第一部分 2014年江門市旅游局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能包括:貫徹執(zhí)行國家和省有關旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國內旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;組織市內旅游資源的普查工作;協(xié)調管理旅游服務質量和市場秩序,組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準工作;協(xié)調旅游安全、旅游應急救援、節(jié)假日旅游工作;會同有關部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作;制定并組織實施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。江門市旅游局下設3個科室,包括辦公室、行業(yè)管理科(旅游質量監(jiān)督管理所)、資源與市場開發(fā)科。
(二)人員構成情況
江門市旅游局編制16人,實有19人(含雇員),離退休8人。
(三)預算年度的主要工作任務
1.積極整合資源,下大力氣抓好旅游總體形象營銷,促資源整合和產業(yè)升級。
2.加快項目建設,抓住大廣海灣海洋經濟的發(fā)展機遇,進一步提升臺山川島濱海旅游項目及新會銀洲湖旅游集聚區(qū)的硬件建設和總體管理服務水平。加緊推進馬降龍古村落文化生態(tài)建設項目、頤和溫泉、恒大世紀溫泉城的建設進度。抓好新會村皮村的旅游開發(fā)工作。
3.抓好旅游規(guī)劃招商,加快推動各市、區(qū)開展旅游規(guī)劃編制或修編工作,形成全市上下方向一致、思路統(tǒng)一、布局合理、主次得宜的科學發(fā)展格局,力爭2014年內完成。
4.加強品牌建設,推進區(qū)域合作,加強行業(yè)管理。
二、收入預算說明
2014年收入預算1348.66萬元,其中:公共財政預算撥款1338.66萬元,上級補助收入10萬元。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014年支出預算1348.66萬元,其中公共財政預算撥款1338.66萬元,上級補助收入10萬元。
2014年支出預算按用途劃分,人員支出預算214萬元,占支出預算15.87%;日常公用支出預算25萬元,占支出預算1.85%;對個人和家庭的補助支出預算85.86萬元,占支出預算6.37%;專項支出預算1023.8萬元,占支出預算75.91%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2014年公共財政預算撥款支出1338.66萬元,按用途劃分,人員支出預算214萬元,占支出預算15.99%;日常公用支出預算25萬元,占支出預算的1.87%;對個人和家庭的補助支出預算85.86萬元,占支出預算6.41%;專項支出預算1013.8萬元,占支出預算76.48%。
第二部分 部分財政預算表(點擊下載查看)