一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市衛(wèi)生健康局2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為33.67 萬元,完成預(yù)算50.7 萬元的66.4% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25.66 萬元,完成預(yù)算27.23 萬元的94.2% ;公務(wù)接待費支出決算為8.02 萬元,完成預(yù)算23.47 萬元的34.1% 。
2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
二、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出25.66萬元,占76.2% ;公務(wù)接待費支出8.02萬元,占23.8% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬0 個單位出國團組0 個、累計0 人次。開支內(nèi)容包括:無相關(guān)支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.66 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,2019 年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運行及維護支出25.66 萬元,2019年局機關(guān)及下屬15個單位 公務(wù)用車保有量為17 輛,主要用于日常公務(wù)下鄉(xiāng)等。
3.公務(wù)接待費支出8.02 萬元,主要用于一般正常公務(wù)接待 。2019年,局機關(guān)及下屬15個單位 共接待國外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待60 次,接待人數(shù)共912 人,主要包括必要的用餐接待工作。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。