2016年部門預(yù)算基本情況說明文本
2016年江門市文化廣電新聞出版局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江門市文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出(工資福利和對個人補(bǔ)助)
八、基本支出(社會保障)
九、基本支出(商品和服務(wù))
十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
十三、公共財政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表
十六、政府采購預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十四、財政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十六、一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市文化廣電新聞出版局概況
一、 主要職責(zé)
江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的市人民政府工作部門。主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于文化藝術(shù)、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)方面的方針政策和法律法規(guī),擬訂我市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;
(二)管理社會文化藝術(shù)、文化事業(yè)以及全市性的重大文化活動;
(三)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn),推動各門類藝術(shù)的發(fā)展;指導(dǎo)圖書館、文化館(站)、美術(shù)館等事業(yè)和基層文化建設(shè)工作;指導(dǎo)、管理文物保護(hù)工作和有關(guān)文物、博物館事業(yè);指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目以及境外落地電視頻道的傳輸、監(jiān)測和安全播出等工作;
(四)負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動和出版物內(nèi)容;負(fù)責(zé)版權(quán)管理、保護(hù)工作;
(五)指導(dǎo)文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、文化藝術(shù)品等有關(guān)文化市場管理工作;扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)和發(fā)展;
(六)指導(dǎo)監(jiān)督全市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法工作;承擔(dān)市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組)日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本局科室8個,分別是:辦公室、人事科(機(jī)關(guān)黨委)、文化藝術(shù)科、新聞出版(版權(quán))科、文物局、綜合執(zhí)法分局、廣播電影電視科、文化產(chǎn)場與產(chǎn)業(yè)科。
江門市文化廣電新聞出版局編制32人,實(shí)有69人,離退休30人。下屬事業(yè)單位編制80人,實(shí)有111人,離退休24人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:預(yù)算總表之二
預(yù)算03表:收入總體情況表
預(yù)算04表:支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
預(yù)算05表:支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06表:支出總體情況表
預(yù)算07表:基本支出(工資福利和對個人補(bǔ)助)
預(yù)算08表:基本支出(社會保障)
預(yù)算09表:基本支出(商品和服務(wù))
預(yù)算10表:部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算13表:公共財政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表:專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表:行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表
預(yù)算16表:政府采購預(yù)算表
預(yù)算17表:人員基本情況表
預(yù)算18表:公用基本情況表
預(yù)算19表:高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表:公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
預(yù)算21表:公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表:公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
預(yù)算23表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算24表:財政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表:一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算26表:一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算27表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年是貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆五中全會的重要一年,是“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是我市推進(jìn)基本公共文化體育均等化改革試點(diǎn)的攻堅之年。2016年,我局將以黨的十八大和十八屆五中全會為指引,進(jìn)一步解放思想,大膽創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變作風(fēng),狠抓落實(shí),一手抓文化事業(yè)繁榮,一手抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極構(gòu)建大文化格局,不斷增強(qiáng)僑鄉(xiāng)文化的普惠力、表現(xiàn)力和競爭力,努力滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,為全面完成“十三五”文化建設(shè)任務(wù)、推進(jìn)幸福僑鄉(xiāng)、文化名市建設(shè)提供強(qiáng)有力的文化支撐。主要工作任務(wù)在以下六個方面:
(1)扎實(shí)推進(jìn)基本公共文化體育服務(wù)均等化工作,提升公共文化建設(shè)水平。
(2)繁榮僑鄉(xiāng)文藝創(chuàng)作與演出,著力打造僑鄉(xiāng)文化品牌。
(3)夯實(shí)文化遺產(chǎn)保護(hù)基礎(chǔ),傳承城市歷史文脈。
