2015年度江門市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
第一部分 2015年江門市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市統(tǒng)計(jì)局是主管全市統(tǒng)計(jì)工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作;組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施,監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)、信息和咨詢建議。
納入部門預(yù)算編制有下屬 2個(gè)事業(yè)單位,包括:江門市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市統(tǒng)計(jì)局(本部)共有行政編制29人,實(shí)有人數(shù)25人,另有雇員3人,離退休12人;下屬事業(yè)單位2個(gè), 事業(yè)編制9人,實(shí)有7人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全力以赴做好全國1%人口抽樣調(diào)查工作,為各級(jí)政府科學(xué)制定“十三五”規(guī)劃,制定人口與經(jīng)濟(jì)、人口與社會(huì)、人口與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的決策提供客觀的依據(jù);做好經(jīng)濟(jì)普查資料開發(fā)及數(shù)據(jù)公布工作,充分展示經(jīng)濟(jì)普查的豐碩成果;利用經(jīng)濟(jì)普查成果提高名錄庫的質(zhì)量,以更好地為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)的信息咨詢服務(wù);創(chuàng)新推進(jìn)新常態(tài)下統(tǒng)計(jì)管理改革,不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,做好固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)制度方法改革,確保我市固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)改革試點(diǎn)工作順利推進(jìn);抓好規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)網(wǎng)上直報(bào)工作,做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),真實(shí)反映江門服務(wù)業(yè)總量;完成三大統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)并實(shí)現(xiàn)資源共享,為黨政部門、社會(huì)公眾提供準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)服務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算939.75萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入926.75萬元,占98.62%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13萬元,占1.38%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算939.75萬元,其中本年支出939.75萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出735.32萬元,占78.25%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出105.85萬元,占11.26%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出52.77萬元,占5.62%;住房保障(類)支出45.80萬元,占4.87%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共926.75萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)579.95萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算346.80萬元,主要支出項(xiàng)目有:第三次全國經(jīng)濟(jì)普查、人口變動(dòng)抽查及城市、農(nóng)村住戶調(diào)查等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年江門市統(tǒng)計(jì)局(含下屬單位)用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)20.34萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.7萬元,主要包括公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、路橋通行費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出5.64萬元,主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)20.34萬元,比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算14.7萬元,比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出5.64萬元,比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。
第二部分 2015年江門市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算表