控制公務接待費的開支。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算164.35 萬元,比 2016年減少0.21萬元,減少0.13%,減少原因是:我局認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節(jié)約的各項要求。其中:辦公費20.71 萬元,印刷費0.90 萬元,郵電費5.60 萬元,差旅費20.37萬元,會議費7.39萬元,福利費2.91萬元,日常維修費3.58萬元,辦公用房水電費20.63萬元,公務用車運行維護費19.84萬元等。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預算總額299.92萬元,其中:政府采購貨物預算82.32萬元、政府采購工程預算18.05萬元、政府采購服務預算199.55萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 12 輛,其中,一般公務用車 9 輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛;單位價值50萬元以上通用設備 9 臺(套),單價100萬元以上專用設備 2 臺(套)。
2017 年本部門預算安排購置一般公務用車 0 輛,單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
七、績效目標設置情況。
2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1340萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。