(4)加大文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)力度,推動文化產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。
(5)加強(qiáng)文化市場監(jiān)管,不斷規(guī)范文化市場秩序。
(6)大力推進(jìn)文化隊伍建設(shè),提高文化人才素質(zhì)。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算5413.53萬元,比上年增加696.46萬元,增長14.76%。增加原因是:一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款和上級補(bǔ)助收入增加。其中:一般公共預(yù)算收入5188.36萬元,占95.84%;事業(yè)收入15.1萬元,占0.28%;其他收入1.3萬元,占0.02%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余208.77萬元,占3.86%。
(二)支出預(yù)算說明
1、支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算5413.53萬元,其中本年支出5413.53萬元,占100%,比上年增加696.46萬元,增長14.76%。增加原因是:人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出及項目支出均有增加。包括:文化體育與傳媒支出4658.72萬元,占86.06%;社會保障和就業(yè)支出411.79萬元,占7.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192.39萬元,占3.55%;住房保障支出150.63萬元,占2.78%。
2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算預(yù)算支出共5188.36萬元,基金預(yù)算支出為0元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出)2022.21萬元。
項目支出預(yù)算3166.15萬元,主要支出項目有:
市文廣新局專項業(yè)務(wù)支出25.5萬元,其中: 業(yè)務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)21萬元,報刊審讀經(jīng)費(fèi)4.5萬元。
市文廣新局業(yè)務(wù)接待支出13.7萬元。
市文廣新局公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)3.2萬元。
市文廣新局業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出8.5萬元,其中:農(nóng)村放電影培訓(xùn)3萬元,基層文化工作者及公益文藝活動培訓(xùn)5.5萬元。
市文廣新局農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)(以獎代補(bǔ))項目40萬元(農(nóng)家書屋提升工程費(fèi))。
市文廣新局2131工程(農(nóng)村放電影)項目125.41萬元。
市文廣新局文物保護(hù)專項資金項目624.74萬元,其中:海上絲綢之路申報世界文化遺產(chǎn)147萬元,文物維修(護(hù))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)48萬元,甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)57萬元,2012年省重點(diǎn)文物保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)4.18萬元,償還甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)設(shè)備回購借款的專項經(jīng)費(fèi)368.56萬元。
市文廣新局文化市場管理專項經(jīng)費(fèi)20萬元,其中:文化市場管理12萬元,執(zhí)法(辦案)專項支出(含“掃黃打非”)8萬元。
市文廣新局網(wǎng)吧行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)(兩建試點(diǎn))工作經(jīng)費(fèi)7.15萬元。
市文廣新局節(jié)慶文化活動費(fèi)38萬元,其中:中秋國慶(本市特色賽事及表演)23萬元,“我們的節(jié)日”(傳統(tǒng)節(jié)日)綜藝15萬元。
市文廣新局文物普查經(jīng)費(fèi)20萬元(全國第一次可移動文物普查)。
市文廣新局文化交流與合作專項資金42.5萬元,其中:中學(xué)生音樂鑒賞講座經(jīng)費(fèi)10萬元,組團(tuán)參加文化產(chǎn)業(yè)博覽會經(jīng)費(fèi)17萬元,五邑名人連環(huán)畫集10萬元,市級非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.5萬元。
市文廣新局文化創(chuàng)作與保護(hù)專項資金46萬元(市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)補(bǔ)助)。
市文廣新局群眾文化活動專項經(jīng)費(fèi)40萬元,其中:文化館送戲下鄉(xiāng)25萬元,廣場電影放映經(jīng)費(fèi)15萬元。
市文廣新局粵劇事業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—粵劇團(tuán)專項補(bǔ)助107.2萬元。
市文廣新局文藝作品評獎、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)活動費(fèi)12萬元,其中:文藝作品評獎6萬元,著作權(quán)自愿登記費(fèi)6萬元。
市文廣新局促進(jìn)公共文化發(fā)展資金(購買服務(wù))311萬元,其中:藝術(shù)團(tuán)體活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)73萬元,向社會藝術(shù)團(tuán)購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元,粵劇送戲下鄉(xiāng)100萬元,私伙局活動補(bǔ)助30萬元,鼓勵民辦文化場館發(fā)展獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)30萬元,原生態(tài)藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)48萬元。
市文化館專項業(yè)務(wù)支出32萬元,其中:補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)15萬元,公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心經(jīng)費(fèi)15萬元。
市文化館業(yè)務(wù)接待支出4萬元。
市文化館物業(yè)管理費(fèi)40萬元(新館物業(yè)管理費(fèi))。
市文化館群眾文化活動專項經(jīng)費(fèi)26.25萬元,其中:廣場文藝舞臺活動費(fèi)15萬元,激情廣場大家唱(跳)活動費(fèi)11.25萬元。
市文化館文化活動費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)10萬元。
市文化館文化場館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬元。
市文化館文化創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)23萬元。
