一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能:
江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的職能部門。
主要職能:
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。
擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦法和規(guī)章制度,并負責(zé)組織實施。
負責(zé)組織制定市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市區(qū)城市總體規(guī)劃、市區(qū)控制性詳細規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)專項規(guī)劃。
負責(zé)各城市總體規(guī)劃的審核;指導(dǎo)各市城市規(guī)劃的編制、審批和管理。
負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)域項目的選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批,核發(fā)[建設(shè)項目選址意見書]、[建設(shè)用地規(guī)劃許可證]、[建設(shè)工程許可證]和[鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證]。
負責(zé)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工前的條件核實;
負責(zé)規(guī)劃技術(shù)檔案的管理。
負責(zé)市域村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作;組織中心鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審核,指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實施。
負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察,負責(zé)對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性工作。
負責(zé)對全市規(guī)劃設(shè)計市場、城市規(guī)劃測繪市場和城市規(guī)劃地理信息工作的監(jiān)督管理。
下設(shè)7個部門(科室),包括辦公室、總工室、規(guī)劃科、市政科、建管科、監(jiān)察科、村鎮(zhèn)科,派出機構(gòu):新會分局。
(二)人員構(gòu)成情況
局機關(guān)共有編制32人,(含雇員3人),退休12人。
(三)2014年度的主要工作任務(wù)
一、開展城市擴容提質(zhì)的規(guī)劃研究,探索新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的江門模式。
二、配合做好大廣海灣發(fā)展規(guī)劃編制工作及啟動區(qū)建設(shè)規(guī)劃;
三、繼續(xù)加大規(guī)劃編制力度,提高控規(guī)覆蓋率;結(jié)合市的重點工作,開展杜阮南路兩側(cè)用地規(guī)劃、主城區(qū)公共設(shè)施專項規(guī)劃、江海區(qū)雨水專項規(guī)劃等項目的規(guī)劃編制;
四、加強村鎮(zhèn)規(guī)劃工作,推動中心鎮(zhèn)總規(guī)修編完善以及控規(guī)編制工作。繼續(xù)開展行政村整治規(guī)劃編制工作,組織開展新型村莊規(guī)劃編制和試點工作。
五、做好江門大道南線、廣佛江珠城際軌道、深茂鐵路、南沙鐵路以及杜阮南路、杜阮北路、江睦路等規(guī)劃協(xié)調(diào)工作;
六、推進規(guī)劃“一張圖”工作,以信息化手段提升規(guī)劃科學(xué)決策水平;
七、規(guī)范和掌握規(guī)劃設(shè)計總平面電子報批軟件的應(yīng)用,重點提高設(shè)計方案總平面的審查水平。
八、完成地下管線普查二期,實現(xiàn)江門主城區(qū)全覆蓋;
九、貫徹省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例,進一步完善規(guī)劃管理制度,制定公示、聽證的操作方法。
十、完善規(guī)劃督察配合制度,促使工作常態(tài)化、規(guī)范化。
十一、依法行政,提高效率,做好各項規(guī)劃審核工作。
二、收入決算說明
2014年江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局收入決算4506.49萬元。
其中:公共財政預(yù)算和基金預(yù)算3188.66萬元,占70.7%,其他收入166.18萬元,占3.6%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(規(guī)劃專項經(jīng)費)1151.65萬元,占25.7%。
三、支出決算說明
1、2014年支出決算總體說明
2014年江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局匯總支出決算4506.49萬元。
其中資金來源是:公共財政預(yù)算和基金預(yù)算實際完成支出2502.06萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余(需按合同分期支付規(guī)劃專項經(jīng)費)2004.43萬元。
2、2014年支出決算明細說明:
(1)、基本支出決算537.19萬元,占21.5%。
主要為:工資福利支出決算317.19萬元,商品和服務(wù)支出決算(即日常辦公支出)43.82萬元,對個人和家庭的補助支出決算(退休費及住房公積金等)176.18萬元。
(2)、項目支出決算1964.87萬元,占78.5%。
按支出功能科目劃分,具體包括:
土地出讓勘察地理信息費100萬元(財政補助相關(guān)單位專項經(jīng)費);
地下管網(wǎng)普查專項第二期500萬元;
規(guī)劃編制專項經(jīng)費和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出共1364.87萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局用財政撥款開支的因公出國出(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)決算支出合計42.66萬元,比上年決算減少11.5萬元。
(一)2014年因公出國出(境)經(jīng)費支出9.6萬元,共有2人次。
(二)公務(wù)用車購置費支出0元,2014年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出31.97萬元,2014年公務(wù)用車保有量 8輛。
(四)公務(wù)接待費支出1.09萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待 18 次,接待人數(shù)共 162 人。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計 42.66 萬元,比上年同期減少 11.5 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出 9.6 萬元,比上年同期增加 4.7 萬元,增加原因: 根據(jù)市政府文件,臨時增加隨市經(jīng)貿(mào)交流團出訪。
(二)公務(wù)用車購置費支出 0 元,比上年同期減少 15.7 萬元,增加(或減少)原因: 2013年因工作需要購買一輛皮卡公務(wù)用車。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出 31.97 萬元,比上年同期減少 0.5 萬元,減少原因: 維護費用節(jié)約 。
(四)公務(wù)接待費支出 1.09 萬元,和上年同期持平。
江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局
2015年9月23日