市圖書館專項業(yè)務(wù)支出37萬元,其中:水電費(fèi)32萬元,送書下鄉(xiāng)交通費(fèi)5萬元,。
市圖書館圖書購置專項資金150萬元,其中:紙質(zhì)圖書120萬元,期刊雜志20萬元,地方文獻(xiàn)及其它文獻(xiàn)10萬元。
市圖書館物業(yè)管理費(fèi)49.5萬元(文化城物業(yè)管理費(fèi))。
市圖書館信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新26.1萬元。
市圖書館文化場館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75.3萬元。
市圖書館數(shù)字圖書館推廣工程20萬元。
市博物館專項業(yè)務(wù)支出29萬元,其中:博物館升級暨華僑文物研究中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)15萬元,數(shù)據(jù)庫建設(shè)及文物整理經(jīng)費(fèi)14萬元。
市博物館業(yè)務(wù)接待支出0.5萬元。
市博物館辦公設(shè)備購置4萬元。
市博物館物業(yè)管理費(fèi)303萬元,其中:1、華博館物業(yè)管理費(fèi)173萬元,陳白沙紀(jì)念館物業(yè)管理費(fèi)83萬元,3、陳少白紀(jì)念館物業(yè)管理費(fèi)33萬元,4、新寧鐵路火車站舊址物業(yè)管理費(fèi)14萬元。
市博物館文物保護(hù)專項資金104萬元,其中:文物征集費(fèi)99萬元,文物修復(fù)費(fèi)5萬元。
市博物館節(jié)慶文化活動費(fèi)5萬元(第七屆白沙文化節(jié))。
市博物館文化活動費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)48萬元(博物館消防系統(tǒng)建設(shè)工程)。
市博物館文化場館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)316萬元,其中:1、華博館運(yùn)作經(jīng)費(fèi)148萬元,陳白沙紀(jì)念館運(yùn)作經(jīng)費(fèi)50萬元,博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)2萬元,陳少白故居、新寧鐵路舊址免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)20萬元,2016年中央補(bǔ)助地方博物館逐步免費(fèi)開放96萬元。
市美術(shù)館業(yè)務(wù)接待支出2.5萬元。
市美術(shù)館文化活動費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)30萬元(星光公園維修費(fèi))。
市美術(shù)館物業(yè)管理費(fèi)119萬元。
市美術(shù)館文化場館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)122.1萬元,其中:美術(shù)館免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.1萬元, 星光公園免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49萬元,2016年中央補(bǔ)助地方三館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)10萬元。
市美術(shù)館保護(hù)歷史圖片經(jīng)費(fèi)10萬元。
市美術(shù)館收藏江門五邑籍美術(shù)家優(yōu)秀作品經(jīng)費(fèi)25萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年江門市文化廣電新聞出版局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出合計50.47萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.6萬元,主要包括市文廣新局10.4萬元,市文化館3.2萬元,市圖書館6萬元,博物館6萬元,市美術(shù)館2萬元。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出22.87萬元,主要包括市文廣新局14.2萬元,市文化館4.25萬元,市圖書館0.58萬元,博物館1萬元,市美術(shù)館2.84萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增(減)原因主要是:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計50.47萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少15.81萬元,減少23.8%。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算對比持平。
平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算對比持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算27.6萬元,比上年預(yù)算減少16.2萬元,減少36.99%。原因:我市實(shí)施公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出相應(yīng)減少。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算22.87萬元,比上年預(yù)算22.48萬元增加0.39萬元,增長1.7%。原因:美術(shù)館、博物館公務(wù)接待費(fèi)因免費(fèi)開放運(yùn)作的需要,接待任務(wù)有小幅增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算181.32萬元,比2015年增加54.9萬元,增長43.43%。增加原因是:局機(jī)關(guān)及下屬單位承接上級部門及市委市政府下達(dá)的文化、文物和執(zhí)法辦案等業(yè)務(wù)量有較加大。其中:辦公費(fèi)18.79萬元,印刷費(fèi)9.89萬元,郵電費(fèi)9.1萬元,差旅費(fèi)8.1萬元,會議費(fèi)1.7萬元,福利費(fèi)4.77萬元,日常維修費(fèi)4.63萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元,辦公用房水電費(fèi)4.5萬元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬元等。
五、政府采購情況。
2016年本部門政府采購預(yù)算總額1383.88萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算194.7萬元、政府采購工程預(yù)算97.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,091.56萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年1月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般公務(wù)用車6輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2016年本部門項目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分項目覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2301.75萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。